发票开错导致交税咋办

作者&投稿:犹玉 (若有异议请与网页底部的电邮联系)

财务开票开错了忘记作废导致多交税,通过银行卡扣税,老板找财务麻烦,要...
1、发票忘记作废,可以第二个月做红冲,将忘记作废发票作废,前一个月多交的税款,第二个月就冲回了,不会形成多交。2、做错事情,公司有处罚也是常有的事情,主要看公司的规定和处罚金额是否适当。

税务局开错发票少交税了怎么办
(国家税务总局公告2017年第47号)二、增值税普通发票开具错误及处理办法(一)开具时发现有误的,可即时作废。(二)如果跨月了不能作废,可以直接开具红字增值税普通发票,再开具正确蓝字增值税普通发票。但 提醒大家:纳税人需要开具红字增值税普通发票的,必须收回原发票并注明“...

发票开错当月没有作废,下月得交税怎么办
当月没有作废,下月初得交税,下月将本月发票作负数冲回,再开具发票时可以补抵已交税款。

增值税票开错了已扣税怎么办
古人云,人非圣贤孰能无过,知错能改善莫大焉。如果发生错误就需要及时弥补挽救,就算是开具错误的增值税票或者拿到金额有误的增值税票也是如此。那么增值税票开错了怎么办呢?该如何进行补救呢?下面就由的我对此问题做相关解答,看完下面的介绍后相信您能从中得到答案。一、增值税票开错处理办法 1、当...

发票开错税点导致要交税款本月怎样做账
发 票开错税点导致要交税款,本月做账就按照开错的数据计算做账 实际缴税时:借:应交税费 贷:银行存款

小规模纳税人普票因开错了一张票未当月作废,导致多开了票存在缴税问题...
都不会出现多交增值税的状况。本月未作废开错的发票,下月开具红字发票冲回,重新开具正确的发票,季度内不增加销售额。如果跨季度开具红字发票冲回,再开具正确的发票,仍然是未增加销售额。所以,开错发票、再开具红字发票冲回,不存在多交税问题。

去年开错了一个发票,多交税10000元,怎么退回?
首先需联系对方,确定好该事项.如果是普通发票,则比较好外理,先进行红冲,再进行重开,但要准备好出库单\\价格表或合同以备税务检查.但如果是增值税专用发票就比较麻烦,具体规定如下:销货方如果在开具蓝字专用发票的次月及以后收到购货方退回的发票联和抵扣联,不论是否已将记帐联作帐务处理,一律通过...

请问开错增值税票,并已认证报税,应如何处理?急谢谢
申报作废,然后在到纳税所在地申请领取新的那增税票!每月限25张

在国税局票开错了怎么办?
如果购货方已经入帐,就需要购货方到主管国税机关开具《进货退出或索取折让证明单》交给你企业,你企业根据证明单按原错票开具一份负数发票,然后再开具一份正确的发票连同负数发票的发票联和抵扣联一起交给购货方。请注意,未取消认证开票系统内不允许作废发票。以上信息仅供参考,具体流程和所需材料可能...

发票税率开错了,多交税要罚款吗
不会造成多交税,但属于未按规定开具发票,主管国税局可以对开票单位进行处罚。建议及时收回作废,重开开具正确的发票。

拓界17674619281问: 发票开错了,而且已交税,要怎么做 -
六合区再奇回答: 如果是多开了,那就下月开个红字冲销,开红票要事先在税控机上打一个红字发票申请单,再附上相关的开红票证明(看当地税务部门怎么要求), 如果是少开了,那更好办,补开一张票就成了,如果数量没少开,只是金额少了,再开时不打数量就行

拓界17674619281问: 发票开错的税号开错了,该怎么办呢? -
六合区再奇回答: 发票开错的话,如果是当月的,可以直接作废;如果是跨月的,那么先正常记账,做销项税处理,等下个月开红字发票冲红,再重新开具.(开冲红发票前,必须取得税务局开具的《开具红字增值税发票通知单》)这样操作你是不需要重交税的.

拓界17674619281问: 普通发票开错了但已经交税怎么办?普通发票开错了但已经交税怎么办?
六合区再奇回答: 让对方把发票退回然后开这张发票的红冲发票 具体开红冲发票需要较多资料你可以先去税务咨询下需要什么资料 然后再提交上去 等待税务局批准开红票就可以了

拓界17674619281问: 小规模纳税人普票因开错了一张票未当月作废,导致多开了票存在缴税问题,怎么解? -
六合区再奇回答: 小规模纳税人是季报,本季度内将开错的发票冲红或本月内作废开错的发票,都不会出现多交增值税的状况.本月未作废开错的发票,下月开具红字发票冲回,重新开具正确的发票,季度内不增加销售额.如果跨季度开具红字发票冲回,再开具正确的发票,仍然是未增加销售额.所以,开错发票、再开具红字发票冲回,不存在多交税问题.

拓界17674619281问: 不小心开错发票导致多交税的账务处理怎么做 -
六合区再奇回答: 本期如实申报纳税,下期可以进行抵减,具体事宜请咨询主管税务机关

拓界17674619281问: 增值税开票开错了 客户已经交税怎么办 -
六合区再奇回答: 去税务申请开红字发票 在开票系统里打印出一份红字发票通知单,带着发票的认证联和抵扣联及复印件,记账凭证及复印件,对方出具一份拒收理由书.记不太清了,去税务局问问还需要带什么吧.我们这办理红字发票,购货方和销货方都可以申请,退货必须由购货方申请.可以让对方去办理,那样你就不用麻烦了.不知道你们那可以不可以.去税务局问问吧.

拓界17674619281问: 发票开错的税号开错了,该怎么办呢? -
六合区再奇回答: 不用重新交税的,如果发票是当月开错的,那么只需要在防伪税控上作废,然后重开一张税号对的就行,重点是一定要在防伪税控上作废才行!

拓界17674619281问: 发票开错当月没有作废,下月得交税怎么办 -
六合区再奇回答: 当月没有作废,下月初得交税,下月将本月发票作负数冲回,再开具发票时可以补抵已交税款.

拓界17674619281问: 增值税专用发票开具错误并且已经报税,该怎么办?会不会对公司所缴纳的增值税有影响?
六合区再奇回答: 增值税专用发票开错是个经常会发生的事情. 首先,确认项目,你得确认是那些项目开错了,应该修改成什么样的正确项. 其次,写情况说明,到税务局备案.税务局会给你一个回函,允许你开具红字冲销增票. 再次,跟对方联系,因为这也会影响对方公司的抵税情况. 最后,虽然你开具错误,并已经报税,但是只要是按正规手续处理报税流程,不会对你公司所缴纳增值税产生影响.因为假如是当月发生,那么当月月底缴税前就已经调整回来了;如果是隔月了,那么前面月份的增票跟后面月份的增票无直接关系,不影响当月纳税.

拓界17674619281问: 开错增值税专用发票要交税怎么办 -
六合区再奇回答: 开错增值税专用发票要交税,只能去主管税务局请求帮助,前台申报修改申报数据.


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