内部审计的20个经典案例

作者&投稿:卫谦 (若有异议请与网页底部的电邮联系)

审计常见二十个问题定性和处理处罚依据(2)
处理处罚:《中华人民共和国发票管理办法》(〔1993〕财政部令第6号)第三十六条第二款“对有前款所列行为之一的单位和个人,由税务机关责令限期改正,没收非法所得,可以并处一万元以下的罚款。有前款所列两种或者两种以上行为的,可以分别处罚。” 17.违规收费 表现形式:擅自设立收费项目、扩大收费范围、提高收费标准、...

集团公司审计:20方面39个问题、整改情况报告(2023年)
XX集团有限公司2023年审计整改报告详析我们在此发布XX集团有限公司的审计整改公告,针对审计中发现的20个关键问题,集团已采取行动,共计39项整改措施,以提升财务管理效率和合规性。资金管控: 追回资金并规范财务流程,强化食堂管理,确保每一笔支出都清晰透明。资金使用: 优化资金分配,调整协定利率,实现成...

2014年我国内部审计具体准则有20个吗
有 1101、1201、2101、2102、2103、2104、2105、2106、2107、2108、2109、2201、2202、2203、2204、2301、2302、2303、2304、2305.参考:http:\/\/wenku.baidu.com\/link?url=bXHuYRT8JIM_PULOiFO0ie2Xuxtsta_5n0MunjkCpT8-OCHUdNwg78WOi-d1EKvxQXpbUpzz3wLRAwid03Nc1hVCGXJtKbaxzmmt7mNX27u ...

审计属于国家统计局网站所公布的20个行业分类标准 哪一类
你的问题不明确。如果你指的是企业提供的审计服务,那就属于“L:租赁和商业服务业”,如果你指的是各级审计局,那就属于“S:公共管理、社会保障和社会组织”

今年六月审计署公布 对50个中央部门审计49个发现存在问题 是对哪五十个...
10 司法部 11 财政部 12 人力资源社会保障部 13 国土资源部 14 环境保护部 15 住房城乡建设部 16 铁道部 17 农业部 18 商务部 19 文化部 20 卫生部 21 人口计生委 22 人民银行 23 海关总署 24 税务总局 25 工商总局 26 质检总局 27 ...

审计发展经历了哪三个阶段
第三阶段:美国1933年《证券法》颁布,对象是以资产负债表和利润表为中心的全部财务报表及相关财务资料,目的是对财务报表发表审计意见,确定财务报表真实可靠查错防弊转为次要目的,方法是以控制测试为基础进行抽样审计,报考使用人扩大股东,债权人,证券交易机构,税务部门,金融机构及潜在投资者。

要我拿出一个审计的思路来,该怎么说
在四大,员工不喜欢经理出Q,经理不喜欢合伙人出Q,审计部不喜欢税务部出Q。没有人喜欢别人给自己Q。但是,他们给别人出Q的时候都毫不留情。 出Q的确是完善文章的好办法。我将这种方法的优点总结如下: <1>所谓“旁观者清”。有些事情,底稿编制者自己觉得说得很明白了,但是别人可能还是看不懂。让一个独立的第三...

审计工作心得体会简短100字
财务审计部主要具体负责集团公司各类资产的财务监督、财务分析及财务报告和各分、子公司的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务,充分发挥财务审计部的职能作用。 2、强力整顿财经秩序 根据市局(公司)财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支自查工作方案,集团公司围绕市局“规范行业经营行为,促进烟草行业的健康发展,为...

审计毕业论文 有没有大神提供个个题目或方向
基于风险防范的政府债务审计实施思路 19.协调与合作:内部审计与外部审计关系研究 20.促进审计结果公告制度在我国的应用对策研究 21.加强地方政府债务审计与管理的思考 22.论完善上市公司内部控制信息披露机制 23.政府投资项目跟踪审计研究 24.论政府采购绩效审计 25.论政府审计信息公开制度 26.高校内部审计...

审计重点内容归纳
3、注会审计与政府审计 4、审计五要素: 三方关系、财务报表、编制基础、审计证据、审计报告 5、审计总体目标: 不存在错报、与治理层沟通、出报告 6、认定: 两个层次 7、审计基本要求: 职业怀疑、职业判断 8、审计风险: 审计模型,认定层次风险分类:固有风险+控制风险 9、审计固有限制: 影响因素:报告性质、程序...

岳良19845376242问: 内部审计的几个案例分析 -
阳西县喷昔回答: 讨论讨论:2、我认为可以,以印务公司自定的标准时行审计对比更直接.然后再说明印务公司未按照总部制定的计划执行,并做一份总部计划与印务公司自定计划在哪些方面有冲突.3、向董事会提交审计报告没什么问题呀,只要董事会接受,那就是好事嘛.交流的内容可涉及集团所有事项.4、这要看各种存货的重要性水平如何了,重要性水平高的多抽些,不高的少抽些或不抽,是可以的. 这是个人意见.讨教了.

岳良19845376242问: 急!!!求内部审计外包的案例!!国内外都可以~~~急用~!~!~! -
阳西县喷昔回答: 一、项目背景某公司,由一位意大利自然人和一位中国人共同投资设立,是一家专门从事办公设备制造的企业.在创办初期,双方关系很好,所以就由中方负责公司全部的管理和运营.但是,随着公司的快速发展,由于在语言,文化上的差异...

岳良19845376242问: 哪儿有我国民营企业内部审计的案例啊???
阳西县喷昔回答: 案例一:注册会计师吴生审计大华公司2001年度会计报表固定资产项目时,发现“在建工程”科目中购建的一号工程项目,其中部分已具备预定的可使用状态,并已于2001年1月投入使用,但大华公司未按有关法规规定估计价值入账,并相应计提折旧,吴生建议被审计单位予以纠正. 案例一分析:《企业会计制度》第三十三条规定:“所建造的固定资产已达到预定可使用状态,但尚未办理竣工决算的,应当自达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或者工程实际成本等,按估计的价值转入固定资产,并按本制度关于计提固定资产折旧的规定,计提固定资产的折旧.待办理了竣工决算手续后再作调整.”

岳良19845376242问: 内部审计独立性缺失的案例 -
阳西县喷昔回答: 同学你好,很高兴为您解答!内部审计独立性缺失的案例内部控制审核报告X股份有限公司:我们接受委托,审核了贵公司管理当局对X年X月X日与会计报表编制相关的内部控制有效性的认定.贵公司的责任是建立健全内部控制并保持其有...

岳良19845376242问: 求某企业内部审计的实例,关键点要的是实例,不要空洞的专业术语..谢谢.. -
阳西县喷昔回答: 项目背景:与国外同事一起的内部审计业务,L作为loan staff外借,应集团总部要求对于国内AP模块操作进行审计 项目过程:与两位国外同事一起进行现场审计工作,并有客户公司内部审计人员一人加入.接受客户公司内部审计董事的直接管理...

岳良19845376242问: 近期会计审计案例 -
阳西县喷昔回答: 一.案例简介 这是一个关于利用会计截期在收入的确认和费用.负债的确认问题上做文章进而夸大企业业绩,进行会计舞弊的案例.美国女王真空吸尘器公司是一家上市公司,以生产耐用的吸尘器著称,唐·希兰先生是该吸尘器公司的首席执行官...

岳良19845376242问: ISO内审案例分析
阳西县喷昔回答: 1个 是:5.5.3内部沟通.内部沟通不充分 2个是:4.4.2质量手册a).质量管理体系的范围,包括任何删减的细节和正当的理由. 3个是:8.2.4最后一句话:除非得到有关授权人员的批准,适用时得到顾客的批准,否则在策划的安排已圆满完成之前,不应向顾客放行产品和交付服务.

岳良19845376242问: 最近特别需要一个关于内部审计在企业地位及作用的案例,希望得到帮助?
阳西县喷昔回答: 一、客户背景介绍: 青岛xx公司上海分公司,主要经营医疗器械的生产销售;因分公司经理离职,需要做内部审计和离职审计,经过层层筛选,最后确定宜久财务公司进行...

岳良19845376242问: 审计案例分析 -
阳西县喷昔回答: 审计重要性水平的确定确定审计项目的重要性水平,首先要按照国家有关法律法规的要求,其次要符合审计目的,信息使用者的要求,再次要区别被审计单位的性质和业务规模、被审计单位的内部控制和业务风险水平、财政财务收支的性质和金...


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