内部审计工作业绩

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会计事务所的审计部是干什么的?
会计事务所的审计部主要负责以下工作:1、首先根据对风险的评价,制定审计计划;2、根据审计计划,执行控制测试(如必要)。控制测试涉及的资料及相关岗位包括但不限于财务部人员;3、根据控制测试的结果,制定\/修订实质性测试的具体计划;4、执行具体的实质性测试;5、完成现场审计,并就初步审计情况与公司...

个人工作业绩描述怎么写
个人工作业绩描述怎么写,许多公司,尤其是大公司,就会经常的需要员工写一份工作业绩,在一些评优或者评职称的时候,但是很多人不会写。以下分享个人工作业绩描述怎么写? 个人工作业绩描述怎么写1 工作业绩描述应该介绍基本工作内容、取得的成绩、总结经验教训、展望未来等等。 1、介绍基本工作内容。 首先要清楚明确的说明自...

经济责任审计总结
实现内部审计为单位目标而服务的思想理念,严格执行会计制度,建立健全岗位责任制和内部检查制度,确定了“法定代表人离任与工程竣工决算项目”两项必审,全面加强领导人任期内经济责任审计、坚持“有离必审”和“先审后离”等经济责任审计方针,通过经济责任审计,不仅达到了客观评价县区分局一把手的工作业绩,确保国有资产和...

领导干部离职审计后的账还会再查吗
1. 领导干部离任审计主要关注其在任期间的经营目标和各项指标的完成情况。这包括审查企业制定的成本、利润等经济责任目标是否达成,以评价领导干部的工作业绩。2. 审计也会检查领导干部在任期间经营活动的合法性,例如是否遵守国家财经法规,是否存在挪用公款、贪污受贿等问题,确保没有损害国家和企业的利益。...

如何成为一名合格的审计干部
有重大问题时,召开部门全体成员会议,让大家畅所欲言,把他们各自的潜能发挥出来,使大家的智慧凝聚在一起,形成整体的合力。只有这样,部门成员才觉得自己受到了领导的尊敬,有责任干好工作,积极完成分配的审计工作任务。二、抓好队伍建设:抓好队伍建设,增强队伍的凝聚力、战斗力,是当好审计干部的基础...

审计人员应具备的能力
三是勾通协调能力。审计工作涉及很多部门,很多人,特别是很多科局一把手,具备良好的勾通协调能力,创造和谐的工作氛围,实理有效的信息交流,保证审计工作顺利实施。四是分析判断能力。审计是在被审计单位工作业绩中找问题,要求审计人员具有良好的分析问题的能力,通过利用猜想、正反向思维、换位思考等方法,...

如何研究部署审计工作
如果一个人没有想在审计事业上有所建树,理想渺茫,缺少奋斗目标,他就不会有坚定的审计事业信念。如果一个人没有坚定的审计事业信念,他也不会在审计事业中有所追求。只有坚定的审计事业信念和有所追求的人,为了达到自己的奋斗目标,在日常的审计工作中始终想创造出一流的工作业绩,想干出自己的特色...

稽核审计工作总结
(3)审计稽核部全年及时开展了***名离任主任的经济责任审 计工作。按照审计工作要求,审计稽核部全年共对全辖***名离继 任网点主任的资产移交工作进行了监交, 对离任网点主任任期内经营 管理及履职情况进行现场稽核,本着“客观公正、实事求是”的原则 对离任主任任期内的工作业绩做出客观公正的评价, 共形成离任审计...

阮志柏人物介绍
在阮志柏的领导下,军队的财务管理工作更加规范、高效,审计工作更加公正、透明。他不仅在军队内部,而且在全军乃至全国军事经济管理领域都有着广泛的影响。阮志柏于2012年5月离世,但他的精神和业绩将永远激励着后人。他在军事经济管理领域的贡献和影响,不仅体现在他个人的职业生涯上,更体现在他对军队建设...

【企业内部经济责任审计的创新探讨】 经济责任审计的主要内容
一、创新审计内容、拓展审计内涵 以企业为例,传统的内部经济责任审计一般包含被审计对象任职期间主要工作业绩情况、主要经营指标的完成情况、资产保值增值情况、被审计对象包括被审计单位遵守财经法纪情况、个人廉洁自律情况等内容。在此基础上,对其任期内履职情况进行评价和责任界定。在实践中偏向经济指标的完成和执行情况及...

侨歪13316577449问: 内部审计专员如何做绩效考核?内部审计专员如何做绩效考核?
浦口区贝思回答: 1、考虑审计项目数量和重要性.2、考虑审计项目质量.及时性、准确性.3、考虑主要业绩KPI完成情况.以上争取在审计标准化后实施,更加科学.

侨歪13316577449问: 内部审计工作主要涵盖什么内容 -
浦口区贝思回答: 现代企业内部审计工作主要涵盖以下内容: 1、财务收支审计.主要是评价和监督企业是否做到资产完整、财务信息真实及经济活动收支的合规性、合理性及合法性,对会计记录和报表分析提供资料真实性和公允性证明; 2、经济责任审计.是...

侨歪13316577449问: 注册会计师如何考虑和利用内部审计工作结果 -
浦口区贝思回答: 这需要对公司内部审计工作质量和可信度做出评估和判断,如果内部审计部门和成员能够胜任内部审计工作并具备良好的工作独立性,则内部审计工作成果可以利用,建议注册会计师对高敏感度的审计区域还是要独立履行审计程序.

侨歪13316577449问: 工厂通过监督审计得到的成果 -
浦口区贝思回答: 工厂通过监督审计得到的成果如下:权力与责任相结合,动力和压力相结合.审计监督规范的制定和实施,都要明确界定相关部门的权利和责任,使之具有相应的动力和压力.负责制定规范的人员应当能够针对不断变化的各项业务,制定出具有适应性和前瞻性的规范;负责监管的人员应当能够及时规范实施中存在的问题,并采取及时、有效的解决办法.

侨歪13316577449问: 怎样衡量审计机关的工作绩效 -
浦口区贝思回答: 审计机关的工作绩效,可以从投入和产出两个角度进行衡量. ——审计机关的投入情况.主要包括审计人员和审计经费两部分. ——审计机关的产出情况.主要包括可用货币计量的审计成果,如促进财政增收节支、挽回(避免)损失、核减投资(结算)额等;不可用货币计量的审计成果,如移送案件线索、推动被审计单位整改、提出深化改革的建议等.

侨歪13316577449问: 内部审计 独立性和客观性的区别和联系 -
浦口区贝思回答: 一、内部审计独立性的客观要求最新国际《内部审计实务标准》(2001年修订版)对内部审计的定义为:“内部审计是一种独立、客观的保证工作与咨询活动,它的目的是为机构增加价值并提高机构的动作效率.它采取系统化、规范化的方法来...

侨歪13316577449问: 审计人员在确定是否利用内部审计的工作成果时应考虑哪些因素 -
浦口区贝思回答: (一)在确定内部审计人员的工作是否可能足以实现审计目的时,注册会计师应当评价: 1.内部审计的客观性 为保证内部审计机构和人员可以不带偏见且不受干扰地执行任务[此即客观性],内部审计应当具有与其履行职责相应的组织地位. ...

侨歪13316577449问: 对银行内部审计工作总结有什么看法? -
浦口区贝思回答: 恩!商业银行伴随着内部审计的健康快速发展,更加宽泛的以管理为指导方向的审计责任,使得银行内部审计更加专注于整个银行的内部控制和业务运行系统,为了审计工作有效进行,部分商业银行选择与专业审计公司合作,来解决审计技术问...

侨歪13316577449问: 内部审计是干什么的 -
浦口区贝思回答: 有些公司就是会设审计部门的,审计公司内部的财务账,也审计一些领导在这个岗位的业绩,如果公司有新的工程,也要对这个工程项目的投资额的审定一下 希望采纳


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