更正以前月份增值税申报表

作者&投稿:戢骂 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
更正前几个月的增值税申报表~

一、正面回答更正前几个月的增值税申报表可以在电子税务局主页点击我要办税再点击税费申报及缴纳,更正往期增值税申报,进行更正即可,更正进程也是在该模块查看。目前可以更正近三个属期。二、分析增值税申报表跨月更正需要提供营业执照副本,单位公章,财务报表,正确的增值税申报表,去税局大厅做之前月份增值税申报表的更正申报,把之前错误的状态通过更正申报的方式调整到正确的。网上申报只要已经上传了数据,个人就无法再进行修改,可以去税务大厅办理更正申报数据的手续,财务报表是报税资料的辅助报表,分别申报不同的税种,财务报表也是跟随进行报送的。三、申报增值税的操作流程是什么1、查看税务登记信息,增值税是每个月申报还是每个季度申报;2、收到增值税专票抵扣联后,及时在认证系统中认证3、每月初用税控盘抄税,上报开票信息;4、通过网上申报系统申报,如果不懂网报,也可以每月去税务大厅申报,大厅可以申报所有税种;5、申报完成后扣税;6、申报完成后用税控盘进行清卡,防止税控盘被锁;7、至此增值税报税完成。

更正以前月份增值税申报表是指在同一所属期内,纳税人提交申报后才发现需要补充申报或申报错误需要进行更正的。若未清缴,可通过申报表作废功能作废原有申报,再进行重新申报;若已清缴,纳税人可通过申报错误更正功能进行更正。系统会自动根据前后申报信息判断应补退金额。

在同一所属期内,纳税人提交申报后才发现需要补充申报或申报错误需要进行更正的。若未清缴,可通过申报表作废功能作废原有申报,再进行重新申报;若已清缴,纳税人可通过申报错误更正功能进行更正。申报错误更正后,系统会自动根据前后申报信息判断应补退金额:
1、是应补退金额为正,系统会自动产生应补差额税款,纳税人在缴款期限内通过缴款功能补交税款即可,但如果超过缴款期限,则需要到大厅缴款;
2、是应补退金额为负,即出现多缴税款情况,则请纳税人到主管税务机关申请办理退抵税流程;
3、是应补退金额为零,则系统自动进行应征数据调整,纳税人不需补交税款或办理退抵税流程。
一、申报期内
1、申报成功尚未缴款的,可以在网上直接作废;
2、申报失败的,无需作废,直接重新申报即可;
3、申报成功已经缴款的,无法在网上作废,只能做更正申报;
二、申报期过后
1、申报成功的,无论缴款与否,都无法在网上作废,只能做更正申报;
2、按次申报的KJ类代扣代缴申报表,如果没有缴款,可以在网上作废。
法律依据
《中华人民共和国税收征收管理法》第十六条 从事生产、经营的纳税人,税务登记内容发生变化的,自工商行政管理机关办理变更登记之日起三十日内或者在向工商行政管理机关申请办理注销登记之前,持有关证件向税务机关申报办理变更或者注销税务登记。


怎样查看以前的增值税申报报表
查询方法如下:1、登陆当地国税网站,打网上申报界面;2、点击申报查询,选择征收项目,查询范围(税款所属期),确定即可;注意:1、部分地区国税网站,只能查阅近24个月的报税相关信息;2、可以持税务登记证副本到国税办税大厅,找相关人员列出企业近期的缴税情况并打印成表。

去年11月的增值税报表忘记打印了,如何在国税申报系统中找到并打印?_百 ...
填写《电子申报征收开户\/变更\/终止登记表》,申请删除已注册的网站“我的办税大厅”用户如果能够帮助你解决问题,那么希望你点击“采纳”, 举手之劳,将鼓励我们继续解答其他朋友的问题.同花顺官方网站 去年11月的增值税报表忘记打印了,如何在国税申报系统中找到并打印?2011年 ...

增值税纳税申报具体怎么进行操作
增值税纳税申报具体怎么进行操作 一般纳税人在征期内进行申报,申报具体流程为:(一)抄报税:纳税人在征期内登陆增值税发票管理新系统抄税,并通过网上自动抄报或办税厅报税,向税务机关上传上月开票数据.无税控设备的,无需抄报税.1.自动抄报--每月首次启动开票软件,系统将自动上报汇总进行征期报税.如有未...

应交增值税账务处理
贷:银行存款 而对上月或以前月份的增值税上交,比如申报期纳税或补缴欠税,处理为:借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款 “应交税费—应交增值税”科目期末借方余额表示还未抵扣的进项税额,而贷方无余额。相反,“应交税费—未交增值税”科目借方余额表示已多缴的增值税,贷方余额则表示未缴的...

发现以前月份申报的增值税报表错了怎么办?
纳税人可以对以前申报属期进行补充申报,补缴税款、滞纳金或申请多缴的退还。纳税人申报完成后需要补充申报的,全额填报《申报表》、《附表》(一式二份)及《财务报表》,向主管税务机关办税服务厅申报纳税窗口进行补充申报

本月开具以前月份免税货物发票,怎么填写增值税申报表
本月开具的以前月份销售的货物发票,本期纳税申报表中不填报该笔销售额,但是不能在网上进行申报,应当带齐货物销售台账及申报表和前期销售货物的证明找税收管理员签字后,到申报大厅前台进行手工申报。

认证勾选是当月还是次月
认证勾选可以是当月也可以是次月。1、增值税一般纳税人在收到增值税专用发票后,可以在发票开具日期起180天之内进行认证,以抵扣进项税;2、如果当期无法完全抵扣,可留抵至后续各期使用;3、认证勾选既可以在当月进行,也可以在次月申报期且未申报前进行;4、每月的增值税申报截止前,纳税人可以勾...

如何在电子申报系统做回以前月份的进项税额转出?税所查帐说03月份有一...
本月会计凭证上写明调三月份XX号凭证进项税额 然后在本月申报时增值税申报表上列明引数即可 这样视同补税了

补缴以前年度增值税如何申报
本期申报表合并申报,同时提出多少税是要交滞纳金,另外开具滞纳金税票.或者,单独去税务机关开这笔应补交税款.具体的话,应该跟主管税务员讲清,帮忙如何处理,这样以后好说话点.

补开以前月份的增值税普通发票怎么开
(二)刊登“遗失声明”取得的发票原件和复印件(发票抬头载明企业名称,可以到税务机关报失后补办登报手续);(三)属被盗、被抢的,必须提供公安部门受理报案的有关材料。另外,从外单位取得的发票联如有遗失,应取得原签发单位盖有公章的证明,并注明原来发票的号码、金额和内容等,由经办单位负责人批准...

揭西县17288631724: 以前月份增值税申报错误,能不能更改? -
东野狮观通: 可以更正纳税申报表,也可以补充申报.填写负数要税收管理员同意才能填写,否则填不进去的.

揭西县17288631724: 增值税申报表如何更正? -
东野狮观通: 在同一所属期内,纳税人提交申报后才发现需要补充申报或申报错误需要进行更正的.若未清缴,可通过申报表作废功能作废原有申报,再进行重新申报;若已清缴,纳税人可通过申报错误更正功能进行更正.申报错误更正后,系统会自动根据...

揭西县17288631724: 如何补打以前月份增值税纳税申报表 -
东野狮观通: 由于各省的网上申报软件不同,补打以前月份申报表也不一样,如下: 1、进入申报系统----查询报表打印---增值税查询打印---选择时间(年度,月份)---选择需要打印的申报表---打印预览---打印即可. 2、在网上申报系统中点击“申报查询”,然后选择年月就可以打印了. 3、进入申报系统——数据查询——选择时间(年度,月份)——选择需要打印的申报表——打印即可.

揭西县17288631724: 上月的增值税纳税申报表填错了怎么办 -
东野狮观通: 申报主表错了的话,那么你扣税正确了没有,个人建议还是直接上税局区撤销,打个报告,撤销,然后回来清除报表重新上传就可以的,我们这边是这样的

揭西县17288631724: 如何调整增值税申报表 -
东野狮观通: 1,如果你想把账与申报表调整成一致的话,必须要一个月一个月的算出来你每个月的免抵退税款. 这样的工作量是很大的,不过在表上也很简易地看出来. 这样你就依上月增值税申报表上所列金额进行调账,也是可以的. 我上面的假设是你的税务申报表是准确的,账不准,你上面依表来直接进行改账就是可以的. 2,如果你做的帐是正确的(查了前几月的进项和销项,都没错),那么你上税务局里打一个单子,类似于询证的那个单子,看你们现在在税务局那里是欠税还是怎么的. 然后依税务的这个数做为你本年的期初数,差额直接调整未分配利润. 3,要是帐上是留底比报表上留底多的话,进项税转出就可以了. 要是帐上留底少的话: 借:应交税金——应交增值税 贷:营业外收入

揭西县17288631724: 我的增值税纳税申报表上个月的填错了,有一行忘填了 请问这个月可以改吗 不会被税务局罚款吧? -
东野狮观通: 不会那么容易被罚款 的.一般的话自己补上去也没事的.要是去税务局找大厅人改的话,很麻烦,自己又要跑来跑去的.

揭西县17288631724: 增值税申报表跨月可以修改吗?附列资料二填写错误了 -
东野狮观通: 增值税申报表跨月可以修改,附列资料二填写错误也可以到办税大厅窗口去更正.

揭西县17288631724: 求助,上个月的增值税纳税申报表忘记报了,本月可以补吗 -
东野狮观通: 可以补报上月的,但是要接受逾期申报处罚,最多是2000元.

揭西县17288631724: 上个月增值税纳税申报表能改吗 -
东野狮观通: 能改,可以到当地国税局大厅进行修改.

揭西县17288631724: 增值税申报表填错,10月份的,12月才发现,怎么修改 -
东野狮观通: 先去国税局查询国税征收系统内的申请信息,因为系统内附表一的电子信息中销项税是自动根据销售额计算出来的,销售额错了肯定销项税也是错了,因为网上申报的主表是自动根据附表计算的,手工申报的话主表和附表是分别录入,因此附表错了有可以主表中的销项是正确的哈.查询什么地方错了再请国税局的有关人员修改一下申报就行了,也可以不改原来的申报表而在这个月申报时来调整.

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