请问2009年买的固定资产,现在出销,税率是多少?怎么计算及依据

作者&投稿:衡叛 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
销售自己使用过的2009年1月1日以后购进固定资产,按照适用税率征收增值税,请问税率是多少~

税率是17%。但如果你公司是增值税小规模纳税人,那么是用征收率3%缴纳。

固定资产清理最终如果有营业外收入的话,是要并入收入总额交企业所得税的,此外销售自己使用过的固定资产还需要交增值税,如果你是一般纳税人,之前购进的时候没有抵扣过,再销售的话按照4%减半征税,如果参与过抵扣,再销售的话按照17%征增值税,如果是小规模纳税人或者地税户,按照2%交增值税。
国税交完之后还涉及地税城建税及教育费附加。

固定资产税是指我国70年代税制改革试点过程中对国营企业占用国家固定资产征收的一种税。
1979年7月制订试行办法,拟定对国营工交企业全面征收此税,以企业固定资产原值为计税依据,实行行业差别比例税率,税率为每月2~5%,并有若干减免税和加倍征税规定。

固定资产的计价以原价为准。由于取得固定资产的来源不同,所以原价也不同,固定资产的计价,按下列原则处理。建设单位交来完工的固定资产,应根据建设单位交付使用的财产清册中所确定的价值计价;自制。自建的固定资产,在竣工使用时按实际发生的成本计价;购入的固定资产,按购入价加上发生的包装费、运杂费、安装费以及缴纳的税金后的价值计价。从国外引进的设备计价价值包括:设备买价、进口环节的税金、国内运杂费、安装费等;以融资租赁方式租入的固定资产、按照租赁协议或者合同确定的价款加上运输费、途中保险费、安装调试费以及投入使用前发生的利息支出和汇兑损益等后的价值计价;接受赠与的固定资产,按发票所列金额加上由企业负担的运输费、保险费、安装调试头等确定,无所附发票的,按同类设备的市价确定;盘盈的固定资产,按同类固定资产的同类完全价值计价;接受投资的固定资产,应当按该资产折旧程度,以合同、协议确定的合理价格或者评估确认的价格计价;在原有固定资产基础上进行改扩建的,按照固定资产的原价,加上改扩建发生的支出,减去改扩建过程中发生的固定资产变价收入后的余额确定。

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 你好这里分两种情况分析:一般纳税人企业:贵司在2009年购进固定资产(非不动产),如果在当时由于政策规定不能抵扣进项增值税而未抵扣的,现在处置时可以按征收率3%减按2%缴纳增值税,发票上开3%,不能开具专票。如果贵司购进时已经按规定抵扣进项增值税税的,现在处置按16%缴纳增值税和开发票。小规模纳税人企业:按征收率3%减按2%缴纳增值税,发票上征收率3%,不能开专票。 相关规定:《财政部 国家税务总局关于部分货物适用增值税低税率和简易办法征收增值税政策的通知》(财税〔2009〕9号)二、下列按简易办法征收增值税的优惠政策继续执行,不得抵扣进项税额:  (一)纳税人销售自己使用过的物品,按下列政策执行:  1.一般纳税人销售自己使用过的属于条例第十条规定不得抵扣且未抵扣进项税额的固定资产,按简易办法依4%征收率减半征收增值税。  一般纳税人销售自己使用过的其他固定资产,按照《财政部 国家税务总局关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知》(财税[2008]170号)第四条的规定执行。  一般纳税人销售自己使用过的除固定资产以外的物品,应当按照适用税率征收增值税。  2.小规模纳税人(除其他个人外,下同)销售自己使用过的固定资产,减按2%征收率征收增值税。  小规模纳税人销售自己使用过的除固定资产以外的物品,应按3%的征收率征收增值税。 《财政部 国家税务总局关于简并增值税征收率政策的通知》(财税〔2014〕57号) 一、《财政部国家税务总局关于部分货物适用增值税低税率和简易办法征收增值税政策的通知》(财税〔2009〕9号)第二条第(一)项和第(二)项中“按照简易办法依照4%征收率减半征收增值税”调整为“按照简易办法依照3%征收率减按2%征收增值税”。 

2009年买的固定资产,现在出售,原购入固定资产时为增值税小规模纳税人或者一般纳税人按简易办法征收增值税应税行为,当时未抵扣进项税额的,再销售其按照规定不得抵扣且未抵扣进项税额的固定资产,根据《国家税务总局公告2014年第36号》规定中“可按简易办法依4%征收率减半征收增值税”,修改为“可按简易办法依3%征收率减按2%征收增值税”。如果购入固定资产时为一般纳税人,且抵扣了增值税进项税额的,现在出售应该适用税率是13%,


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进贤县17795103397: 现出售09年前购入的固定资产税率可以为17%吗 -
訾石琼沙: 对于一般纳税人,2008年12月31之前购置的固定资产,出售时,按照4%的税率缴纳增值税,并可以办理减半征收,2008年12.31号之后购置的固定资产,出售时要按照17%税率缴纳增值税,(2008年12月31日购置以后购置的固定资产可以按照固定资产的增值税发票抵扣税额)

进贤县17795103397: 你好!我们单位2009年1月份入了一笔固定资产轿车,现在按2000元出售了,在账务上该怎么处理? -
訾石琼沙: 1、先将固定资产转入固定资产清理,借:固定资产清理 14985 累计折旧 22515 贷:固定资产 375002、出售这辆轿车时应该缴纳增值税.这里需要注意一个问题:09年购入这辆车的时候做进项税抵扣没有,如果当时把进项税抵扣了,现在根据出售价按17%征收增值税;如果当时没有抵扣,就按4%减半征收增值税.借:固定资产清理 贷:应交税费-应交增值税(销项)/未交增值税3,收到出售货款 借:现金 贷:固定资产清理4,将固定资产清理借贷方差额转入应为外收支.希望对你有帮助.

进贤县17795103397: 2009年以前购过的固定资产出售开具什么发票 -
訾石琼沙: 如果按照税法规定,根据以前是否抵扣了进项和对方要求.可以有以下两项操作:如果抵扣了进项了,那么现在开出的发票税率必须是17%,至于是增值税专用发票还是增值税普通发票,看对方要求.如果没有抵扣进项或者没有进项的,那么现在开出的发票应是增值税普通发票,税率为3%,缴纳增值税为卖价/(1+3%)*2% ,开票税率为3%,实际缴纳2%,减免1%,减免额填入增值税申报表23栏 ,详见《财税[2014]57号》,这个就是简易征收.当然也可以选择按照第一条处理,从高征税,依对方要求选择增值税专用发票或者普通发票,税率是17%,如果这样开具了的话,是无法简易征收了的.会比前者多缴纳了税款.

进贤县17795103397: 2009年之前购买的固定资产对外出售可以开增值税发票么 -
訾石琼沙: 不可以,因为购进时没有进项税,应该按照简易办法计算

进贤县17795103397: 出售固定资产怎样计算增值税 -
訾石琼沙: 出售2009年前购买的固定资产,增值税4% 减半征收 出售2009年后购买的固定资产,增值税17% 借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费-应交增值税(销项税额)

进贤县17795103397: 出售09年之前购入的固定资产计提增值税应计入哪个科目? -
訾石琼沙: ①购入车辆直到现在也不允许抵扣进项税;②出售时,应记入应交税金—未交增值税;③增值税应按售价/(1+4%)再乘以4%减半计算

进贤县17795103397: 买进2009年以前的固定资产旧设备,然后再卖出去,请问我是开4%的还是17% -
訾石琼沙: 根据现行规定,销售2009年1月1日之前购入的固定资产(不能抵扣进项税额),到税务机关备案后,可以按4%减半征收增值税.不能开专用发票. 普通发票按4%的征收率填开.

进贤县17795103397: 2009年以后购进的固定资产再销售可以开增值税专用发票吗 -
訾石琼沙: 2009年以后购进的固定资产再销售,按照适用税率计算交纳增值税,当然可以开增值税专用发 票.《财政部 国家税务总局 关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知》(财税[2008]170号):四、自2009年1月1日起,纳税人销售自己使用过的固定资产(以下简称已使用过的固定资产),应区分不同情形征收增值税:(一)销售自己使用过的2009年1月1日以后购进或者自制的固定资产,按照适用税率征收增值税;

进贤县17795103397: 2009年以前企业购入的固定资产进行出售,是否计算其增值税或营业税,如果计算按几个点
訾石琼沙: 不计算增值税.计算营业税,是5个点.

进贤县17795103397: 2009年1月后购进的固定资产但未抵扣进项,出售时按照适用税率17%征收增值税,还是按4%减半征收?
訾石琼沙: 应该还是17%.

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