12月份成本入账了次年到的票是不是会有税务风险啊

作者&投稿:歧姣 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
~ 是有税务风险。12月份成本入账了次年到的票,发票超过6个月可以进行财务入账,正常都是一个年度以内的就可以使用,部分企业内部或个别税务局会规定,是普票还是专票,超过一定期限都不得入账,是要求三个月以内的,不是费用发票,税务局认可就都可以入帐,是不允许入帐的票据,可以找一些正规票据代替。税务风险是指企业的涉税行为因未能正确有效地遵守税法规定,而导致企业未来利益的可能损失。


请教 我二月份有收入,成本已结转,但在三月份又有部分成本,同属一个项目...
在同一个会计年度内的话没问题,补结转成本就可以了,如果跨年度的话,要做以前年度损益调整了,当然如果金额不大,达不到重要性水平,那么可以直接计入当期损益。

以前月份已确认收入成本次月产生换货,成本差异怎么处理
如下:1、如果购买的东西是费用,可以直接按差价补做一张凭证借:管理费用(或营业费用等)贷:现金等2、如果购买的东西是商品借:库存商品--新换商品(补差价)贷:现金等(补差价)同时:借:库存商品--新换商品贷:库存商品--退的

2月发生的成本,但发票是3月才收到,能做进2月份里面吗?
做预付款也行,或者先做暂估,来了冲掉也行

现在发现前面3月和6月份都多结了成本,合计成本多结了20万,现在8月了怎...
同一年度内,不用调整了,2季度已过去了,调也没有用了,所得税是累计算、年终后结算的没有关系了。

求助,税务会计中关于成本的问题。真的好担心啊~~~
1、成本多结转后,会影响减少该月利润,造成会计核算未能正确反映企业的实际情况,因此发现错误后必须及时予以纠正;2、如果是以前年度的必须做以前年度损益调整,如果是本年度的,可以做追加或追减成本处理,例如五月份多转了,陆月份发现后,就可以追减处理,增加陆月份利润:借:主营业务成本-- (...

请问各位,我上月多结转了成产成本和销售成本,本月怎么处理如何出分录...
一、上月多结转了成产成本和销售成本,应采用红字更正法,更正会计差错,本月处理的会计分录为:借:主营业务成本(实际应结转金额-上月结转金额,多结转金额用负数填列)贷:库存商品(实际应结转金额-上月结转金额,多结转金额用负数填列)二、红字更正法适用范围有两情况:1、记账后,发现记账凭证中...

产品的出货是二月份而入货是三月份增值税发票月份错开了怎么办?
在2月份做暂估入库,正常销售。、正常结转销售成本;3月份取到采购发票后,红字回冲暂估入库,按发票正常入账。

...成本结算的也不准,2月成本结算也受影响,3月怎么调账呢?
3月末做一张成本调整表,标明1至2月应转成本,实际已结转成本,应调增或调减成本,以此表做分录,成本是调增,借:销售成本,贷:库存商品,成本调减,做相反分录。3月份时按正确的成本结转。

暂估成本分录怎么处理?
4、举个例子。二月采用发票入账所二月先冲销12月份暂估 再按发票正常入账冲销跟入账上面样分录。暂估时候成本下处理:要分两笔先冲原来结转成本。5、借:主营业务成本 -50000,贷:库存商品 -50000,再按正常结转次成本,借:主营业务成本42735.04,贷:库存商品 42735.04。6、或者上面两分录合,借:主...

金蝶2月份领料单,3月份入库,成本核算单价为0
成本核算肯定是0 了 因为没有入库的价格也就是成本价 像这种你在二月份的结账时系统会提示你说有单价为0的入库单,你要去存货核算那里有个无单价序时簿 直接在那里录入单价,当然是手工录入了

赵县17313817194: 12月月底的发票可以做到明年一月份的账里否? -
廖哄氨基: 12月月底的发票不可以做到明年一月份的账里.因为根据《发票管理规定》要求,发票开具时说明同时发生了对应的业务,按会计准则要求,即应确认收入.因此,应予开具发票之时确认入账,不能延后到次月入账.同时,税局在征收企业税款时,是以发票开具周期来判断并征收的,因此 ,只能当月入账并缴纳税款,不能在以后月份入账.根据权责发生制的原则,当期费用,只能入在当期,当月的费用也入在当月.而且费用发票绝对不能跨年度入账,去年的发票今年是不能入账的.

赵县17313817194: 12月28日财务已结账之后开票收入可以放在次年1月份 -
廖哄氨基: 不可以.按规定企业不得提前结账,凡是在12月31日之前的开票收入与未开票收入,都必须作为本年的收入进行核算并申报纳税.

赵县17313817194: 购入的50件材料在12月30日收到采购发票已登记入账,但实际在次年1月2日才能收到入库,该怎样调整? -
廖哄氨基: 不是的,12月30日做的分录是:如果采用计划成本核算,借:材料采购 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 如果采用实际成本核算,则借:在途物资 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 次年1月2日材料入库则做:(计划)借:原材料 贷:材料采购 差额计入材料成本差异 (实际)借:原材料 贷:在途物资以为 所以不存在盘亏50件,因为12月30日账面上也没有这50件材料 满意希望采纳,谢谢

赵县17313817194: 上年12月份的费用发票1月份可以入账吗 -
廖哄氨基: 上年12月的费用发票当然是可以在本年1月入账的,但严格来讲,是不可以在本年度税前扣除的,需要在汇算清缴时进行调增处理.

赵县17313817194: 12月的费用计入次年1月份的帐中,有影响吗? -
廖哄氨基: 当然有影响,最直接的就是这些费用由于延期入账,造成你利润的提前,如果其他条件相同,那你缴纳的所得税提前了,多了资金占用,少了利息(如果缴纳的税收的资金存入银行),其次其他条件变化1.比方:你是07年的费用入08年,08年与07年所得税率差了8%,你就多交了8%的所得税,2,还有,如果你该进费用的那年是免税期,第二年免税到期了,那么你就少交了所得税,反之则相反等等.

赵县17313817194: 12月份的报销发票可以做到第二年吗 -
廖哄氨基: 在实务中,其实这种情况很常见的,没事,你直接做到2013年的账里就可以了,没什么影响,也没什么特别需要注意的,你就当成是1月的费用一样正常报销入账就可以了

赵县17313817194: 进材料成本的运费发票,跨年了,可以正常做账吗? -
廖哄氨基: 一般来说,企业发生跨年度取得发票的情况有三种:第一种情况是上年度发生的费用等税前扣除项目,由于种种原因到次年才取得对方开具的发票,发票的项目栏填写的仍是上年发生的费用.第二种情况是上年度发生的费用等税前扣除项目,...

赵县17313817194: 12月份的发票明年1月份还能入账吗?汇算清缴有影响吗? -
廖哄氨基: 尽量入到当年,如果有理由可以入到次年1月份.比如差旅费,今年出差在外,1月份才返回,合情合理.

赵县17313817194: 成本费用发生在今年12月,开票收入在明年1月份这种情况怎么记账? -
廖哄氨基: 据实列入,不影响你明年的开票收入.

赵县17313817194: 12月发生的费用1月份才开来发票怎么进账 -
廖哄氨基: 确实是12月发生的费用 入12月的账1月来票后补附上 税务允许汇算请交期内补提供发票的

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