财务软件用友U8记帐凭证如何进行月结

作者&投稿:进苑 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
用友U8财务软件记账凭证怎么修改~

在未记账、未审核状态下直接修改凭证即可。
如果已经月末结账, 则需先在"月末结账"功能里,按Ctrl+Shift+F6先取消结账, 然后在“对账”功能界面按下快捷键[Ctrl+H]激活“恢复记账前状态”功能, 点击"恢复到记账前状态", 再取消"审核", 这样, 就可以修改凭证了.


1、在用友财务软件中选择记账窗口,将当月的凭证进行记账以后回车确定。

2、这个时候需要转账生成,点击期间损益结转以实现这一点并回车确定。

3、下一步进入对账的操作,需要核对出正确的对账结果,这样的话就可以了。

4、为了处理凭证的结账问题,在这里选择所要结账的月份并按照提示完成即可。



财务软件用友U8记帐凭证月结方法:

第一步,正确录入 收款凭证 负款凭证 转帐凭证。
结转相关科目:制造费用结转到基本生产成本 , 基本生产成本结转到主营业务成本 , 结转期间费用 到本年利润 。
第二步,用另一个会计的帐号登陆用友总帐界面,进行凭证审核,只有所有凭证都审核了 才能进行记帐. 如果审核凭证没有问题,就可以记帐了。
第三步,记帐完了, 就结帐。

用友财务软件使用方法包括:
  一、新建帐
  1、点击登录系统管理——点击系统下拉菜单注册——弹出系统管理员登录对话框(管理员Admin,密码为空)——确定;
  2、点击系统管理账套下拉菜单——建立——输入账套号 ——设置账套名称——设置账套径——设置会计期间——点击下一步——输入单位信息——核算类型——点击下一步——基础信息——科目编码设置长度。
  3、点击权限——操作员——增加操作员并设置密码
  4、点击权限——设置帐套操作员的权限
  5、修改账套:以账套主管的身份注册,并选择相应的账套后——点击系统管理菜单下的修改——修改账套信息
  6、引入输出账套:系统管理下——引入、输出文件前缀名UfErpAct(引入时要账套号不能相同,以免覆盖账套)
  二、总帐系统
  1、总账——系统初始化——设置会计科目——录入期初余额——设置凭证种类
  填制凭证:点击增加 修改凭证——填制凭证下修改 作废、整理凭证——填制凭证窗口——制单——作废/恢复(作废凭证编号保留,但不能修改、审核,但要参加记账否则月末无法编者结账,通过整理可清除作废凭证,并对未记长凭证重新编号)若已结转则要先消审。消审:取消对帐——换人——审核——点击凭证——成批取消审核 若没结转损益,改完凭证直接审核记账结账 若已结转损益——作废损益凭证——凭证删除
  2、填制凭证:点击增加 修改凭证——填制凭证下修改 作废、整理凭证——填制凭证窗口——制单——作废/恢复(作废凭证编号保留,但不能修改、审核,但要参加记账否则月末无法编者结账,通过整理可清除作废凭证,并对未记长凭证重新编号)
  3、审核凭证:退出总账账套重新注册更换操作人员进入账套——总帐系统——审核凭证——选择要审核的凭证(若有错则标错后修改)——记账。
  4、结转期间损益:期末——转账定义——期间损益——输321——期末——期间损益结转——勾选要结转科目生成结账凭证——退出选操作人员登录——审核——记账
  5、月末处理或期末——结账
  6、现金日记账、银行日记账设置:总账系统——系统初始化设置——会计科目——编辑——指定会计科目——设置现金日记账、银行日记账科目
  7、支票登记簿:初始设置选项——勾选支票控制——总账——系统初始化——设置“票据结算”——出纳——支票登记簿——银行——新增
  8、出纳业务期末处理期初未达账:—出纳——银行对账单——银行对账期初录入——银行——银行对帐期初对话框——启用日期、输入余额——单击对账单期初/日记账期初未达项
  9、 反结账:期末——结账——CTRL+SHIFT+F6
  10、反对账:期末——对账——CTRL+H 凭证——恢复记帐前状态 消审:取消对帐——换人——审核——点击凭证——成批取消审核 若没结转损益,改完凭证直接审核记账结账 若已结转损益——作废损益凭证——凭证删除
  11、年度结账:注册——选定需要进行建立新年度账套和上年的时间——系统管理——年度账——建立——进入创建年度账——确认
  12、年度账的引入前缀名为uferpyer :系统管理——年度账——引入
  13、年度账结转:注册——系统管理(此时注册的年度应为需要进行结转的年度,如需将2005年的数据结转到2006年,则应以2006年注册进入)——年度账——结转上年数据
  14、清空年度数据:注册——系统管理——年度账——清空年度数据——选择要清空年度——确认
  二、UFO报表设置
  1、报表处理:启动UFO创建空白报表——格式菜单下——报表模板——数据——关键字设置、录入(左下角有格式和数据切换)——编辑菜单——追加表页
  2、报表公式设计:格式状态下(若数据状态下求和则不能生成公式)——自动求和选定向左向右求和
  3、舍位平衡公式:数据——编辑公式——舍位公式——舍位平衡公式对话框(舍位位数为1,区域中的数据除10;为2则除100。——舍位计算时——数据——舍位平衡
  4、查看报表公式:数据——公式列表框——导入(可导入其他文件中的报表公式——导出可将当先前选中的公式TXT文件或批命令文件(*.SHL)
  5、报表审核:数据——审核
  6、表页管理:增加表页——编辑——插入——表页;追加表页:编辑——追加——表页;删除表页:编辑——删除——表页;表页顺序:数据——排序——表页;表页交换:编辑——交换——表页;查找表页:编辑——查找
  三、固定资产设置
  1、固定资产设置:点击固定资产图标——设置初始化资料——基础设置——(资产类别设置、部门设置、部门对应科目设置、增减方式设置、使用状况设置、折旧方法设置、卡片项目设置、卡片样式设置、原始卡片录入——输入固定资产情况,日期格式采用年—月—日)——修改固定资产卡片——卡片管理下——双击记录行——单击修改
  2、卡片:固定资产增加、减少 计提折旧——处理——计提本月折旧 处理——对帐、批量制单(若在选项下没有勾选选项下的业务发生后立即制单、月末结账 账表管理——分析表——统计表——账簿——折旧表
  四、打印设置
  总账——凭证——凭证打印——打印设置——专用设置——左250 右43 上299 下200 字体100 间距290 勾选打印凭证分割线

你好,我现在用的是用友软件!可以给你介绍一下我的结帐流程!
首先:正确录入 收款凭证 负款凭证 转帐凭证(估计这个没问题).
结转相关科目:制造费用结转到基本生产成本
基本生产成本结转到主营业务成本
结转期间费用 到本年利润
其次:用另一个会计的帐号登陆用友总帐界面,进行凭证审核,只有所有凭证都审核了 才能进行记帐.

如果审核凭证没有问题,就可以记帐了
记帐完了 就结帐
如果 记帐完了后 发现有问题 还可以 反记帐 CTRL+H 反结帐:ctrl+shift+f6 当然反记结帐都只能以主管的帐号和密码登陆.
而且还要取消凭证审核了后 才能进行修改原凭证
其他具体情节可以参考软件旁边的"帮助",里面很多使用说明!

答案很简单。你上个月没有结账,本月凭证就无法记账。首先,你返回到上个月底进行结账处理,在回到本月再记账就可以了。

U8的记账凭证月结在总账-期末-结账里面进行。
用友U8软件在一个月的流程
正的是填制凭证-审核凭证-凭证记账-结账
反的是反结账-反记账-凭证消审-修改凭证


用友ERP-U8财务软件中所做的记账凭证已经做完(未审核)后发现中间少做了...
可以,以在Lenovo XiaoXin Air 15IKBR电脑端(windows10系统)打开用友ERP-U8(8.72版)为例,在填制凭证里面找到你要修改的凭证,然后在制单菜单下方有‘插入分录’按键或者界面上有一个‘插分’按键,需要在什么位置插入,鼠标点击你要插入的位置,再点击一下‘插分’按键或者‘插入分录’按键就可以了...

U8如何取消记账?
操作如下:1、首先登陆用友软件进入软件主界面。2、如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“审核凭证”的顺序分别双击各菜单。3、如图在弹出的“凭证审核”对话框中点击“确定”。4、如图找到“付字0002”号凭证,双击打开该凭证。5、如图在“审核凭证”界面中点击工具栏的“取消”按钮。6、如图“...

财务软件:用友erp-u8的期初余额是在哪儿录入啊!急
登录财务软件用友ERP-U8(870sp3):用友erp-u8的期初余额录入:1、建新帐套的时候进入总帐模块;2、左边找到每一行就是“系统初始化”;3、点击“录入期初余额”;4、双击“期初余额”即可录入保存即可。操作环境:用友ERP-U8版本(870sp3)

用友u8反记账怎么操作
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用友U8操作教程:[27]设置凭证类别
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用友软件U8 中如何取消已记帐的凭证
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公司做账用什么软件比较好
公司做账比较好的软件有:金蝶精斗云、用友U8、SAPBusinessOne、畅捷通T+、管家婆工贸ERP-T3。1、金蝶精斗云:金蝶精斗云提供凭证、账簿、报表、资产、出纳、工资等全套财务管理功能,金蝶精斗云标准版支持随时随地记账查账,手机扫描发票、上传凭证附件智能记账,财务报表自动生成,提供全面的财务指标分析,...

用友U8结账思路和具体流程 具体点
用友U8结账流程如下:1、清除所有异常任务;2、以“有审核权的用户名”登入企业门户,进入总账;3、对当年各月未审核的凭证进行审核;4、对所有月份已审核的凭证记账;5、结转各月的账,并结转到12月份;6、以“记账的用户名”进入系统管理,建立新的年度账;7、以“记账的用户名”进入系统管理,登录...

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