去年的增值税申报表填错怎么办

作者&投稿:杨诗 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
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法律客观:

【增值税申报有误的处理】一般纳税人申报有误,且未进行下一期申报的,应删除申报软件中错误的申报表,重新制作正确的申报表,到办税厅申请更正申报。小规模纳税人申报有误,需重新填写正确的申报表,到办税厅进行更正申报。【一般纳税人申报有误的处理——更正申报】一般纳税人增值税申报有误,暂且通过更正申报的方式进行处理:一般纳税人申报有误,且未进行下一期申报的,应删除电子申报软件中错误的申报表,重新制作正确的申报表后,携带盖公章的纸质申请表(包括所有附表)、《纳税申报表情况说明》以及电子申报数据,到主管税务机关办税服务厅申请更正申报。【小规模纳税人申报有误的处理——更正申报】小规模纳税人增值税申报有误,需要重新填写正确的申报表,到主管税务机关服务厅进行更正申报。




如何理解和填报增值税纳税申报表?
应交增值税明细表“应交增值税”各项目的内容及其填列方法如下: 1、“年初末抵扣数”项目,反映企业年初尚未抵扣的增值税。本项目以“-”号填列。 2、“销项税额”项目,反映企业销售货物或提供应税劳务庆收取的增值税额。本项目应根据“应交税金——应交增值税”明细科目“销项税额”专栏的记录填列。 3、“出...

增值税纳税申报表填列
2、填写本期数据:小规模纳税人增值税申报表的本期数据就是当季度的数据,同时还要分清楚是货物劳务还是服务,这两项是填写在不同列的,所以需要分清楚。3、本年累计数据:本年累计数据就是从当年年初截止到所属日期的数据,这是一个合计数据,包含了本期数据。所以填写申报表的时候,要分清楚数据是本...

增值税纳税申报表请问怎么填写?
《增值税纳税申报表》填写说明 一、“销项”部分 1、 “按适用税率征税货物及劳务”(第1项)为应征增值税的所有货物和应收劳务。“销售额”本月数栏填 写纳税人当期销售货物和劳务所取得的全部销售额。“销售额”本年累计数应为年度内各月数之和。 “税额”本月数栏(IC)应与“应交税金-应交...

一般纳税人增值税纳税申报表怎么填写
一般纳税人增值税纳税申报表怎么填写1、税款所属时间,指纳税人申报bai应纳增值税的所属纳税期,填写具体的起止年、月、日.2、填表日期,指纳税人填写《增值税纳税申报表》的年、月、日.3、纳税人登记号,按纳税人办理税务登记时国税机关规定的登记号填写.4、纳税人名称,填写纳税人全称,不得填写简称....

增值税纳税申报表怎么填?
填写增值税纳税申报表具体项目填写说明:(一)本表“税款所属期”是指纳税人申报的增值税应纳税额的所属时间,应填写具体的起止年、月、日。(二)本表“纳税人识别号”栏,填写税务机关为纳税人确定的识别号,即:税务登记证号码。(三)本表“纳税人名称”栏,填写纳税人单位名称全称,不得填写简称。

小规模增值税申报表如何填报2023
小规模增值税纳税申报表填写方法:对于只开具普票巧旁,且不含税销售额符合小微企业免征增值税优惠政策的(按月申报不超过10万,按季申报不超过30万)将不含税销售额填入第10栏或第11栏(申报时第10、11栏只有1栏为可填写状态),而且不能填第1栏,因为填了第1栏最后必定会产生税款。第10栏和第1...

增值税纳税申报表怎么填
第十步:填写《增值税纳税申报表(一般纳税人适用)》。(根据附表数据填写主表) (二)一般业务的填写 增值税一般纳税人发生的一般业务(不包含即征即退、减免税、出口退税、汇总申报、税额抵减、差额征税、固定资产抵扣、不动产抵扣业务),只需要填写附表一、附表二、进项结构明细表和主表中的部分项目。其他表格不需要...

增值税申报表怎么填
增值税申报表怎么填 增值税一般纳税人和小规模纳税人在进行增值税纳税申报时,应填制报送《增值税纳税申报表》(见附表2-1及附表2-2),增值税申报表怎么填呢?增值税申报表填表说明如下: (1)“税款所属时间”是指纳税人申报的增值税应纳税额的所属时间,应填写具体的起止年、月、日。 (2)“填表日期”指纳税人...

增值税小规模纳税人申报表怎么填?
《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)》填写说明 本表“货物及劳务”与“服务、不动产和无形资产”各项目应分别填写。 (一)“税款所属期”是指纳税人申报的增值税应纳税额的所属时间,应填写具体的起止年、月、日。 (二)“纳税人识别号”栏,填写纳税人的税务登记证件号码。 (三)“纳税人名称”栏,填写纳税...

最新增值税纳税申报表怎么填写
一、《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)》填写说明 本表“货物及劳务”与“服务、不动产和无形资产”各项目应分别填写。 (一)“税款所属期”是指纳税人申报的增值税应纳税额的所属时间,应填写具体的起止年、月、日。 (二)“纳税人识别号”栏,填写纳税人的税务登记证件号码。 (三)“纳税人名称”栏,...

柘城县15121919505: 增值税纳税申报表填错了,怎么补救 -
越盾益灵: 增值税纳税申报表填错了,补救方法: 1、如果在申报期内,联系主管税务局撤销后重新填报 2、超出申报期的,去税务局修改申报表 3、税款上划不足的,不交差额及滞纳金;税款上划多出的,在下期交税时抵顶

柘城县15121919505: 增值税申报表如何更正? -
越盾益灵: 在同一所属期内,纳税人提交申报后才发现需要补充申报或申报错误需要进行更正的.若未清缴,可通过申报表作废功能作废原有申报,再进行重新申报;若已清缴,纳税人可通过申报错误更正功能进行更正.申报错误更正后,系统会自动根据...

柘城县15121919505: 发现以前月份申报的增值税报表错了怎么办?
越盾益灵: 增值税申报表填报错了是能修改的.如果的增值税已申报成功(报表已入国税征管系统),则要改报表的话,当月申报期内,你可以直接到国税大厅作废申报表,回来后再次申报.如果已过当月申报期的,则要手工填写一套正确的增值税申报表,去找专管员签定确认后,再到大厅修改报表即可.

柘城县15121919505: 增值税纳税申报表填写错误怎么改 -
越盾益灵: 如果申报未提交,撤销后重填即可.否则,就要在以后申报期中调整.

柘城县15121919505: 增值税纳税申报表填错了能否修改 -
越盾益灵: 你好,增值税申报表填报错了是能修改的,如果的增值税已申报成功(报表已入国税征管系统),则要改报表的话,当月申报期内,你可以直接到国税大厅作废申报表,回来后再次申报,如果已过当月申报期的,则要手工填写一套正确的增值税申报表,去找专管员签定确认后,再到大厅修改报表即可.

柘城县15121919505: 网上增值税申报表的报表数据填错了怎么办?已经申报成功 -
越盾益灵: 网上申报只要已经上传了数据,自己就无法再进行修改,可以去税务大厅办理更正申报数据的手续.财务报表是报税资料的辅助报表,分别申报不同的税种,财务报表也是跟随进行报送的. 企业所得税年度纳税申报表填错可以修改,一般主管税务机关允许2-3次修改. 操作步骤是: 1、申请撤销申报; 2、重新申报. 企业所得税年度申报表由一个主表、十多个附表组成,所以具体填写内容较多.

柘城县15121919505: 上月的增值税纳税申报表填错了怎么办 -
越盾益灵: 申报主表错了的话,那么你扣税正确了没有,个人建议还是直接上税局区撤销,打个报告,撤销,然后回来清除报表重新上传就可以的,我们这边是这样的

柘城县15121919505: 发现往年增值税销售额申报错误该怎么办? -
越盾益灵: 您好,您可以与专管员联系,说明情况,申请重新申报当月税款,多交的税款可以在以后月度抵扣,或者退还. 明税律师

柘城县15121919505: 以前月份增值税申报错误,能不能更改? -
越盾益灵: 可以更正纳税申报表,也可以补充申报.填写负数要税收管理员同意才能填写,否则填不进去的.

柘城县15121919505: 增值税申报错误怎么办 -
越盾益灵: 可以有多种处理方式,个人的建议如下: 第1种情况:作为依法红冲的销售,如已开具红票的(在税务机关应该已申请红冲并备案),即当月多申报缴纳增值税,应申请退税(或在下月抵减),或与主管税务机关协调申请在下月作补申报处理; 第2种情况:如果是未开具红票(即为视同销售或无票销售)的冲减,由于属于本月多缴税性质(不存在滞纳金),那就只能在下月补做申报,同时需向主管税务机关递交本月及下月的账面与申报表(收入及销项税)存在差异原因的说明报告,以作为备案. 最后补充说明一下,由于未能依法在业务发生所属期进行申报,严格来说是属于未按规定进行如实申报,税务机关也可能按章处理,但由于情况特殊,若遭处理可向税务机关详细说明而申请获取谅解.

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