结账后怎么修改凭证?

作者&投稿:大季陈 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
~ 问题一:做错凭证,结账后如何修改? 软件做账都可以反结帐 反过帐 反审核 功能~~你找找针对这个软件的说明就可以了~!

问题二:金蝶财务软件结账后要如何修改凭证 在金蝶的主页面,直接反结账ctrl+F12
再反过账海trl+F11
然后进去查看当期所做的凭证,工具栏里面有全部反审核的操作键

问题三:怎么修改已经结账的凭证? 反结帐 ctry+f12

问题四:金蝶财务软件结账后要如何修改凭证 反结账再反过账,接着取消审核就可以修改了

问题五:用友财务软件中凭证做错了结账了怎么修改,急!急! 5分 抚,恢复未结帐Shift+Ctrl+F6键
2,恢复未记帐Ctrl+H键
3,恢复未审核后可修改数据

问题六:用友财务软件中反结账后怎样作废或修改之前做的凭证 如果有审核还需要取消审核
扩展:反结账:ctrl+shift+f6
反记账:期末――对账ctrl+H
取消审核:谁审核谁取消
希望能帮助到您!【用友技术支持】

问题七:用友财务软件月末结账之后如果发现错误,如何进行反结账操作和取消凭证记账,并对凭证进行修改 1.反结账:总账-期末-结账,然后选择需要取消结账的月份,按ctrl+shift+F6,之后显示取消结账即可
2.反记账:总账-期末-对账,然后在“对账”对话框下按ctrl+H,将出现“恢复记账前状态功能已被激活”――确认――退出
总账-凭证-恢复记账前状态,然后选择要取消月份的月初状态――确定――输入账套主管的密码――确定
3.取消审核(应有审核人取消审核):总账-凭证-审核凭证-确认-确定―审核――成批取消审核――确定――退出――退出

问题八:凭证录错了,但是已经结转,要怎么修改呢 记账凭证做错,需要修改,首先要看记账凭证所属月份是否已出报表和已纳税申报。
1、已出报表和纳税申报的下月采用项红冲订正法更正。
2、未出报表和纳税申报的:
电脑账已记账的依次:反记账-取消审核-更正-审核
手工帐已经过账的更正凭证,划线更正账簿相关记录。

问题九:怎么用用友U8改上个月已经结账的凭证? 上月已结账了的凭证,是改不了的,如果错了只能在下月进行调整,可以回冲上月错误凭证,再重新录入新的正确凭证才可以的
你可以写出你上个的那个错误凭证 具体分录, 是在ERP的哪个模块做 才能给出具体操作流程呀。还有一点是可以打热线问用友

问题十:用友财务软件结账后发现错误怎么返回去改凭证 点月末结账 然后按键盘的CTRAL+SHIFT+F6 按提示输入帐套主管口令 可以取消当月的 结账状态 然后点 月末对账状态 也就是期末对账 按键盘CTRL+H 提示回复记账前状态已被激活 然后点 凭证菜单下 的 恢复记账前状态 选择月初 或者最后一次 根据你用友的版本的不同 操作菜单位置会略有不同 QQ 87999450 你也可以直接在用友里 按F1查看帮助!


记账后如何修改凭证
可以用红字填写一张与原内容相同的记账凭证,在摘要栏注明“注销某月某日某号凭证”字样,同时再用蓝字重新填制一张正确的记账凭证,注明“订正某月某日某号凭证”字样;发现以前年度记账凭证有错误的,应当用蓝字填制一张更正的记账凭证。

已经记账了的凭证如何修改?
接下来,反记账:1. 在左侧导航栏,找到并点击实施工具的图标。2. 选择“实施工具”下的“总账数据修正”,并点击进入。3. 在恢复方式中做出选择,输入口令后确认操作。而反审核:1. 以审核员的身份登录系统,确保能看到自己的审核记录。2. 在审核管理界面,设置好调整范围。3. 精确找到需要反审的...

金蝶结账后如何修改凭证
金蝶结账后修改凭证,在金蝶的主页面,直接反结账ctrl+F12,再反过账ctrl+F11,然后进去查看当期所做的凭证,工具栏里面有全部反审核的操作键,进行修改就可以了。金蝶国际软件集团有限公司是亚太地区领先的企业管理软件及电子商务应用解决方案供应商,是全球软件市场中成长最快的独立软件厂商之一,是中国软件...

已经记账的凭证怎么修改
已经记账的记账凭证修改方法 第一种是输入后还未审核或审核未通过的凭证。对于未经过“审核”功能操作的错误记账凭证,可以由凭证填制操作员,直接进行修改并保存。第二种是已通过审核但未记账的凭证。对于已“审核”但未“记账”的错误记账凭证,不能直接在记账凭证上...

金蝶软件凭证过账之后还能修改或删除吗
如果已经结账,可以反结账后,再反过账,这样就可以修改了,如凭证是以前期间的,建议用红字更正法.(先用红字也就是负数编制一张与原来一样的凭证,用蓝字重新编制一张正确的凭证,要记得在摘要里面注明冲销和更正的是某年某月的哪一张凭证)在企业实际操作中,也会遇到强行修改凭证号,这样容易导致软件出现...

如何修改错误的已记账凭证?
结账后,如果发现账簿记录有错,应该在发现错误的时候,直接在账本上更改。在字、号栏中填写“调帐”;并在摘要中注明所改的那笔帐的日期、凭证号及原因;如果是少计了,直接记上差额;如果是多记,应该用红字冲减;借贷方向记反了,用红字冲减错误。 这种错误不是由于凭证编制时的科目或金额错误,...

记账后发现凭证有错误怎么办
3、结合账务调整法:当一个会计年度记账后或跨年调账时,如果涉及损益类账户时必须用综合账务调整法 ;错账是在月后发现,而企业又是按月结算利润的,则影响到利润的项目还应通过“本年利润”科目调整。记账人员填制凭证的方法 1、要以审核无误的原始凭证为依据 记账凭证必须附有经审核确认...

填制凭证时,有错误,修改的方法有哪些
在计算机条件下凭证修改的方法 1,本月记账凭证出错,未过账的,直接修改错误凭证;已经过账的,执行反过账,然后修改本凭证。 2,以前月份凭证出错,没有涉及到损益的,执行反结账,一直执行到错误凭证月份,然后修改错误凭证;涉及到损益的,因为已经对外出具过财务报表,最好是在本月以更正错账的方式更正,方法跟手工记账的更...

...应当用蓝字填制一张更正的记账凭证。”具体怎么操作?
因为涉及以前年度损益的,是不允许红字冲回的。以前年度的账簿已经结账,不能再做更改,只需填制一张正确凭证修改即可。执行企业会计准则的,要通过以前年度损益调整科目,蓝字凭证调整。执行小企业会计准则的,在当期直接蓝字凭证调整。如果发现以前年度记账凭证中有错误(指科目和金额)并导致账簿登记错误的...

记账后结账前发现凭证、账薄有误用哪种方法更正?要是结账后呢?
结账后发现错误用红笔更正法更正,可已经结账了,怎么登账? 呵呵 看到您的追问,你这是划线更正法,已经结账了,就不能用这种方法了。需要用红字更正法,就是做一张与这张凭证相同的红字凭证冲出,再做一正确的凭证加以改正。记账员根据记账凭证过账时,将700元管理费用误记为70元,结账前发现这...

交城县13053466990: 怎么修改已经结账的凭证? -
纳烁卡文: 结账后,如发现账簿记录有误,应直接在账簿中更改.在文字和数字栏中填写“调整科目”,并在摘要中注明修改科目的日期、凭证号和原因.少则直接写差;多则用红字写差;反借则用红字写差.这种错误不是由于凭证制作中的项目或金...

交城县13053466990: 如何修改已经结账的会计凭证 -
纳烁卡文: 反月结、反记账、反审核、修改需要修改的凭证、删除生成的自动转账凭证、重新生成自动转账凭证、审核、记账、月结

交城县13053466990: 用友软件凭证已经结账,但是我要修改凭证,该怎样操作,有谁知道详细步骤 -
纳烁卡文: 1、点击最上面一行菜单栏的【总账】 →【期末】 →【对账】. 2、点击最上面的进入上方菜单【总账】 →【凭证】 →【恢复记账前状态】 . 3、然后选择恢复方式【最近一次记账前状态】或【月初状态】,点击【确定】; 此时系统会提示要【输入口令】,【口令】是账套主管登录软件的密码,没有密码直接点击【确定】. 4、在过滤出来的【凭证审核】界面中,选中需要取消审核的凭证,点击下面的【取消审核 】即可.

交城县13053466990: 凭证过账后怎样修改?
纳烁卡文: 原则上是不能再修改的. 你可以在下一个会计区间做红字冲销,然后再重新做一笔正确的凭证. 不过有些会计软件为了避免这些情况,会设置“反过账”、“反结账”、“反记账”等等按钮,点过之后,就会取消之前的过账状态,也就可以修改凭证了.

交城县13053466990: 金蝶KIS标准版已经结账了还能更改凭证内容吗?怎样改? -
纳烁卡文: 不能,进行反结账,然后反过账之后修改.但是改了凭证之后要重新结转损益,删除以前的重新结转

交城县13053466990: 会计电算化操作中使用者发现一张已结账的凭证有误,应采用什么方法进行修改? -
纳烁卡文: 进你结账页面,进行反结账(CTRL+SHIFT+F6),取消记账(CTRL+H)…然后在取消审核…等,就可以修改你的凭证了.

交城县13053466990: 结帐后要修改凭证? -
纳烁卡文: 反结账、反记账、反审核,然后就可以修改凭证了

交城县13053466990: 若凭证已经结账,检查发现有一笔经济业务处理错了,现在想进行修改操作,有哪几种修改方式,具体操作步骤 -
纳烁卡文: 结账后,凭证就不能随便更改了,要用红字冲掉,在做一张正确的蓝字凭证

交城县13053466990: 金蝶财务软件结账后要如何修改凭证 -
纳烁卡文: 在金蝶的主页面,直接反结账ctrl+F12 再反过账ctrl+F11 然后进去查看当期所做的凭证,工具栏里面有全部反审核的操作键

交城县13053466990: 发现已经结账的凭证有错误要怎么修改?已经导出资产负债表和利润表了,哪位知情人帮忙指点一下 -
纳烁卡文: 1)既然是已经导出了资产表与负债表,说明你已经是月末结过帐了2)你是否已经进行了税务申报呢?3)如果没有的话,你是可以将此笔帐冲销,重做后再产生报表的么4)如果是已经申报了,那么只能是在下个月份里进行调整了呀!一般都是冲销原笔分录,注明日期、凭证号、冲销原因,然后按照正确的重新作一笔分录即可5)最好在原分录里注明有错,在那个月份的哪一张凭证号里进行了调整的,以便以后查账的时候可以有个结果,如果少了这一步的话,一旦查账的时候发现有错会作为错帐处理,如与营收有关的话,还会牵涉到税收额度方面的调整呢,那样会很烦的

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