年末了,其他应付款很多,怎么调整

作者&投稿:止阎 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
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结转下年就行了
但在年底一般该还的就还了
尽量少转一些,尤其有问题的,在年内处理掉。

年末企业关账应收款项注意事项

年终关账是企业一项重要事宜,轩荣财务温馨提示,年终关账企业一定要注意:

☑(一)财产清查

年终的财产清查属于前面清查,此时不仅包括实物的清点,而且也包括各种债权、债务等往来款项的查询核对。另外,财产清查范围不仅包括存放于本企业的各项财产物资,也包括属于但未存放于本企业的财产物资(也可以包括存放但不属于本企业的财产物资)。财产清查的具体内容主要包括如下:

①货币资金的清查,包括现金、银行存款、其他货币资金的清查;

②存货的清查,包括各种材料、在产品、半成品、库存商品等的清查;

③固定资产的清查,包括房屋、建筑物、机器设备、工器具、运输工具等的清查;

④在建工程的清查,包括自营工程和出包工程的清查;

⑤对金融资产投资的清查,包括交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资、长期股权投资等的清查;

⑥无形资产和其他资产的清查;

⑦应收、应付款项的清查,包括应收账款、其他应收款、应付账款和其他应付款等的清查。

☑(二)制度管理

年终关账时需要企业自查工资薪金制度、费用报销制度、资产管理制度,这些制度企业是否都有。

☑(三) 台账建立

企业的弥补亏损、异地预缴、加速折旧等情形的台账是否建立,同时要注意台账资料打印时一定要注意图片的大小和文件的摆放顺序,并做好台账目录,方便考核部门的查阅。

☑(四) 错账调整

☑(五) 合同梳理

☑(六) 票据整理

☑(七)报表分析

☑(八)优惠备案

哪些税收优惠需要填备案表,哪些优惠需要备查资料?这些企业都要做到心里有数。






清算报告
6、预收帐款 清算开始日余额为元,根据股东会决议,清算结束后由股东___以其接受的公司实际剩余财产和实际收回的未了债权金额之和为限支付。清算结束日余额仍为、 7、其他应付款 清算开始日余额元,清算期间转入应付___其代公司支付的年检费元,歇业公告费元,预提案件执行费元,清算审计费元,清算结束日余额为元。

公司清算报告【5篇】
7、其他应付款 清算开始日余额116,788.38元,清算期间转入应付___其代公司支付的年检费1,500.00元,歇业公告费450.00元,预提案件执行费897.10元,清算审计费2,500.00元,清算结束日余额为122,135.48元。根据股东会决议,清算结束后由股东___以其接受的公司实际剩余财产和实际收回的未了债权金额之和为限支付。 8、清算...

公司清算报告范文
6、预收帐款 清算开始日余额为51,085。44元,根据股东会决议,清算结束后由股东___以其接受的公司实际剩余财产和实际收回的未了债权金额之和为限支付。清算结束日余额仍为51,085。44、7、其他应付款 清算开始日余额116,788。38元,清算期间转入应付___其代公司支付的年检费1,500。00元,歇业公...

个人终止劳动合同
乙方为单方要求解除劳动合同,双方解除劳动合同后,乙方按照《劳动合同法》的规定获得甲方支付剩余的 个月工资及其他应付款项合共 元并于本协议生效之日一次结清。 三、乙方应当于20xx年x月x日前配合甲方的安排,办清工作交接手续。 四、本协议生效之日起,甲乙双方因劳动关系所产生的权利和义务均完结。 五、本协议生...

往来会计的职责和流程怎么做啊?
一、往来会计的职责一般包括:(1)建立往来款项结算手续制度;(2)办理往来款项的结算业务;(3)负责往来款项结算的明细核算。二、以下是应收会计的工作内容 1、收入、应收确认及内部交易核对;2、收款记账及应收账款管理;3、协助解决OM模块及AR模块订单执行过程中所面临的业务问题,并得出解决方案;4...

会计人员工作规则的工作规则内容
“其他应付款”、“其他应收款”科目,要严格按照会计制度的规定使用。不得将应上交的利润等转作其他应付款,隐瞒利润,转移资金。四、填制会计凭证(一)会计人员对发生的每一项经济业务,必须取得或填制原始凭证。1.原始凭证的内容,必须具备:凭证的名称;填制凭证日期;填制凭证单位名称或填制人姓名;经办人员的签名或盖章;...

公司清算报告范本
7、其他应付款 清算开始日余额___元,清算期间转入应付___其代公司支付的年检费___元,歇业公告费___元,预提案件执行费___元,清算审计费___元,清算结束日余额为___元。根据股东会决议,清算结束后由股东___以其理解的公司实际剩余财产和实际收回的未了债权金额之和为限支付。 8、清算净损益 清算期间共计发...

作为会计,对公司一个完整的账务处理流程是什么?都需要做什么?_百度...
不得拒绝、隐匿、谎报。九、会计调离本岗位时,要将会计凭证、会计账簿、财务会计报表、预算资料、印章、票据、有关文件、会计档案、债权债务和未了事项,向接办人移交情楚,并编制移交清册,办妥交接手续。十、遵守职业道德,做到廉洁奉公、坚持原则、实事求是、一丝不苟、热忱服务。

会计交接的要点和注意事项
\\x0d\\x0a③整理好应该移交的各项资料,对未了事项和遗留问题要写出书面说明材料。\\x0d\\x0a④编制移交清册,列明应该移交的会计凭证、会计账簿、财务会计报告、公章、现金、有价证券、支票薄、发票、文件、其他会计资料和物品等内容;实行会计电算化的单位,从事该项工作的移交人员应在移交清册上列明...

还款协议书
按照甲、乙双方签订的《建设工程施工合同》,乙方应向甲方支付建设工程款共计XXXXXX万元整,截止本协议签订之日,乙方实际已向甲方支付建设工程款XXXXXX万元整,尚未支付的建设工程款XXXXXX万元整。双方在此相互确认:除乙方应按本协议的约定向甲方支付XXXXXX万元外,双方相互无任何其他应付款项或需承担相关合同项下的责任...

平远县13414656702: 老师,你好、我想请问一下年末了其他应付款有余额的该怎么处理 -
巩垄庆大: 年末往来科目的余额不用任何处理,挂着就行了.但是给你一个规范的建议 其他应付款应该按照交款单位 设置单位往来明细账,这样年末你就可以知道剩余的其他应付款是谁家交多了.某个时点如果出现争议,还方便和对方单位对账.如果不区分单位,混在一起,将来找不到谁交多了,谁交少了.所有往来科目都不需要做年末处理,但是需要做半年 年度 对账,以保证和对方单位往来款项准确.

平远县13414656702: 年末了,其他应付款很多,怎么调整 -
巩垄庆大: 个人建议:【1】先整理出其他应付款的清单,看看具体是什么内容;【2】排除掉记账错误,如果是记账错误,及时调整;【3】排除错误后,其他应付款是你的负债,如果你要支付的话,借:其他应付款贷:现金/银行存款【4】如果不支付,根据其他应付款的性质,看是否能转到其他科目,借:其他应付款贷:其他科目

平远县13414656702: 年底资产负债表中"其他应付款"多,而帐上现金又很少,怎样才能将其调整回来? -
巩垄庆大: 其他应付款的调整与现金没有必然联系,理论上说,其他应付款表明的是企业的一种债务关系,如果要调整其他应付款,首先必须了解到该科目余额所体现的具体债务内容,在企业做出偿债举动时方可清理掉.换句话说,偿还“其他应付款”的债务内容,不一定是用现金,也可能是用其他资产,如固定资产.

平远县13414656702: 怎么调整其它应付?怎么调整其它应付款
巩垄庆大: 其他应付款科目核算企业除应付票据、应付账款、长期应付款、预收账款、应付股利、应付利息、应交税费等经营活动以外的其他各项应付、暂收的款项.其他应付款借方余额表示付多了,应该收回的部分.其他应付款的余额在借方,属于正常现象,平时做明细账或报表时不用调整.其他应付款贷方余额表示欠对方钱,应该付给他人的部分.年末其他应付款贷方有余额,不用做相关账务处理.去年其他应付款记错了,如果不涉及损益,则可以直接在当期调整;如果涉及损益,执行小企业会计准则的,直接在当期调整;执行企业会计准则的,通过 “以前年度损益调整”科目进行调整,同时调整所得税.

平远县13414656702: 年末的其他应付款应该怎样处理?
巩垄庆大: 结转下年就行了 但在年底一般该还的就还了 尽量少转一些,尤其有问题的,在年内处理掉

平远县13414656702: 其他应付款的明细帐比总帐多了,我应该怎么调整? -
巩垄庆大: 这不是调整的问题,其他应付款的明细帐比总帐多了,说明是账账不符,就该对原因进行核查,进行账务更正.

平远县13414656702: 其他应付款年终如何处理? -
巩垄庆大: 年初的时候,可以以“上年转入”为摘要直接把上年的数转过来就行了,继续放在那里.

平远县13414656702: 其他应付款期末余额在借方,怎么做可以平掉? -
巩垄庆大: 其他应付款借来方余额表示:多付出款了应收回来的款项自, 其他应付款发生较少的情况下,会计一2113般不会单独设此科目并在其他应收款科目一起核算,5261属于应收回来的,4102若你想做平掉的话,可以做以下分录: 借:其他应收款 贷:1653其他应付款

平远县13414656702: 其他应付款年末未结转怎么办 -
巩垄庆大: 其他应付款,是债务,需要偿还给债权人的,不能在年末转为收入.先要弄清楚“其他应付款”1核算的内容,如果属于需要支付的应付款项,应该继续挂账,不能随意结转收入.如果确实不需要支付了,帐务处理:无法支付的其他应付款,...

平远县13414656702: 账上挂了好多应收账款和其他应付款怎么冲? -
巩垄庆大: 抓紧调整,不调整才有问题,及时发现问题及时调整后税务不会有什么问题. 调整的话必须按照原始单据找,私人卡支付的截图或者打印回单去调整,不建议开具收据和现金处理,其他应付款按道理是私人老板卡处理的,也有回单,其他因收款到银行打印单据或者对方证明附件也可以.必须调整

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