客户赖账,并即将倒闭,如何催款!

作者&投稿:兆昆亮 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
怎样向客户催款???~

你老板在为难你啊!
要催款的话一定要你和老板一个口气。你这里一催,客户跟老板一反应,老板又让发货,这永远也催不了多少钱来的。
你只能跟老板谈清楚,既然要你催款,就一定请他也坚持站在你这边。比如你可以跟客户说,工厂没收到货款的话就实在开不了工了,那也就再也发不了货了,坚持要客户先付款再安排生产。而客户找到老板的时候,老板也一定要坚持这个意见不动摇,不能客户一找他,他又让发货,然后你的所有工作就会全部泡汤了。

企业欠款问题是企业经营活动的正常现象,经济贸易不可能要求“一手交钱、一手交货”,在货物交割后货款没有到达帐户之前就已经存在欠款行为。但是,欠款性质不同,应区别对待。在合同规定的付款期限内的欠款,企业都希望对方有能力在该期限内支付欠款,但是,对方常常不能如此履行。欠款现象不可避免,也不能回避。防止恶意欠款是企业尤为重要的。

1、建立客户的信用评价体系,对以往的客户履约行为进行信用评价,并采用动态信用管理。付款政策也应灵活、多样。对信用好的客户,可以放宽政策;对信用差的客户,应严格政策,这在国际信用制度的应用中比较普遍。对新客户应该对其资信进行保守的评价,制定相对严格的合同条款,对资金充足或项目资金落实的客户的付款限制,可以适当放宽政策。

另外,对大客户,可以放宽政策,而对小客户,条件应相对苛刻。做到事先防范。

2、设定摧款职责,实行部门化管理。在企业内部,尤其是欠款严重或欠款经常发生且足以影响企业正常的经营行为的企业,应设立合同收费的岗位职责,合同还款的好坏,纳入该岗位工作人员的绩效,而且以此作为部门绩效的评价因素之一。对于欠款严重的企业,可以采取激励政策,鼓励摧款人员努力经营,早日收回款项。

3、除开展摧款人员的摧款活动外,企业可以配套采用各种方法,促进企业的还款。有一个成功的案例,虽然风险较大,但该厂还是充分利用了贸易公司的困境,收回了欠款。一贸易公司欠了某纺织厂的布匹款50万元,贸易公司以还有大的业务及对方没有付款为诱饵和原因,不肯支付欠款。纺织厂的销售人员S了解到贸易公司实际已收回货款,只是贸易公司赖帐不肯急于还款。S并没有积极摧款,而是努力协调接定单。机会恰至,该贸易公司与国外某公司做成一笔布匹生意,但要求交货迅速,S积极承揽了该定单。S了解到贸易公司的管理不严,便敷衍贸易公司回厂摧产,故意没有和贸易公司签订供货合同,而是,密切跟踪贸易公司的动态,看其有没有和其他纺织厂联络,当他发现贸易公司并没有和其他公司联系时,便放心组织生产,并策划摧款。供货的日期快要到了,贸易公司开始摧货,而纺织厂以资金短缺和劳动力紧张为由与贸易公司协商延期,但国外公司已开具信用证,反复明确:供货期不可更改,否则要追究贸易公司的责任。贸易公司缺乏外贸经验,不敢和国外公司打官司,而且,也自知理亏,只好和纺织厂协商加快进度供货,纺织厂才提出支付货款,贸易公司迫不得已不仅支付了本次货物的货款,而且偿清了欠款。

4、从大环境来说,银行系统应成立摧款公司,部分企业为及时回收货款,可以将合同欠款的受益人折价转让给银行的摧款公司,由银行摧款公司负责摧款,甚至利用银行权利强制划款,企业可以马上得到少许折扣的资金。

5、银行建立信用管理制度,适当放宽资本金的控制,而加强信用的控制,使信用好、资金少的企业得到较好的生存发展机会,而对资金雄厚、信用差的企业做适当限制。

6、推行信用证制度,欠款企业的开户行为信用证的开证行,收款企业的开户行为议付行,在银行之间建立强有力的沟通和制约,保证合同的履行。

如果你公司有确实证据,例如往来账目、欠款单等,可以向法院起诉提起仲裁。
因为,他如果一直赖账,就是有心不想还给你们,建议你们可以找律师去现场取证。如果,对方公司倒闭,那就比较麻烦了。建议提早解决。
切忌不要用社会上那些所谓的讨债公司,那样有事了,即使你有理也变得不占理了。

黑道搞定或者法院告.没捷径

向法院或仲裁机构申请强制执行

有证据的话
告上法院比较好.
毕竟21万的款.
打官司总比不大好.
现在市场上有很多专门帮人追债的公司.
你可以去联系家正规的.
佣金合适的.
21万不是小数目

直接跟欠你钱的人说清楚
不还钱就弄死他家里人

楼上的回答的很好,就按他说的做吧。


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贡劳司利: 如果对方破产,你可以向破产清算工作组申报债权,如果在破产终结前未申报,视为自动放弃.在对方没破产前,可以起诉,查封其财产,追回欠款.只要进入破产程序,诉讼就中止了,.

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贡劳司利: 1.催款应该直截了当.催款不是什么见不得人的事,也没有什么妙语,最有效的方式就是有话直说,千万别说对不起,或绕弯子. 2.在采取行动前,先弄清造成拖欠的原因.是疏忽,还是对产品不满,是资金紧张,还是故意,应针对不同的情况...

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贡劳司利: 打电话催款,你是正当的,打到他们还钱. 常用的收帐方式有: 1 信函催收,信中说明客户的逾期帐款,并要求付款.之后再由训练有素的收款员用电话与客户联系,催收 2 派人上门催款,由促成此笔业务的销售人员上门拜访,要求付款;或派出善于言辞且经验丰富的特别收款员前去催款 3 停止发货直到客户还清全部或大部分欠款为止 4 委托收帐公司,但成本教高,对于确实难以收回的帐款,采取这种方法,毕竟少也比没有的好. 5 再就是向逾款客户提起法律诉讼,不过这样会导致和客户的商业关系破裂.

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贡劳司利: 常用的催款方式和技巧举例 1.对于付款不干脆的客户,收款之前,先打电话予以提醒. 2.在收款日期一定要拜访,即使出纳员不在,也尽可能要求支付. 3.拜访时,首先提出收款的目的,未达目的,暂时别提交易之事. 4.即使对方已先有客人,也不要离开,耐心等到对方付款为止. 5.要对方写下收据、记下日期、盖章签字. 6.得知知对方有现金或账户上刚好进一笔款时,应立即抓住机会催款. 7.不以感情本位行动,应以讨账本位面对经销商. 8.即使对方解释或说明苦衷,也不可落入对方圈套中. 9.将可能导致麻烦的话,率先说出. 10.如果问题还是解决不了,就请上一级主管同行.

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