金蝶K3月末怎么结账啊?详细步骤,谢谢!

作者&投稿:桑强 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
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金蝶K3月末结账的具体操作步骤如下:

1、首先我们登陆自己的金蝶K3软件进入账务处理界面。

2、如果使用了固定资产模块,要先进行计提折旧;会生成一张计提凭证。

3、在做完本月凭证后,要先进行凭证操作审核操作,审核时可以选择批量审核,也可以一张一张审核。

4、审核后进行凭证过账工作,也就是记账。

5、然后再结转损益,这里不会结转销售成本,销售成本需要手动做凭证;结转损益把损益类科目余额结转到本年利润科目上。

6、最后把结转损益的凭证也过账后,直接期末结账就可以了,然后软件就会自动出财务报表。




金蝶k3中,在期末结转损益是提醒本年利润科目不存在或未设定怎么办?
会计科目的一种,这类科目是为核算“本年利润”服务的,具体包括收入类科目、费用类科目;在期末(月末、季末、年末)这类科目累计余额需要转入“本年利润”账户,结转后这些账户余额应该为零。 结转损益是指在期末,损益类科目的余额将全部结转到“本年利润”中,结转后,损益科目余额为零的过程。 金蝶K3结账--结转损益...

金蝶k3月末结账预提工资,折旧需要做凭证吗
需要,工资计入各部门费用或直接生产成本。折旧计入各部门费用贷记累计折旧。

...在不输入单价的情况下可以进行期末结帐,要怎样设置?
你好,化石先生。首先你需要说明是K3哪个版本。 从你乱乱的提问中可以看出,你所说的是出库的某张单据没有单价,在供应链系统(看好了,不是财务软件!)结账时,提示无单价单据,不让结账,对吗? 如果我上面说的都符合你的实际情况,那么你这个非分的要求是无法实现的,因为在核算成本的时候必须...

金蝶K3里先结帐还是先关帐?
肯定是先关账再结账。不过,你可以不用关账功能,直接结账就可以了。关账功能是可用可不用的。

金蝶k3如何反向过账结账
关于金蝶k3如何反向过账结账?这个很多人还不知道,今天来为大家解答以上的问题,现在让我们一起来看看吧!1、1. 有取消和关闭登录帐户的用户,如下图。2、2.登录系统后,根据路径双击“删除并关闭处理”按钮,如下图。3、3.如果查找不方便,可以直接在界面右上角输入“取消签出”快捷键20060,然后...

金蝶K3怎么反结账?
按住shift+期末结账,会出现一个反结账按钮,如果本期损益没有余额了,就可以不用结转啦

金蝶K3 在#存货核算#中,每月结账前得先做#产成品出库核算#,但成本计算...
2、成本计算过程表可以看到,加入你是加权平均法计算成本,那么是先计算出单价再写入到出库单上计算成本,也就是先总金额÷总数量得出单价,然后将单价写入到出库单上,再利用此单价×出库数量得出成本金额。如果你说最终结果是9位小数,那只能是你的单价没有被整除而导致(比如10÷3),金额是数量×...

金蝶K3新帐套 期末无法进行结账、
可能对账方案未设置成“默认设置”。进入固定资产模块自动对账界面,单击【过滤】按钮,弹出“对账方案”窗口。接着选中对账方案,再单击右侧“默认设置”按钮。

金蝶K3 WISE期末结账可以几个月一起结吗?
金蝶k3打不了is期末结账可以几个月一起结,应该是两个月可以一起结。

关于金蝶K3结账的问题
其次,固定资产凭证是可以删除的,但需要到固定资产模块里删除,总账是无法删除的,具体位置见下图 进入凭证管理后点工具栏内的“序事簿”就可以看到并修改或删除由固定资产模块生成的凭证了 如果你报表还没报到税务的话建议你尽快反结账回去修改或者删除错误的凭证。谨记K3这玩意是很方便的基本上想删的没...

米林县18754728809: 金蝶K3月末如何结账? -
汉泥扶正: 如果只是财务的话,流程如下——凭证录入——计提折旧——凭证过账——结转损益——凭证过账——期末结账(总账-结账-期末结账)

米林县18754728809: 请告诉我金蝶k3软件月末怎样结转谢了 -
汉泥扶正: 凭证录入---审核(或还需复核)----过账----结转损益-----期末结账,这是金蝶k3总账这块流程,凭证过账后点结转损益,系统会自动进行结转

米林县18754728809: 金蝶K3 月末怎么结账啊?详细步骤,谢谢! -
汉泥扶正: 1. 凭证审核完毕2.凭证过账完毕3.期末调汇4.结转损益5.损益凭证审核、过账6.结账 so easy~~ 有问题可以联系我

米林县18754728809: 金蝶k3,月末结账具体步骤??我是餐饮行业的,谢谢各位帮忙!!
汉泥扶正: 先问下,你的金蝶K3有哪些模块?这里我说下,总账报表模块的结账过程:录入凭证 》 凭证审核 》 凭证过账 》 结转损益 》 期末结账按照以上步骤就可以结账到下一期了.不过需要注意几点:1、是否有审核这一步骤?有的话,需要更换用户...

米林县18754728809: 金蝶帐套年底如何结账 -
汉泥扶正: 一、年结前的准备工作: 1、 12月份固定资产已经计提折旧; 2、 如果有外币业务,已经完成调汇工作; 3、 本年的损益已经结转,损益类科目没有余额; 4、 利润已经分配,本年利润科目没有余额; 5、 如果使用了出纳系统,出纳系统已经...

米林县18754728809: ERP.K3系统中月末结账一般是怎么结的?请给仔细说明,谢谢 -
汉泥扶正: 唉,在总账系统那里不是有的嘛 那么大的结账按钮.结账的前提是 凭证 审核 过账 结转损益 ,然后再对结转损益的凭证进行审核过账, 那么这个时候就可以一路的下一步点击 结账的按钮了哦

米林县18754728809: 金蝶K3wise结账流程是怎么样的? -
汉泥扶正: 使用的是那些模块 单纯财务是 填制凭证---审核凭证---凭证过账---结转损益---审核凭证---凭证过账--月末结账

米林县18754728809: 有使用金蝶K3 10.1软件电脑做帐的吗?每月应如何结帐,具体应怎样操作?
汉泥扶正: 1、首先检查单据凭证的准确性,是否有无单价、未审核、未处理的业务.确认后所有凭证审核、过帐,然后在总帐结转损益,结转完把结转损益的凭证也审核过帐.. 2、你公司有物流模块,结帐前要核对总帐与物流模块,在物流管理”-“存货核算”-“期末关帐”中,选“对帐”,看是否有差异(根据物流模块单据生成的凭证,如果手工改动金额了,可能会导致不一致).另外需要不需要关帐看你公司情况,我们公司不进行关帐操作. 3、然后先结物流帐,在“物流管理”-“存货核算”-“期末处理”中. 4、最后结总帐,在哪操作就不用说了吧. 祝你顺利!呵呵!

米林县18754728809: 我用金蝶软件,月末怎么结账 -
汉泥扶正: 点期末结账:做完凭证、该计提的计提、过账后,结转损益,再过账,再结账就可以了

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