天津市贸易型企业出口退税系统10.0版本的具体操作流程?

作者&投稿:蒙心 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
有哪一位懂得外贸企业出口退税申报系统10.0版?步骤是如何操作的?~

1.进入退税系统 sa, 密码为空 输入所属年月(记住年底的时候,如果是09年申报,报关单出口日期是08年的,所属日期就是200812**,即如果以前08年12月申报过,这个就是200812,当然下面的批次就是02啦,我3月份申报是08年12月第4批,我就拿这个为例,以下相同)录入增值税发票信息,出口明细,进货明细,生成预申报盘,正式申报,打印汇总表,出口明细,进货明细各两份,一订一散背景: 09年3月申报,报关单出口日期是08年,这是申报的所属期是200812的第四批进入系统——向导第一步 已认证发票信息系统——已认证发票信息处理第二步 退税申报数据录入——出口明细数据录入增加: 关联号:0812040101(08年12月第4次申报第一票的第一个品名)08(年)12(月)04(本月第一批申报即申报批次,因为年底12月的往往要申报很多次,我们这个月申报了4次)01(本批第一票)01(第一票的第一个品名) 0812040101/0812040102/0812040201/0812040301…………..这样分得详细可以防止用相同的海关编码导致换汇比超高。申报年月 200812系统认定 你进去的时候就录入啦申报批次:04本月第一次申报就是01, 第几次就是几. 序号为流水号:0001,0002,0003……….。出口发票号 报关单号为后九位加001,002,003 比如我们的有一个后九位是779886455,那就是779886455001/779886455002---出口日期:报关单上有美元离岸价:FOB价,如果是CIF就减去报关单上的运费和保费,如果跟实际有差距按照报关单上的来核销单号:实际填商品代码:十位数 没有标点商品名称自动生成出口数量:每一个产品的总数保存全部填完以后 审核认可——当前筛选下所有记录——审核进货明细数据录入:关联号:跟出口明细对应 因为有可能报关单上一个品名对应的开出两个发票或是更多,所以会出现进货明细里面有两个序列号对应出口明细一个关联号。比如进口明细的序号0001和0002对应出口明细的0001那么他们的关联号都是0812040101税种:V:增值税C:消费税申报年月:200812 (按照实际情况来)申报批次:04(实际情况)序号:0001,0002-----发票号码:录入后发票代码,进货凭证号,供货方纳税号,发票开票日期自动出现。商品代码:录入十位的 商品名称自动出现数量:如果增值税专用发票上该商品的计量单位与报关单该商品第一计量单位不符,则应按报关单计量单位折算进货数量。加工费、辅料、配套产品等(视同)委托加工方式的进货凭证,数量项填0,备注项目填英文字母WT;(注:如果报关单上一个品名,开具了两个增值税发票,数量分别是0.5,0.5,那么这里就是0.5,下一张在录入)计税金额:如果是一个增值税发票上有几个产品,一定要注意,计税金额是该项品名后的计税金额不是总的。如果增值税发票开具的货物或应税劳务名称项对应的出口报关单为同一商品代码,可录入发票计税金额总和,否则应分项填写;保存全部填完以后审核认可——当前筛选下所有记录——审核第三步:、退税申报数据检查这步很简单 检查错误的时候有错误回去如果没有相关联信息就是第二步的审核认可忘记了如果换汇比超高那就自己找了 原因很多的 不方便一一列出 换汇比低点没事,现在不要超过现在的汇率6.8为好第四步、生成预申报软盘 一个批次可以有多票,生成预申报盘时在一起,填关联号为999999999999, 一直到填满 生成正式申报盘后又发现错误时,”审核反馈处理”---“已申报出口明细数据查询”---“申报认可”---“当前关联号转为待申报”, 然后回到”基础数据采集”, “审核认可”---取消审核标志 预申报后发现错误时,”确认正式申报”---“查询本次申报数据”---“撤消本次申报数据”第六步、确认正式申报数据——确定本次预申报数据转为正式申报数据是出口明细申报数据查询(千万别做下一步,生成正式申报软盘,那样就没办法打印报表了)——扩展功能——打印到EXCEL——调好打印就可以啦进货明细申报数据查询——扩展功能——打印到EXCEL——调好打印就可以啦第七步: 生成正式申软盘退税汇总表录入——增加——保存——打印报表——打印到EXCEL生成退税申报软盘2.去国税局退税(每月的1到10号)订的顺序:出口退税汇总申报表,出口明细申报表,出口退税进货明细申报表,增值税发票,出口专用发票,报关单(退税联,定错了让你换,别拿核销联)3. 出口货物退税单证备案在申报退税后15日内备案(现在最好跟退税一起弄好,去年我是一起上交的,今年不用了,不知道还会不会有新要求): 外贸企业购货合同,跟国外客户的contract,出口货物明细单,场站收据,证明(新加的,每个地方不一样,跟场站收据一体的),出口货物运输单据(提单),报关单(退税联)复印件按申报顺序装订成册,统一编号,并填写一次进货多次出口的,可在第一次出口货物时予以备案.

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系统操做都是一样的(一)申报明细数据录入
“基础数据采集-----出口/进货数据明细录入”,进入操作窗口,点击“增加”进入编辑窗口进行数据录入,具体要求如下:
关联号:必录内容,一个年度内不能重复,一次申报可以有多个关联号。
1、企业按“2位年+2位月+2位号批次+4位顺序号”有规则编排关联号。必须保证每一个关联号下的进货和出口数量相等,并且换汇成本正常。2、对多条进货(出口)对应一条出口(进货)或多条进货对应多条出口的,可使用一个关联号;
部门代码:只有分部核算单位录入。在“部门代码”维护完成后,点击下▼选择。注意:进货和出口的部门码必须一一对应,同一部门码项下同一商品的进货和出口数量必须相等;
部门名称:系统自动生成;
申报年月:本次申报的退税所属期,如“200704”,以本次申报报关单中日期最迟的月份为申报月份,如:本次申报有3份报关单,出关日期分别为“20070115”、“20070103”、“20070319”,那么本次的申报年月为“200703”。但遇到有退税率调整的,要分开申报。此栏按系统进入时显示的“当前所属期”自动生成,亦可以更改,为了操作方便并保证准确录入“申报年月”,建议在每次数据采集前,先对“当前所属期”进行更改。
申报批次:本月第几次申报,如第一次输入“1”。
序号:四位数字码,特别注意,序号一个关联号内不能重复。如果一个月内有多次申报,可以按顺序连续编排。在数据录入时,可以都输入“1”,在所有数据录入结束后,进行数据分解,然后进行“序号重排”,建议按批次加顺序号进行物理排序。
出口进货标志:录“0”,表示既有进货又有出口;“1”表示只有进货;“2”表示只有出口;
税种:增值税选“v”;消费税选“c”;
出口发票号:即企业出口商品的定单外运编号;
报关单号:12位,由报关单右上角“海关编号”9位码+0+商品项号组成。注意:1、当报关单上只有一条记录时,录入“9位码+0+商品项号01”;2、当报关单上有多条记录时,有几条记录要逐条录入几次,在9位码后面第一条加“001”,第二条加“002”,以此类推;3、假如关单上有4条记录,其中第三条不申报退税,录入时则不录入“003”项,录第4条记录直接跳到“004”。
出口日期:输入报关单中的出口日期。
美元离岸价:录入实际离岸价,计算换汇成本的依据,如报关不是FOB成交价,就换算成FOB价后录入。
核销单号:7位码,见核销单右上角或报关单内的批准文号,如“069956703”,数字间不得留空格。委托代理出口的,此栏也应录入,否则审核出错。
代理证明号:若是委托其他外贸企业代理出口的货物,输入外贸企业提供的“代理出口货物证明”右上角12位码(即2位年份+4位地区码+4位顺序码+2位项号);项号录入规则同报关单项号;若自营出口的,此项为空
远期收汇证明:属远期收汇的,录入外经贸主管部门出具的远期收汇证明号;非远期收汇的,此项为空,不得录入任何内容;
出口备注:可录可不录。
商品代码:见关单商口明细中“商品编号”,区分以下情况录入:
1, 8位商品码
①商品编码仅为8位的,录入8位商品编码后补加“00”补足10位码;
②同一商品名称相同,对应不同的征税税率,如征13在10位商品编码后加1,征17则加2(注意)。
商品名称:系统自动生成,和报关品不一样,也无需改动
单位:系统自动生成,不能改动
出口数量:与系统内商品代码对应计量单位的关单上相应数量
进货凭证号:10位发票代码+8位号码;
退消费税的,进货凭证号录消费税专用税票号码,该号码录入,系统自动补录到专用税票号码栏。
分批批次: 开具增值税专用发票分割证明的必须录入,若增值税发票数据1000,本次出口400,结余600,则本次录入分批批次“1”;下次用分割单申报时录入分批批次“2”。
供货方纳税号:按进货凭证的对应内容录入;
进货数量:与系统内商品代码对应计量单位的相应数量,录入的数量只能等于或小于关单数量并且与“出口数量”一致;进货凭证的计量单位与系统内商品代码对应计量单位不一致的,要按与系统内商品代码对应计量单位进行转换后,录入对应的数量;委托加工后出口的货物,录入原材料的专用税票时按加工收回的出口数量录入“进货数量”,加工费或辅料、包装物等的“进货数量”为空。如果委托加工后出口的货物,其原材料是进料加工的进口料件,则录入加工费的专用税票时按加工收回的出口数量录入“进货数量”,辅料、包装物等的“进货数量”为空。购进其他外贸企业调拨的货物出口的,按分割单的数量录入“进货数量”,增值部分的“进货数量”为空。(特别说明:上述金额录0时,不要在备注栏加“WT”)。
计税金额:即专用发票上的“计税金额”;
法定征税税率:录入该产品的征税率,增值税为17或13;消费税从价定率的按小数点方式录入,如10%,录入0.1;从量定额的录入单位税额。
税额:自动生成。如果生成的税额比发票上的税额大,要进行修改,小的可以不作修改,按回车进入下个字段;
退税率:系统根据商品码自动生成;
可退税额:自动生成;
申报标志:空 : 该记录处于未申报状态 R : 该记录已确认需要申报。
上述标志不需录入,系统自动生成;
以上完毕后,点击“保存”,按提示进行确认或确认并继续追加。
注意:退消费税的,在上述增值税数据采集完成后,再进行消费税进货数据采集即可,不需要再做出口处理。
在所有数据录入结束后,进行数据分解,数据分解后分别在出口录入和进货录入中进行“序号重排”、“审核认可”。
(二)数据加工处理
实退税数量以下为空,并不为错,数据加工处理后将出现数字。
①进货出口数量关联检查:对同一关联号,同一商品码下的进货和出口数量进行检查。
执行“数据加工处理\进货出口数量关联检查”(此步必做,否则申报数据容易出错,并且退税申报明细表中的出口进货金额、退税率、应退税额等栏目数据无法生成)。如果检查结果出现错误标志“E”或“W”,则需对错误数据进行调整。关联检查后有“E”错误,必须检查。
②换汇成本关联检查
建议要求所有外贸企业均在系统配置中设置换汇成本的检查。
③预申报数据一致性检查
④生成预申报数据。
在关联检查结果未出现“E”的情况下,进行如下处理:
预申报:点击“数据加工处理” 之“生成预申报数据”,依提示生成一个文件夹,将该文件夹压缩命名为本单位的海关代码,在国税网站上进行预审。输入关联号≤“”,在空白处输满“9”,生成预申报数据。
(三)、预申报及预审
1税务机关反馈预申报审核结果。
2业根据反馈的预申报审核结果调整申报数据,准备正式申报。
关于预申报的方法,各个地方处理不尽相同,有些是上传国税网,有些是上申报大厅申报
(四)、退税正式申报
正式申报:执行“预审反馈处理---确认正式申报数据”将数据提交到“正式申报环节”。
1、生成申报数据并打印申报表
①、 查询并打印退税申报表
确认申报数据准确无误后方可打印表格。
打印明细申报表:在“退税申报本次申报明细”和“退税进货本次申报明细”中,执行“扩展功能”申报表打印,预览无误后,点击打印及可。
②、生成并打印汇总表
汇总表的主要内容根据明细表数据自动生成,但企业可以进行修改。注意以下内容是否有误:
申报年月
申报批次
总进项金额
申报退税额
打印汇总表,同上。 打印主要对“扩展功能”。
注意一点:汇总表上的应退税额和进货税额可能和明细表上有点小差异,修改的方法是:1应退税额要达到三表统一2进项税额要求和进货明细表的数据统一,和出货不统一,不影响退税申报
上述操作后,若发现有错误或已申报数据中无数据,点击“撤销本次申报”,重新进行数据加工处理、生成申报。
③、生成退税软盘:
执行“数据统计上报\生成退税申报软盘”,选择路径后点“确定”。生成申报软盘共12个文件:
建议:每一次申报按“申报年月+批次”在硬盘建立一个文件夹进行数据备份,以防软盘损坏,避免批次及序号重复。
2、整理装订单证
按照出口明细表顺序逐票整理装订单证:增值税专用发票、消费税须报消费税(出口货物专用)缴款书、收汇核销单、出口报关单、出口发票。 有不了解的地方可以追问,希望对你有帮助``!

购买原材料之类的增值税发票必需要有,没有进项税额就不能退税!预申报是在网上申报还是要到税务局 这个要问你当地的税务局,问你的退税专管员,有些地方不用预申报的!软盘或U盘是将生成的申报数据带到税务局去拷给税局的,还有出口发票你是生产企业那什么时候做账什么时候开没什么问题!但是自出口之日起90天内一定要申报退税,如出现意外要申请延期,如不申请延期就要做出口转内销了! 希望采纳!来自:www.hhkao.com


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国此,公司现有总股本为8460万股。4、苏州高新。总人口47.2万,其中常住人口28.5万人,暂住人口18.2万人,外籍人口0.5 万人。下辖枫桥、狮山、横塘、镇湖4个街道及浒墅关、通安、东渚3个镇,下设通安、东渚、浒墅关3个分区和苏州高新区出口加工区。高新区管委会、虎丘区人民政府驻地在运河路。

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彩蒋丽珠: 记住这一点:一关单可对多发票,在一个关联号;一发票对多个关单那就要看关单的个数来定关联号;必须数量一致,这就够了 很简单 你要是天津的 就加我QQ我直接回答

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彩蒋丽珠: 国税给你的预审信息反馈已存在你的U盘里了,是不可读文件.你不要打开看. 你打开出口退税软件后,点退税申报预审信息读入,将反馈信息读入到申报系统.在点退税预审信息处理,通过打印功能键打印出来疑点信息表. 反馈信息读入系统后,根据税务局反馈的疑点信息表,企业可通过疑点原因、疑点概述、调整方法对上述疑点与系统内的原申报数据进行比较,对上述疑点进行内部调整.如果是数据录入错误等原因,可在“数据加工处理”对原记录修改.

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彩蒋丽珠: 外贸企业出口退税申报系统10.0进入系统后,在向导第八步点“已申报出口明细数据查询”,进入就能看到你这个月申报的关联号及有关数据,你只要点“认可申报”可以看到四个选择项目,你根据情况选择第一项“当前关联号转为待申报”或第二项:“当前筛选的所有关联号转为待申报”,再点确定就可以了.你就可以在向导第二步中把有问题的数据更改过来就好了.

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彩蒋丽珠: 你的这个要求有些高,不会有这样详细的操作流程的,除非有人当面手把手地教你.建议你按照系统提供的“向导”功能,一步一步的实际操作几遍,很快就能掌握了,不是你想像的那么难的.

九龙县18258164287: 关于外贸企业的加工退税处理 -
彩蒋丽珠: 是可以做退税的; 由外贸公司出口的货物,存在加工流程的话; 原料和中间加工环节,凭采购原料的发票和加工费发票,按原料的退税率办退税; 最后加工环节,凭加工费发票,按成品的退税率办退税;具体的咨询一下你所在地的国税局,这里有个损耗率的规定,申办退税提交资料也会有所要求,了解清楚再做.

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