金蝶标准版年末结账后,怎样反结账?

作者&投稿:滕郝 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
金蝶标准版年末结账后,怎样反结账~

金蝶标准版在年末结账后会生成新的账套文件。对新生成的账套文件是不能过行反结账操作的,因为此账套只保存有结账后余额作为期初数。
必须定期进行结账。结账之前,按企业财务管理和成本核算的要求,必须进行制造费用,产品生产成本的结转,期末调汇及损益结转等工作。
对新生成的账套文件是不能过行反结账操作的,因为此账套只保存有结账后余额作为期初数。具体反结方法,先找到结账后自动生成的备份文件。 在用金蝶打开时一定要选择所有文件,否则是看不到这个文件的。打开后 使用CTRL+F12 进行反结账操作。

扩展资料:
结转下年时,凡是有余额的账户,都应在年末划通栏双红线,并在通栏双红线下面摘要栏居中红字注明“结转下年”字样,不需要编制记账凭证,也不必将余额再记入当年账户的借方或贷方,使全年有余额的账户的余额变为零,但必须把年末余转入下年新账。
转入下年新账时,应在新账帐页第一笔空格摘要栏内居中红字注明“上年转来”并在余额栏内填写上年结转余额。
结计“过次页”发生额的方法
结计“过次页”的发生额,要根据不同账户记录不同的方法。
对需要按月结计当月发生额的账户,结计“过次页”的合计数,应是从当月初至当月末止的发生额的合计数,这样做便于当月结账时加计“当月合计”数。
对需要结计“当年累计发生额”的账户,结计“过次页”的本页合计数,影视从年初起至本页末止的累计数,这样做便于年终结账时加计“当年累计”数,结计“过次页”的数之后,在下一页第一笔空格摘要栏内居中红字注明“承前页”字样,并在发生额或余额栏内填写上页结转数。
参考资料来源:百度百科-期末结账

金蝶标准版在年末结账后会生成新的账套文件。
对新生成的账套文件是不能过行反结账操作的,因为此账套只保存有结账后余额作为期初数。具体反结方法,你先找到你结账后自动生成的备份文件。 在用金蝶打开时一定要选择所有文件,否则是看不到这个文件的。打开后 使用CTRL+F12 进行反结账操作。

金蝶标准版年末结账后,在账务处理模块的最下角,点击反结账,系统自动弹出提示框,然后点击确认,即可完成反结账。

金蝶标准版在年末结账后会生成新的账套文件。对新生成的账套文件是不能过行反结账操作的,因为此账套只保存有结账后余额作为期初数。

必须定期进行结账。结账之前,按企业财务管理和成本核算的要求,必须进行制造费用,产品生产成本的结转,期末调汇及损益结转等工作。

对新生成的账套文件是不能过行反结账操作的,因为此账套只保存有结账后余额作为期初数。具体反结方法,先找到结账后自动生成的备份文件。在用金蝶打开时一定要选择所有文件,否则是看不到这个文件的。打开后使用CTRL+F12进行反结账操作。

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扩展资料:

结转下年时,凡是有余额的账户,都应在年末划通栏双红线,并在通栏双红线下面摘要栏居中红字注明“结转下年”字样,不需要编制记账凭证,也不必将余额再记入当年账户的借方或贷方,使全年有余额的账户的余额变为零,但必须把年末余转入下年新账。

转入下年新账时,应在新账帐页第一笔空格摘要栏内居中红字注明“上年转来”并在余额栏内填写上年结转余额。

结计“过次页”发生额的方法

结计“过次页”的发生额,要根据不同账户记录不同的方法。

对需要按月结计当月发生额的账户,结计“过次页”的合计数,应是从当月初至当月末止的发生额的合计数,这样做便于当月结账时加计“当月合计”数。

对需要结计“当年累计发生额”的账户,结计“过次页”的本页合计数,影视从年初起至本页末止的累计数,这样做便于年终结账时加计“当年累计”数,结计“过次页”的数之后,在下一页第一笔空格摘要栏内居中红字注明“承前页”字样,并在发生额或余额栏内填写上页结转数。

参考资料来源:/baike.baidu.com/item/%E6%9C%9F%E6%9C%AB%E7%BB%93%E5%B8%90/7346808"target="_blank"title="百度百科-期末结账">百度百科-期末结账




金蝶财务软件迷你版,怎么修改年末结账后结转的期初数据?
1、打开金蝶财务软件标准版,进入“账务处理“模块。2、单击”期末结账“按钮,弹出对话框,单击“前进”按钮。3、在弹出对话框的“用户密码”中输入登录密码。确保结账正确,单击“完成”按钮。4、进行账套备份,确保账套安全。在弹出的对话框指引下进行账套的备份,弹出对话框提示“备份完成。5、请妥善保...

金蝶迷你版年末结账如何到下一年
1、第一步:要手工做一张凭证,把本年利润结转到未分配利润下;2、第二步:期末结账:迷你版、标准版年结后系统会自动生成一个新的账套,因为迷你版、标准版是一年一个账套。3、例如:当2014年结后,账套日期会显示2015年,系统将会把上一年度的账套数据新建一个账套,新建账套的名称为原账套名称,...

请教金蝶kis标准版,年底结账未自动结转盈余公积科目和金额到下一年度...
金蝶KIS标准版年末结转指定科目的余额,可以通过两种方式来实现:手动新增结转凭证。设置自动转账凭证的模板,设定执行期间为12期。当然,从楼主描述来看,现在这个问题已经发生了,我们该如何来补救。楼主还是手动做凭证来调整吧,凭证摘要写清楚即可。以上希望能帮助到你 ...

金蝶标准版年末结账后,怎样反结账
金蝶标准版在年末结账后会生成新的账套文件。对新生成的账套文件是不能过行反结账操作的,因为此账套只保存有结账后余额作为期初数。必须定期进行结账。结账之前,按企业财务管理和成本核算的要求,必须进行制造费用,产品生产成本的结转,期末调汇及损益结转等工作。对新生成的账套文件是不能过行反结账操...

金蝶标准版年末结账后,怎样反结账
必须结转制造费用、生产成本、期末汇兑调整和损益结转。对于新生成的一组账户,无法逆转结算操作,因为这组账户只保留结算后的余额作为开始。具体反求方法,先查找自动生成的备份文件。确保在用Kingdee打开时选择所有文件,否则文件将不可见。打开后,使用CTRL+F12进行反签操作。

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金蝶年末结账了,但是我还没有做12月的凭证,我如何返回做上年12月的账 是什么版本的呢?如果是K3 直接可以反结账至上个月 如果是KIS 迷你版 标准版 这些版本是一年一个帐套文件 所以找到你年结之前的备份文件恢复吧 录入凭证后 再年结 在金蝶做5月的账,5月的账在没有结账的情况下,能不能...

金蝶软件标准版 年末结账后看不了总账
若要查询以前年度数据,操作如下:在原帐套的存放目录下有一个后缀为a10的文件,将其改名为ais后缀的文件就可以用金蝶软件打开查询了 例如:原帐套存放在c:\\program files\\kingdee\\,名为abc有限公司.ais,年结账后在c:\\program files\\kingdee\\目录下会生成abc有限公司.a10,将其改名为abc有限公司2010....

金蝶年结账套如何修改
金蝶KIS标准版每年年结自动生成以"*.AXX"格式的年结帐套,比如18年帐套年结后扩展名变为*.A18打开帐套时候默认文件类型为"AIS格式帐套",选择"所有文件"就可以看到去年年结的帐套了,打开就可以了.如果不能直接打开,可以去安装路径下找到此文件,把后缀A18改为AIS即可.金蝶标准版如何年结转到下一年度?

金蝶KIS标准版年底结账操作说明及注意事项
1、直接年结。 利用软件自身提供的结账功能,在年末进行正常的年结是最好的也是数据保存连续性最后的办法。除非特别情况,都建议使用直接年结的方法。 2、年结时不采用事务机制 通过系统维护—账套选项—高级—结账(迷你版、标准版、行政事业版)中的选项“年结时不采用事务机制”来控制。选中这个选项,然后再执行期末...

金蝶财务软件迷你版,怎么修改年末结账后结转的期初数据?
1、打开金蝶财务软件标准版,进入“账务处理“模块。2、单击”期末结账“按钮,弹出对话框,单击“前进”按钮。3、在弹出对话框的“用户密码”中输入登录密码。确保结账正确,单击“完成”按钮。4、进行账套备份,确保账套安全。在弹出的对话框指引下进行账套的备份,弹出对话框提示“备份完成。5、请妥善...

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项程加巴: 金蝶标准版在年末结账后会生成新的账套文件,而原2010年度的账套会自动备份成为后缀为A10的文件,对新生成的账套文件是不能过行反结账操作的,因为此账套只保存有结账后余额作为期初数.具体反结方法,你先找到你结账后自动生成的备份文件*.A10 在用金蝶打开时一定要选择所有文件,否则是看不到这个文件的.

颍州区17577395392: 金蝶财务软件反结账 反记账的方法 -
项程加巴: 1:金蝶财务软件的反结账与反记账都非常简单 2:反结账:通过账务处理——结账——就可以选择反结账的功能 3:反记账:通过账务处理——记账——就可以选择反记账的功能 4:金蝶相对于用友而言整体操作起来都比较简单、智能.

颍州区17577395392: 金蝶标准版反年结怎么操作?急!急!!!急!!!!!! -
项程加巴: 给你解释下年结的原理,年结是把帐套备份出来,然后直接将原14年的数据结转到15年,所以你的帐套文件还是那个,但是期间是15年的,你要14年的,直接把那个备份文件改一下名字就能当成14年的用了,你把备份文件后缀名.a14改成.ais就能直接用了,接着你想怎么操作都行

颍州区17577395392: 金蝶如何反结账 -
项程加巴: 在财务处理模块按Ctrl+F12 反结账. 再按Ctrl+F11反过账.然后在修改帐套数据信息.希望帮的上你.

颍州区17577395392: 金蝶标准版怎样反过账 -
项程加巴: 在账务处理的界面按快捷键,反过账:Ctrl+F11反结账:Ctrl+F12如果没有反应,那么你的键盘可能有个FN上档键,那么需要反过账:Fn+Ctrl+F11反结账:Fn+Ctrl+F12现在的新版本,直接点击期末结账,有个反过账的单选的!

颍州区17577395392: 金蝶KIS标准版在哪个界面里反结账 -
项程加巴: 金蝶KIS标准版V9.1,或以上版本,点击【账务处理】、【期末结账】、【期末反结账】、【完成】; 如果是以前的版本,如V8.1,在【账务处理】的界面,反结账【Ctrl + F12】 反过账【Ctrl + F11】

颍州区17577395392: 金蝶kis如何反结账,有反应的方法 -
项程加巴: 金蝶KIS的哪个版本,如果是迷你版或者标准版,CTRL+F12反结账;CTRL+F11反过账

颍州区17577395392: 金蝶软件如何反结账 -
项程加巴: 反过帐:打开金蝶后,按CTRL+F11为反过帐,跳出对话框后,选择要反过帐的凭证号就行了;反结帐:打开金蝶后,按CTRL+F12为反结帐,反结帐月份为当前已结帐的最后一个月份.

颍州区17577395392: 金蝶商贸标准版怎么反结账 -
项程加巴: 财务处理——期末结账,有两个选项,勾选“反结账”,确定.

颍州区17577395392: 金蝶如何反结账去年一整年的账? -
项程加巴: 金蝶如何反结账去年一整年的账?Ctrl+F9 出纳反扎账.Ctrl+F11 凭证反过账.Ctrl+F12 期末反结账.

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