出纳的报销流程有什么?

作者&投稿:蔽食 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
出纳报销的流程应该先干什么后干什么?~

  方法如下:
  1、报销单据必须手续齐备:经办人、证明人(单纯费用的)或验收人(有实物的)、审批人签字
  2、报销人办完手续后持单据报销,必须审查单据是否合规,手续是否齐备(比如发生的事项是否合理,内容填写是否齐全,计算是否正确,有没有开具单位盖章,签字是否齐全等等),有些规模大一些正规一些的单位在出纳付款前先由会计审核。零星单据比如出差车票市内交通等要求报销人粘贴在记账凭证大小的白纸上,也可以设计一种报销单据粘贴单,正面写报销事由、日期、各当事人签字,背面粘贴单据。
  3、还要注意是直接支付现金还是预支款报销冲账,如果冲账还要看有没有余款需要退回,尽量不要直接将原来的请款单退给他,而是收到余款开收据(请款单和余款收据都登记现金日记账)。如果以后业务熟练了,对于在几天内就能报销冲账的预支款,也可以暂时保管在现金内,报销后退还。
  4、报销单据付款后最好盖上“款已付”戳子,避免重复,并及时登记现金日记账。

①由经办人填制付款单证,注明付款金额和用途,并对付款事项的真实性和准确性负责。
②有关证明人的签章。经办人的付款用途中,涉及实物的,应当由仓库保管员或实物负责人签收;涉及差旅费、招待费等,应当有证明人或知情人加以证明。
③有关领导的签字。收款人持证明手续完备的付款单据,报有关领导审阅并签字,同意支付。
④到财务部办理付款。收款人持有关领导已签字的内容完整的付款单据,报经会计审核后,由出纳办理付款(注意:有的单位是收款人持证明手续完备的付款单据到财务部交会计审核,待会计审核原始票据的真实性、合法性及具体金额无误签字后,再持付款单据报有关领导审阅并签字,最后由出纳办理付款)。
(3)办理付款。付款是资金支出中最关键的一环,出纳员应当特别谨慎,要认真仔细对待,因为款一旦付出,发生差错是很难追回的,且差错是由出纳员负责。所以,出纳员必须严格核实付款金额、用途和有关审批手续。
①现金付款。双方应当面点清,在清点的过程中发现短缺、假钞等情况由出纳员负责。
②银行付款。开具支票时,出纳员应认真填写各项内容,保证要素完整、印鉴清晰、书写正确,如为现金支票,应注明领票人的姓名、身份证号码及发证单位名称。办理转账或汇款时,出纳员书写要准确、清晰、完整,保证收款人能按时收到款项。应注意,办理完汇款或转账后,出纳员应及时将有关银行单据传真给收款人确认。
③付款金额双方确认后,由收款人签字并加盖“付讫”或“现金付讫”或“银行付讫”章。如为转账或汇款的,银行单据直接作为已付款证明。
④如确认签字后,再发现现金短缺或其他情况,应由收款经办人负责。

  1. 由经办人填制付款单证,注明付款金额和用途,并对付款事项的真实性和准确性负责;

  2. 有关证明人的签章。经办人的付款用途中,涉及实物的,应当由仓库保管员或实物负责人签收;涉及差旅费、招待费等,应当有证明人或知情人加以证明。

  3. 有关领导的签字。收款人持证明手续完备的付款单据,报有关领导审阅并签字,同意支付。

  4. 到财务部办理付款;



报销主要审核:业务的真实性、合理性、合法性
一、报销单据必须手续齐备:经办人、证明人(单纯费用的)或验收人(有实物的)、审批人签字
二、报销人办完手续后持单据向你报销,你必须审查单据是否合规,手续是否齐备(比如发生的事项是否合理,内容填写是否齐全,计算是否正确,有没有开具单位盖章,签字是否齐全等等),有些规模大一些正规一些的单位在出纳付款前先由会计审核。零星单据比如出差车票市内交通等要求报销人粘贴在记账凭证大小的白纸上,也可以设计一种报销单据粘贴单,正面写报销事由、日期、各当事人签字,背面粘贴单据。
三、还要注意是直接支付现金还是预支款报销冲账,如果冲账还要看有没有余款需要退回,尽量不要直接将原来的请款单退给他,而是收到余款开收据(请款单和余款收据都登记现金日记账)。如果以后业务熟练了,对于在几天内就能报销冲账的预支款,也可以暂时保管在现金内,报销后退还。
四、报销单据付款后最好盖上“款已付”戳子,避免重复,并及时登记现金日记账。


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有报销时出纳都需要做什么呢
听别人说挺麻烦,要这要那,其实没多大点事,看你公司是怎么规定的,一般在报销时报销人会先填个预算单,估计下所需费用,经领导同意签字后,出纳出钱,等报销人用钱之后再填报销单,因为这个费用会超或者没有超过预算的,这要再经领导审批的,如果领导同意签字,就可以报销了。

出纳的报销流程是怎样的
收到领导审批后的报销单然后付款。然后入日记账

蒙城县18388322307: 出纳的报销流程是怎样的 -
宰岩他达: 收到领导审批后的报销单然后付款.然后入日记账

蒙城县18388322307: 出纳的报销程序 -
宰岩他达: 这种程序不太符合常规操作1.首先人员出差借款就要写借款单,由领导签名批准,出纳员只需要将借款单保管好就可以,不要记帐. 2.公司人员回来的时候把原始发票或者收据等票据整理好,然后填写费用报销单,把原始发票单据跟费用报销单...

蒙城县18388322307: 出纳报销流程 要详细!!!!! -
宰岩他达: 先看发票,填写的报销单内容是否一致,有没有本人签字和他的领导签字,有的话,看发票金额和报销金额是否一致,没有问题再给老板签字,千万会计签字,再报销现金,现金要看各个公司的现金报销金额的限制的. 出纳只可以保管财务章要看会计或者老板的意思的

蒙城县18388322307: 出纳报销程序 -
宰岩他达: 报销的单据按会计准则只要是牵扯现金或银行存款的都应该让领导签字.自制凭证为记账凭证不是原始凭证对内与对外是一样的.只是原始凭证对内可以打收据或欠条但是对外不起作用,必须开具索要正式发票.

蒙城县18388322307: 出纳的工作具体流程是什么? -
宰岩他达: 出纳的具体工作流程有: 1、办理现金收付,审核审批有据.严格按照国家有关现金管理制度的规定,根据稽核人员审核签章的收付款凭证,进行复核,办理款项收付.对于重大的开 支项目,必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签...

蒙城县18388322307: 你们公司付款,报销流程是怎样的? -
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蒙城县18388322307: 求费用报销流程? -
宰岩他达: 费用报销流程:费用报销人报销申请(填制费用报销单)------报销人部门负责人(或上级主管)确认签字------财务主管审核(单据、数据等方面要求)-------公司总经理(或委托授权人)审批(侧重真实、合理性等方面负全责)------出纳复核并履行付款.上述流程为公司各项费用报销的既定程序,以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作,否则财务部有关人员有权拒绝付款.

蒙城县18388322307: 请教一下出纳的工作流程问题. -
宰岩他达: 如需要报销.首先要把报销单据填好.经财务主管审核或找相关人士在单据上签好字.再拿给出纳报销.出纳付现金后做好支出凭证.填写现金日记帐再交给会计.(会计是不能接触现金的)

蒙城县18388322307: 报销程序
宰岩他达:出纳的日常工作主要包括货币资金核算、往来结算、工资核算三个方面的内容. 1.货币资金核算.日常工作内容有: (1)办理现金收付,审核审批有据.严格按照国家有关现金管理制度的规定,根据稽核人员审核签章的收付款凭证,进行复核...

蒙城县18388322307: 出纳的流程?详细! -
宰岩他达: 出纳是管钱的.首先,钱是存在银行里,取款的时候填一张单,这张单子要编两个号,一个是银行日记帐的号(如“银01),这里的“01”意思是这张单据是本月的银行帐的第一张单据,一个是现金日记帐的号(如:现03)这里的“03”意思...

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