T3用友软件在总账中要把固定资产转入在建工程 固定资产模块该怎么做呢

作者&投稿:姜和 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
用友财务软件,如何把在建工程转入固定资产~

做一个凭证转一下就可以了,在建工程做贷方,固定资产做借方,就可以了,,不难...然后记上账就可以了,,,

总账模块:借:无形资产 贷:固定资产
固定资产模块:作固定资产减少处理

T3用友软件在总账中要把固定资产转入在建工程
在固定资产模块中—设置—增减方式里面,可以对在建工程转入设置对应的科目。

你可以这样试试,取消这张固定资产的记提折旧,等改建完,做资产增加.


用友t3怎么启用总账?
用友软件在多个模块同时启用时,总账模块要最后结账。以T3标准版为例:启用总账、固定资产、工资、应收应付、购销存、存货核算结账顺序:购销存结账--【存货结账--固定资产--工资--应收应付】--总账,“【】”中的模块不分先后顺序。总账——填制凭证——换用户审核凭证——换回来用户来记账——期间损益...

用友软件中的总账如何查询?
在管家婆软件中,要查看所有账目,首先需要进入软件界面,然后选择相应的账务功能,包括销售、采购、库存、财务等模块,每个模块下都有详细的账目信息供用户查询和核对。一般来说,用户可以通过软件的导航菜单或者侧边栏找到这些功能模块的入口。例如,在导航菜单中,通常有“销售管理”、“采购管理”、“库存...

用友为什么总账与明细
在用友软件中,总账系统是整个财务系统的核心模块之一。它主要提供对整个企业经济活动的总体记录,包括资产、负债、所有者权益、收入以及支出等五大类科目的汇总信息。通过总账,财务人员可以迅速了解公司的财务状况,并为决策提供重要依据。总账记录的是各明细科目的汇总数据,是进行财务分析的重要依据之一。另外...

如何在用友通T3标准版中导出总账,明细账,余额表?
1、打开友通T3标准版软件,打开账务处理,在右侧可以看到红框位置的选项,此栏目是总分类账及明细账。2、点击之后,弹出提示框的内容为:时间起止,科目级别,科目代码,币别。此时输入数据导出的起始日期,以及科目的级别,在下侧需要添加的条件位置打钩,点击确定即可。3、弹出页面即为总分类账,点开上...

用友制单序时控制在哪
在总账选项里设置,以用友T3为例,按以下步骤设置:1、打开用友软件;2、点击菜单栏的总账-选项;3、在弹出的对话框中,选择”凭证“选项卡,左上方第一条即为制单序时控制;4、勾选后,点确定,就设置好了制单序时控制。

请问,用友中出现“外部凭证在总账中不能修改”应该如何处理?谢谢!_百...
应付科目,预付科目,税金科目等都设置好,生成的凭证是自动的,即设置成什么样,生成的就是什么样,如果不合要求,可重新设置,或在应付款管理的凭证查询中删除指定凭证。如果是使用了固定资产模块,要修改固定资产凭证,需要在固定资产模块下进行修改,不能在总账模块修改,直接在固定资产修改。

请问,用友中出现“外部凭证在总账中不能修改”应该如何处理?谢谢!_百...
用友中出现“外部凭证在总账中不能修改”的提示,是因为此凭证是在其他模块中生成的,进去此凭证对应的模块进行修改。

t3用友软件怎样反记账用友T3如何反记账
1、在很多情况下,已经进行了总账系统的记账和月末结账,但是需要去修改凭证或删除凭证,这个时候就需要去进行反结账、反记账等一系列操作,以下是具体的操作流程: 第一步、反结账 进入用友通软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账,如图所示:2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一...

用友软件里删除二级科目显示“已在总帐系统凭证或银行账中使用!不能...
解决的办法是返账到年初,清除掉该科目的年初余额,临时换掉凭证里的科目代码(有凭证的话),删除或修改自定义凭证里涉及该科目的公式或科目代码,然后就能删除了。分类正确 即根据经济业务的内容,正确区别不同类型的原始凭证,正确应用会计科目。在此基础上,记账凭证可以根据每一张原始凭证填制,或者...

用友T3软件总账年结需要注意哪些问题
用友软件年度结转操作步骤 一、 在做年度结转前要做好备份,备份步骤如下:1、进入系统管理,点注册,2、注册用户名用admin,再点确定。3、再点击菜单栏中的“账套”,下拉菜单中选择“输出”4、选择我们所要备份的账套,选择之后点确认。5、稍后系统会出现如下画面,如果电脑配置较低,系统会有短暂的...

洪江市19127739428: T3用友软件在总账中要把固定资产转入在建工程 固定资产模块该怎么做呢 -
虞刘迈恩: T3用友软件在总账中要把固定资产转入在建工程 在固定资产模块中—设置—增减方式里面,可以对在建工程转入设置对应的科目.

洪江市19127739428: 用友T3在总账里处理“固定资产”怎样做,请帮忙解答一下 -
虞刘迈恩: 初始化设置好“固定资产”科目代码和名称,比如:一级代码“固定资产”是151,二级代码“房屋建筑物”151001“机械设备”151002“运输设备151003”等,三级代码151001001(办公楼)151001002(1#生产车间)等.然后在“报表系统”中的“其他报表”设好“固定资产折旧明细表”,各明细单元格中按照科目代码输入前面输入有关函数,等用横向设好名称.具体这个自设固定资产折旧明细表用什么方式发给你?

洪江市19127739428: 用友t3总账反结账后固定资产需要反结账吗 -
虞刘迈恩: 如果你只是修改凭证,而不涉及固定资产的凭证,那么不需要反固定资产,如果修改的凭证涉及固定资产,这个模块也要反结.

洪江市19127739428: 用友T3 - 财务通普及版财务软件年终结转如何操作?请高手指教 -
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洪江市19127739428: 用友T3软件中怎么把固定资产转入无形资产?审计说固资里有软件要调出,不知如何操作? -
虞刘迈恩: 总账模块:借:无形资产 贷:固定资产 固定资产模块:作固定资产减少处理

洪江市19127739428: 用友通T3怎样计提本月固定资产折旧,生成凭证? -
虞刘迈恩: 用友通T3计提本月固定资产折旧,生成凭证步骤如下: 1、单击桌面的T3图标,输入用户名和密码,登陆进去. 2、打开固定资产,计提本月固定资产折旧(固定资产——处理——计提本月折旧). 3、点击计提本月折旧后,要稍微等待一...

洪江市19127739428: 用友T3系统进行年末结转,把所有科目年底金额引到第二年年初余额.
虞刘迈恩: 以2011年为例 1.2011年所有月做完结账处理 2.打开系统管理-->系统-->注册,在跳出的对话框中录入主管的操作员(用户名),注意不是admin 选择账套,年度 选2011,确定 3.点“年度账”,建立,然后安照提示一步一步走,直到跳到“年度账建立成功” 4.系统--》注销 5.系统工程-》注册,在跳出的对话框中录入主管的操作员(用户名),注意不是admin 选择账套,年度 选2012,确定 点结转上年数据,,,包括总账,固定资产等....就可以了

洪江市19127739428: 用友T3通用版财务软件,其中固定资产模块以及累计折旧怎么处理啊?请教高手指点,谢谢! -
虞刘迈恩: 首先请问一下你使用的是财务通还是用友通,如果是财务通的话是没有固定资产模块的,所有涉及固定资产的都需要手工在总账中填制凭证,比如购进固定资产就需要填制借方:固定资产,然后相应的贷方;如果是折旧的话就是借方:累计折旧,贷方:固定资产;如果使用的是用友通的话就有固定资产模块,如果有这个模块的话累计折旧就只需要点击一下累计折旧按钮就可以完成,然后再点击制单就可以自动的生成折旧凭证.建议你看一下软件中自带的帮助固定资产模块,用友帮助写的很详细的.

洪江市19127739428: 用友T3软件中固定资产怎么和总账对账 -
虞刘迈恩: 固定资产模块 期末 对帐

洪江市19127739428: 用友T3如何在总账模块实现固定资产的管理? -
虞刘迈恩: 如果你没有购买固定资产这个模块的话,就只能在固定资产下面增加二级科目来做,每月手工计算折旧来填凭证,

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