发票冲红后,要退税,但是这还有新的发票要交税,这个税金可以在要退的税里抵扣,请问分录怎么做好?

作者&投稿:牟全 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
增值税普通发票冲红后,已经缴纳的税费,税局说不能退税,留作以后抵扣,请问分录要怎么做?~

根据开具的红字发票做分录为:
借:主营业务收入
应交税费-应交增值税
贷:应收账款-XX公司
而且在税控盘中开具了红字发票以后,开具的负数发票的税额会自动抵扣正数发票的税额,也就是这3000的税额会自动从开红字发票的月份中抵减,自然就会少缴3000的税额,就相当于退税了。

多缴的时候应交税费应该会出现借方余额,在次月或者下一季度计提的时候正常计提,应交税费贷方余额是多少缴纳多少就可以了

发票冲红后,直接做一张与原发票一直的凭证调整回来就行了。另一张发票就按做销售收入的凭证一样做就行,期末税金是红字4000元(留抵)不用结转。分录分别是红字借:银行存款或应收账款 贷:主营业务收入贷:应交税金5000;另一张蓝字借:银行存款或应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税金

按正常处理就行,
借:营业税金及附加 1000(因为不知道你的是什么税,所以暂且用这个科目代替一下)
贷:应交税费 1000
而对于退回的税,如果在去年有充分的证据证明能够收到,则作为会计差错调整期初,如果没有,则作为当期营业外收入-政府补助入账。

不需要单独做你所谓的退税和抵扣的分录。

你只需要做的是按扣除红字发票的收入的金额计提税款的分录即可。


发票冲红个税可以退回来吗
增值税额不得从销项税额中扣减.因此,需要注意:发票冲红以后的税费不是退回,而是从发生销售货物退回或者折让当期的销项税额中扣减或从发生购进货物退出或者折让当期的进项税额中扣减.如果是个体工商户已经交纳的个税可以参照上面的企业税费处理.退货发生的发票冲红怎么开?根据《增值税专用发票使用规定》第...

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一般纳税人开了电子普通发票交了税,次月冲红,可以退税吗?
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一般纳税人普票冲红,可以申请退税么?
一般纳税人普票冲红,不用向税局申请退税吧,直接在本期销项税中抵减就行了。

欠税的自然人代开发票作废可以申请退税吗
可以。根据查询国家税务总局深圳市税务局官网得知,代开的发票作废或冲红后,可以抵税重开发票或者申请退税。退税是指国家按规定对纳税人已纳税款的退还,优惠退税是税收支出的一种形式,即国家为鼓励纳税人从事或扩大某种经济活动而给予的税款退还。

发票跨月红冲还需要交税吗
那么,为什么发票跨月红冲后还需要交税呢?这是因为,红字发票虽然是冲减了原来的销售收入,但是并不代表税收就此消失。如果企业已经根据原始发票申报并缴纳了税款,那么红冲后,应该按照相关规定向税务部门申请办理退税手续。但是,如果企业没有进行申报或者申报不实,那么税务部门仍然会要求企业补缴相应的税款...

红字发票如何退税金
详情请查看视频回答

发票冲红是否退税
红字发票就是减少本期销项税,不存在退税。

出口进项发票冲红后重开发票不想做退税,正确的是否可以按勾选抵扣_百...
需要转出才可以,你要是勾选抵扣,你想退税,那就需要勾选这个退税,如果不想退税,只想抵扣,那就转内销了,你勾选就选择勾选抵扣,出口需要填写转内销证明,开发票,不能开免税需要去税局办理,这个,之前是需要填写转内销表,现在不知道可以网上办理不,需要你问下你税局。出口免税,对应进项税额是...

代开发票冲红退税的会计分录
题主是否想询问“代开发票冲红退税的会计分录是什么?”会计分录是代开发票、冲红发票、退税。代开发票。借:应付账款。贷:代开发票收入。1、冲红发票。借:代开发票收入。贷:应收账款。2、退税。借:银行存款。贷:应收账款。

加格达奇区13584433511: 发票冲红后,要退税,但是这还有新的发票要交税,这个税金可以在要退的税里抵扣,请问分录怎么做好? -
阴态丹仑: 不需要单独做你所谓的退税和抵扣的分录.你只需要做的是按扣除红字发票的收入的金额计提税款的分录即可.

加格达奇区13584433511: 发票冲红后退税如何办理 -
阴态丹仑: 如果你发票冲红之后,如果还可以用的话是可以的,如果不行用的话就不行了.

加格达奇区13584433511: 增值税普通发票冲红后,已经缴纳的税费,税局说不能退税,留作以后抵扣,请问分录要怎么做? -
阴态丹仑: 留抵时不用做分录,多缴的时候应交税费应该会出现借方余额,在次月或者下一季度计提的时候正常计提,应交税费贷方余额是多少缴纳多少就可以了 比如你留抵借方有余额是3000元次月或10月季度报税需要缴纳5000元,那么这时候分录借应交税费-应交增值税 2000元贷银行存款2000 就可以了.

加格达奇区13584433511: 增值税普通发票红冲后,已经缴纳的税款能办理退税吗,可是专管员说不能退.这怎么办? -
阴态丹仑: 用于抵减以后期间要交的税款

加格达奇区13584433511: 增值税专用发票充红后可以开具成增值税普通发票吗 -
阴态丹仑: 冲红后,就完成了开具冲抵业务.如果需要重新开具,已经是另外一项业务了,是开具普通票还是专用票,根据业务需要确定即可.

加格达奇区13584433511: 增值税普通发票红冲后要收回原发票吗? -
阴态丹仑: 增值税普通发票红冲后要收回原发票吗? 开具红字发票后需要收回原有发票,然后再开具正确的发票.

加格达奇区13584433511: 小规模季度发票超过9万,冲红后小于9万,是否可以退税
阴态丹仑:税款肯定是不能退回的,因为一旦缴纳税款以后税款就进入国库了,只有在特殊情况比如缴纳错误或者系统有误等情况出具证明才能退款.例如你所说的情况,只能把这笔增值税作为以后征期的留抵,也就是下一季度即10-12月征期中如果你开具增值税发票作为留抵,不过鉴于你是小规模纳税人,进项税不能抵扣,因此这笔红冲只能冲减你开发票的销项税额.

加格达奇区13584433511: 已经冲红的增值税专用发票上的税额怎么处理,怎么在账本里体现. -
阴态丹仑: 用红字做账或做反分录冲账,同时,你要重新开具发票记账,这样对于缴纳增值税就不影响了.如果是退货,不重新开具发票了,而本月又没有应交增值税,那么就产生多缴税金,就以后抵税或办理退税.

加格达奇区13584433511: 一笔业务开了两次专票,已经跨月,要怎么处理?如果要交税,冲红后可以退税吗? -
阴态丹仑: 你好!仅供参考 , 祝事事顺利 , 望采纳不胜感激! 一笔业务开了两次专票,已经跨月,要交税,冲红后可以退税或留抵哈!

加格达奇区13584433511: 小规模纳税人已报税发票红冲后金额不变,重新开票后怎样报税 -
阴态丹仑: 小规模纳税人已报税发票红冲后金额不变,重新开票后按照增值税发票汇总表上的金额、税额报税就可以了.如果只开一张红冲票后,再开一张金额不变发票的话,一正一负正好抵销,本月申报是零收入.

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