如果公司现在转成一般纳税人,每个月进货50万带增值票,然后公司每个月再开50万增值票出去,如何计算纳税额?

作者&投稿:东方燕 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
请问下我现在是一个 一般纳税人我每月要开50万的增值税<17%>票,也收到48万的票。请问下我每月要交多少税~

不含税的话就是50-48=2万增值税,这是国税交的
地税:印花税50*80%*万分之三(工业) 50*50%*万分之三(商业)
   城建税2万*0.7% 
   教育附加2万*5% (个地区不一样,要看具体税务上的核定率)
其他有个人所得税(有的话就交)\地方企业还有综合基金(根据收入来计征)\季度上还有工会经费\职教经费\企业所得税

1、纳税人书面申请一份,包括纳税人名称、取得税务登记证时间、经济类型、经营范围、法人姓名、注册地点、生产经营地点、认定增值税正式(临时、辅导期)一般纳税人的时间、阐述增票及增额原因、开业在一年以上的最近一年的销售额、一年以下的从开业到增票之日的销售额,已纳税金、留抵税金、税负率情况、提出申请前发票使用的最大开票限额、限次、限量、本次审批增加发票数量、调整后的开票最大限额。
2、增值税发票领购簿中当月领购记录、验旧记录复印件各一份。
3、《增值税防伪税控系统企业使用情况登记表》或前一次审批的《增值税防伪税控变更审批表》复印件一份。
4、需增量或调整限额所对应货物的购销合同或购货企业名单、购货数量、金额。(如开错票增票的应附错票复印件)
5、需增量或调整限额所对应进货情况的进项税认证结果通知书复印件一份。
6、当月防伪税控开票记录复印件一份。
7、辅导期一般纳税人需增票、增限额限量应附当月已开发票预缴税款缴款书复印件一份。

所谓增值税,你要理解这个概念,增值税,是缴纳物品增值所产生的税金。打个比方,一个杯子,原来进价1元,买过来出售价是1.3元,那么你缴纳的是1.3-1元=0.3元增值部分的税金。

如你所述,进项50万,销项50万,增值额为零。就是零剩以17%的税额=所缴纳税额0元。这是课本上的题目。实际上,你开公司不是做公益,你开公司是为了赚钱,照常理不可能进了50万,销售是50万或50万以下。这就产生一个税负率的概念,“税负率”是什么,你可以问万能的百度。每个行业税局里面有个标准,工业是多少,商业是多少?如你低于此标准或高于此标准,就是异常纳税户,就等着税局来查你的账吧。

如题,一年进项和出项都是600万,不用缴纳增值税,因为你公司经营活动没有增值。

细节能也敢补充说出来,不怕税局的人追踪人的IP查你的账,哈哈!!!

中国的纳税情况,是根据实际情况的,告你个潜规则,让你老板去找税局的人,看税局让你每个月要缴多少税款,一般的税局是有任务指标的,这是通例。你再根据这个指标去做你的账。古有闭门造车,现在别弄个闭门造账。

增值税是对销售货物或者提供加工、修理修配劳务以及进口货物的单位和个人就其实现的增值额征收的一个税种。
按你所说增值税在当年确实不用缴了。
但印花税、堤围费、个人所得税等还是要交的。

按照你如此推算一分钱的税也不用交!
但在现实工作中这是不可能的!
50万买进来,再50万卖出去

总是这样的话,税务局该查你账了。
最好还是交点比较好


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晏梦保力: 每月要交增值税,城建税,教育税及附加,地方税,印花税. 每季度要交企业所得税.

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察雅县19780302927: 我公司为一般纳税人,请问:每月具体该做哪些动作?我是特新的新手,请各位大侠帮助!谢谢 -
晏梦保力: 地税国税的税款申报与缴纳(每月15日以前完成),进项发票的认证(每月最后一天完成),国地税财务报表的申报(每月15日以前完成),还有一些季报和年报,在税务的网站上会提示你.

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察雅县19780302927: 急!!!请问我们公司才转成一般纳税人,是怎么缴纳税金的?我是个新手,哪个可以帮帮我?万分感谢. -
晏梦保力: 54100.24你这个是含税的吧 应该是 54100.24/1.17*17%=7860.72 你们现在如果过了辅导期 则缴税为 68000/1.7*17%-7860.24=2020.10

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