对方给我们开1万元税票,税率17%增值税1700元,我们给他1个点,即1000元。

作者&投稿:相皇 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
几个点的税是什么?对方开票给我们,我们要返回几个点给他是什么意思?~

这种情况通常不是正常的供销关系,仅仅是发*票往来。比如对方给你们开具1万元的税票,税率17%增值税1700元,你们可以用来抵扣。但是因为不是供销关系,这样开票是不合法的,但是有利益关系,假如你们付给对方5个点的报酬即500元,这样你们可以获利1200元,对方500元。说白了就是对这个1700元税款的分配问题。

您好,会计学堂邹老师为您解答

借;预收账款 4000 应收账款 7700 贷;主营业务收入 10000 应交税费-应交增值税(销项税额)1700

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其实双方都不亏,亏得是税费,因为税局是根据增值额收税,对方有足够多的进项税可以抵扣,可以把这个额度让给你,税局没有收到该收的税而已。

对方方可能是因为货物出售给不要开票的人,导致账面库存有,二实物无,采用这种办法来消化库存存货账面

对方可能有不要发票的客户,进项票也够用,给你们虚开,还另外有1000块收入,那会亏啊 呵呵

这跟每家公司的实际税负有关,就象贵司一般纳税人,开增值税票要交17%的税,同时国内购料供应商提供的增值税票可以拿来抵要交的销项税,比方1月贵司销项要交17元,而拿来来的抵扣的进项是10元,则实际贵司只需交7元的税。

虚开虚受增值税发票,查到就惨了


含税开一张10000的发票怎么开?
具体行业不同,要交的税金也不同,主要涉及增值税和所得税 以一般纳税人的工商企业为例,增值税率有17%和13%之分,如果适用17%的增值税率,则开一张10000元的发票,增值税金额=10000\/(1+17%)*17%=1452.99元,收入金额=10000-1452.99=8547.01 如果适用所得税率25%,则需要交纳所得税=8547....

给客户开1万块钱17%增值税发票,需要交多少税
给客户开1万块钱17%增值税发票,如果1万元是含税价,则要缴的增值税为(10000\/1.17*0.17)=1425.99元。如果1万是不含税价格,则需要加纳的增值税为(10000*0.17)=1700元。根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第五条 纳税人销售货物或者应税劳务,按照销售额和本条例第二条规定的税率计算并...

个体工商户开1万元无进项怎么交税?
(一)如果你是小规模纳税人,当月只有开票1万,可以不用缴纳增值税,现在有优惠政策;如果当月该笔开票再合计其他应税销售额超过10万或季度超30万,按所有收入纳税,用含税总销售\/(1+征收率)*征收率。(二)如果你是一般纳税人,无进项,当月无其他收入和期初无留抵税额,按含税销售10000\/(1+...

开了一万元增值税发票卖方要上缴一万元到税务局吗?
不需要,只需要缴纳1万元所对应的税款即可。根据增值税应税行为,适用不同税率,也会产生不同的税额。例如:个人去税务局代开1万元发票,3%增值税税率,那就只需要缴纳增值税=10000÷(1+3%)×3%=291.26元。

开1万元增值税普通发票需要交多少税
个人开1万元增值税普通发票需要交3%的增值税,小规模纳税人季9万元以下免税。

开1万元的增值税发票上多少税。
你们是一般纳税人吧?如果是的话,税率应为17 如果1万元是含税价的话,发票上的税额应为10000\/1.17*17%=1452.99元;如果1万元是不含税价的话,发票上的税额应为10000*17%=1700元。

我公司开增值税发票1万元税率百分之十一 求需要多少进项税票抵扣?求公...
增值税公式:销项税税额-(进项税税额+上月留抵进项税额-进项税额转出)税负率=(销项-进项)/不含税金额,根据公式来计算即可。

为什么税票一张最多开一万
为什么税票一张最多开一因为使用的发票版本就是万元版的,不能超过最高开票限额。主管税务机关在给企业进行批票时都会做发票版位的设定,如果给你们批的发票版位是万元,那么开票金额就不能超过1万,同理,十万元版位的就不能超过十万元。(不含税金额)。可以向税局申请开票的最高限额10万,需去办税...

设计单位开增值税专用发票,含税1万元,不含税是多少
增值税专用发票限额万元版的发票,不含税金额最高可以开多少9999.99,税额按所经营项目适用税率另行计算,不包括在此金额之内。所以如果适用税率是17%,则含税金额最高可开11699.99元,如果税率分别是11%、6%、5%或3%,那么含税金额最高分别可开11099.99、10599.99、10499.99、或10299.99元。

我找人给公司开了两万元的增值税发票.我有责任吗
当然有责任。你找人给公司开增值税发票,属于介绍他人虚开,也属于虚开行为。不过,由于税款只有3400元,未达到1万元追究刑事责任的标准,但是由于虚开金额超过1万元,税务机关应当对公司处以5万元以上50万元以下的罚款。

富蕴县15754156442: 开1万的发票税率为17%能抵扣多少 -
屈呼青柏: 10000元的增值税专用发票应抵扣的进项税是10000/1.17*17%=1452.99元.

富蕴县15754156442: 卖出1万元的货物,客户要求开17%税票,我开票的时候开的是多少,客户应该给我多少啊? -
屈呼青柏: 看你卖出10000元的货物是不是含税价,是的话就是价税合计是10000元,发票开具:金额:8547.00元,税额:1453.00元,客户给你一万元.反之则是,金额:10000.00元,税额:1700.00元,客户给你11700.00元.回答完毕!

富蕴县15754156442: 开10000元17%增值税发票,一个月共交多少钱的税 -
屈呼青柏: 假设在没有进项法票的情况下,就是:1. 增值税:1452.99,即10000除以1.17,再乘以17%.2. 城市建设维护税:101.71,即1452.99乘以7%.3. 一般纳税人月度营业收入少于10万,按照目前的政策暂免教育费附加、地方教育费附加、地方水利建设基金.

富蕴县15754156442: 对方给我们开1万元税票,税率17%增值税1700元,我们给他1个点,即1000元. -
屈呼青柏: 对方方可能是因为货物出售给不要开票的人,导致账面库存有,二实物无,采用这种办法来消化库存存货账面

富蕴县15754156442: 如何计算增值税税率;开出10000元17%的增值税发票,1%的税负,须开进项发票多少元,有计算公式吗? -
屈呼青柏: 10000元含17%税的税票 也就是说不含税金额为8547.01,税额为1452.99..如果要交1%的增值税税负,即要交纳85.47的增值税.也就是说进项发票的税额比销项税额小85.47就行了.也就是说进项发票的税额必须为1367.52,那么不含税金额就为8044.23.所以应开进项发票9411.75元.反过来就是说交税10000/1.17*0.17-9411.75/1.17*0.17=85.47元 为10000元不含税金额的1%

富蕴县15754156442: 我在某公司结了20000元的含税货款,发票是别人开的,税率17个点,请问我应应该拿多少钱. -
屈呼青柏: 16600元!

富蕴县15754156442: 如果对方给我们开的增值税专用发票,税率是17%,那么我们如何用它进行抵扣啊?而且可以抵扣的税率是多少啊 -
屈呼青柏: 抵扣的流程如下: 当月持所取得的抵扣联到税务机关进行发票认证,目的是发票真伪识别和数据采集,抵扣的税率和票面的税率一致; 下月进行纳税申报时,将该发票的金额和税额记入进项税一项,即可在你缴纳的税款中扣除该张发票的税额了.

富蕴县15754156442: 我们公司是小规模纳税人,对方给我们开具17%的增值税发票,我们公司可以到税务局去抵扣吗? -
屈呼青柏: 只有具有一般纳税人资格认证的企业,才可以抵扣进项票.你们公司是小规模纳税人,所以抵扣不了.

富蕴县15754156442: 我想问下:我开了一张10000元的增值税普通发票(税率17%)出去,我能用进项增值税专用发票来抵税吗? -
屈呼青柏: 增值税普通发票(税率17%)和增值税专用发票(税率17%)的销项税的账务处理是一样的,你可以用验证无误的进项发票抵扣.

富蕴县15754156442: 如果对方开17%增值税发票能抵我们公司多少钱 -
屈呼青柏: 举例,对方开给你单位增值税发票,税率17%,金额1000,税额170元,你单位取得发票符合抵扣原则认证后,可以抵扣进项税170元

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