做帐时把收入写多了税也交了怎么办

作者&投稿:寸乖 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
去年一笔收入做账了税费也交了,但是没做已交税费的凭证,现在该怎么处理?~

应交税费属于负债类科目,不会影响损益,故可直接如下处理
借:应交税费--应交 XX税 240 (摘要---补下缴纳2013年X月XX税)(如不能拿到缴款凭证的话,凭证后可附申报表和银行对账单)
贷:银行存款 240
印花税可直接计入利润分配--未分配科目
借:利润分配--未分配利润 9.20
贷:应交税费 --应交印花税 9.20 (摘要---补提2013年X月印花税)

这个其实很麻烦。多记主营业务收入,就牵扯多转成本,牵扯所得税。

如果刨除所得税问题,光看增值税的话,一般纳税人有两个办法:一个是,就做相反会计分录,冲账,这样一方面冲掉主营业务收入,也会同时冲掉销项税。一个是,账目不做调整,提请退税。

如果你是小规模纳税人,就退税吧,只要证据清楚,合情合理,完全可以退出来,只不过时间得半个月吧。

至于地第二个问题,会跟着同时解决。

建议申请退税。退税对税务局麻烦,对于你是不会有麻烦的。你填一个退税申请表、最后在退还书盖个章子就可以,税务局会到你公司重新计算并检查就可以退了。你就按退税做账就行。
多交的税从营业外收入中划转是不合法的。
金额不是很大,要不你自己到账上存144.17元,然后按退税处理就可以。

账肯定是要调整的。由于税款金额不大,建议在今后月份应交增值税额中抵缴。在此之前,你必须把情况向主管国税局报告并得到认可才行

应该走以前年度损益调整把

税务局应该会对你小规模纳税情况进行一次清算,能一并处理是最好的.


企业所得税年报时收入入多了调减税务会来查吗
会。企业所得税年报中的收入被错误地计算或录入过高,会导致所得税申报缴纳额变少,税务机关在进行税务稽查时会要求企业补缴税款和滞纳金。

我的上任会计把销售收入写成了含税收入,这个月我想调为不含税收入怎么...
不知他这个税金34132.68元是用含税收入乘以税率计算的?还是用含税收入\/(1+税率)*税率计算的。如是前者就错了;应将原分录红字冲销,再按不含税收入计算的税金重新编制正确分录 如是后者,税金金额计算虽然正确,但是不能记入主营业务税金及附加,主营业务收入也正好多计了34132.68元,应予调整 ...

我公司是小规模纳税人,我把现金收入的金额做成含税金额了,怎么办?要...
正确的应是:借:现金 2300 贷:主营业务收入2233.01 应交税金--增值税66.99 你应和你的税务专管员交流一下,取得手续后,冲回多计提的部分;借:现金 -69 贷:主营业务收入 -66.99 应交税金--增值税 -2.91 同时,按增值税额-2.91和附加税率把附加税费做相应的调整:借:主营业务...

多交税金冲减收入是什么意思
原来的时候,他记账没有把税费计提出来,全额发票都做了收入。因此相当于多做了收入,少做了税费。现在他发现了,就手工调整原来的凭证,把应该计入税费的钱计入税费,把多计入收入的钱冲减出来。

收入多记一分 税少了一分 如何调账
首先调整凭证,然后在下个月申报时,收入少报1分就可以啦 贷:主营业务收入 -0.01 贷:应交税费-应交增值税 0.01

...在未开具发票栏多填了,税额也多填写了,我要怎么处理呢?急啊!_百 ...
上月多计了收入,把多计的部分在本月用红字冲销。如多计了10000元的收入,则做如下分录:借:应收账款——误计销售 -11700(看上月记在什么科目,本月就冲什么科目)贷:销售收入 -10000 应交税费——应交增值税(销项税)-1700 填申报表时,在未开发票栏填写本期的未开票数减去上月多记的...

报税时把主营业务收入多报了,现在报表上的收入与报税的收入不一样要在...
报表上的收入与报税的收入不一样没关系,你在下月报税时将收入调整好就可以了。报税收入表有一个本年累计数,你这个月报时调整本月数,使本年累计数与你报表上的实际累计收入数一致就可以了.

我的上任会计把收入写成含税了,我用负数做账还是用红是冲账
我认为红不红字做法都对的.问题好像科目不对的,这不是销售退回 .冲减当月销售了.如果是以前年度 的 就不是这样做了

急求帮助···我是新手做帐时,主营业务收入写成含税收入了,导致报表也 ...
按会计差错调整做,调整在本月即可。按累计需要调整的金额红笔做以下分录:借:应交税金-增值税 应收账款 贷:主营业务收入 附件加一份说明,把调账原因、计算过程详细情况写一下。

我想问一下做一般纳税人的账时发现11年有一笔收入多入了0.07,增值税少...
通过以前年度损益科目调整。这是去年的,调整今年的肯定不对。

龙岩市15817608502: 做帐时把收入写多了税也交了怎么办 -
承皇盐酸: 建议申请退税.退税对税务局麻烦,对于你是不会有麻烦的.你填一个退税申请表、最后在退还书盖个章子就可以,税务局会到你公司重新计算并检查就可以退了.你就按退税做账就行.多交的税从营业外收入中划转是不合法的.金额不是很大,要不你自己到账上存144.17元,然后按退税处理就可以.

龙岩市15817608502: 上月将销售收入做多,增值税也交了,本月该怎么办?
承皇盐酸: 将上月的错误凭证注销再订正一个正确的凭证.

龙岩市15817608502: 企业做账的时候收入多做了,企业所得税多交了一些 -
承皇盐酸: 前期多交了,第四季度可以少交点,调整一下.这是一种方法.如果企业不在乎的话,多交了税金,税务是不会管的.觉得满意请采纳,谢谢!

龙岩市15817608502: 多确认了收入,导致多交了大额企业所得税怎么办? -
承皇盐酸: 缴纳所得税,其计税依据是利润总额(平时预交时)或应纳税所得额 (年度汇算清缴时),如果收入无法抵减成本费用,就会出现亏损,出现亏损后就不用缴纳所得税了.再者说现在国家对小微有很多政策,一般的纳税很少.

龙岩市15817608502: 申报印花税把收入多填了,款都缴纳了怎么办? -
承皇盐酸: 首先要把错误的申报更正了,征期内可以在电子税务局自己更正,自己更正不了到税务局更正.更正之后产生的多缴可以退税,也可以下期申报的时候抵税.

龙岩市15817608502: 重复纳税的账务处理和处理流程8月份销售产品60000元(含税价)
承皇盐酸: 1、如果是重复做了销售收入账务处理,造成重复纳税的话,做一笔红字冲销凭证就行了. 2、如果销售收入没重复做帐,只是重复多交了税金,这种情况,直接到你单位主管税务局专管员处说明情况,按照专管员说的去做就行了.

龙岩市15817608502: 去年的账务处理错啦..把预收账款做成了营业收入,多交了6000多的税..怎样退回来啊??分录怎么做类?? -
承皇盐酸: 1、调整凭证: 借: 应收账款 -70000贷:营业收入 -150000预收账款 800002、借: 应收账款 -78000贷:营业收入 -128000预收账款 50000 税很难退回了,你今年调整了,就可以少这么收入,所以也差不多.

龙岩市15817608502: 我公司是核定征收的企业,上个月我把销售额算错了,多提和多交了企业所得税,请问我该如何处理? -
承皇盐酸: 这个月可以调整. 核定征收方式,是按照收入来计算缴纳企业所得税,你先要调整收入 1.冲销多计算的收入:假如多计了A借:应收账款(银行存款、现金) A+B (红字)贷:主营业务收入 A (红字)应交税金-应交增值税 B (红字) 2.冲...

龙岩市15817608502: 去交税时填错了收入金额多填了5万多也就多交了4千多的税怎么办啊 -
承皇盐酸: 需要将情况及时与专管员协调沟通好,并在下月冲回多计的5万多地的收入.

龙岩市15817608502: 多提的税金和收入要怎么处理呢 -
承皇盐酸: 你不应该将取得的含税收入全部计入主营业务收入,建议你冲销重新记帐.贷:主营业务收入147488(红字) 贷:主营业务收入143192.23(蓝字) 贷:应交税金-增值税4295.77(蓝字) 你已交的税金记账 借;应交税金-增值税4291.90 贷;银行存款4291.90 少交的3.87元就在应交税金-增值税的余额里,合并在下期一起交纳就是了.

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