内部审计的七个流程是什么?

作者&投稿:禾琪 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
~

1、确定审计的目标;

2、了解内部控制制度,并予以描述;

3、内部控制制度的初步评价;

4、符合性测试;

5、符合性测试结果的评价;

6、实质性测试;

7、实质性测试结果的评价并撰写审计报告。

优点:

一方面当大大减少审计工作中取得审计证据的工作量,从而节约人力时间、降低成本;另外能较好的避免失误,保证审计工作质量。缺点:过分依赖对内部控制的审计。

扩展资料:

审计程序是审计工作从开始到结束的整个过程。一般包括三个主要的阶段,即计划阶段、实施审计阶段和审计完成阶段。

主要工作包括:调查了解被审计单位的基本情况;与被审计单位签订业务约定书;初步评价被审计单位的内部控制;确定重要性水平;分析审计风险;编制审计计划,对被审计单位内部控制进行控制测试;

对会计报表项目进行实质性测试;整理、评价执行审计业务中收集到的审计证据;复核审计工作底稿;形成审计意见,编制审计报告。

参考资料来源:百度百科--审计流程

参考资料来源:百度百科--审计程序




审计的基本流程和工作步骤
2、编制实质性程序底稿,对审计过程中发现的问题与公司财务、管理层进行必要的沟通;第五个阶段:所内整理 到了最后一个阶段,所有外勤结束,这个时候需要回所,进行底稿整理,将审定报表与纸质底稿核对;列出待补资料清单让企业补充。完成审计报告初稿的编制及底稿完成差不多的时候就需要送到风险控制部审核...

审计的工作流程是什么?
项目负责人通常重点考虑本期或前期审计中发现的重大事项,及其对保持该客户关系的影响。⑵评价遵守职业道德规范的情况 ⑶及时签订或修改审计业务约定书 6、制定总体审计策略。⑴风险评估程序 ⑵计划实施的进一步程序 ⑶其他审计程序。7、风险评估程序从6 个方面了解 ⑴行业状况、法律环境与监管环境以及其他...

审计的大致流程是什么
1、确定审计的目标;2、了解内部控制制度,并予以描述;3、内部控制制度的初步评价;4、符合性测试;5、符合性测试结果的评价;6、实质性测试;7、实质性测试结果的评价;8、撰写审计报告。

审计的流程?
4、符合性测试 5、符合性测试结果的评价 6、实质性测试 7、实质性测试结果的评价 8、撰写审计报告 优点:一方面当大大减少审计工作中取得审计证据的工作量,从而节约人力时间、降低成本;另外能较好的避免失误,保证审计工作质量。缺点:过分依赖对内部控制的审计。二、审计流程 一般审计工作流程包括五个...

审计工作流程是什么
审计工作流程是什么如下:1、审计计划阶段。一是编制年度审计项目计划;二是编制审计工作方案,主要包括审计目标、范围、内容和重点等。2、审计实施阶段。一是由审计机关确定审计组组长,选派合适的审计人员组成审计组;二是制发审计通知书,在实施审计3日前送达被审计单位,遇有特殊情况,经本级人民政府批准...

求会计师事务所里的《审计工作流程》?
1、审计准备阶段。审计机关根据项目审计计划,对被审计单位的审计事项开展审前调查活动,制定审计工作方案,组成审计组,在实施审计三日前,向被审计单位送达审计通知书。2、审计实施阶段。审计人员通过审查会计凭证、会计账簿、会计报表等方式进行审计,并取得审计证明材料。3、审计报告阶段。审计组对审计事项...

做审计是什么一个流程
做审计的流程主要包括以下几个步骤:1. 审计准备阶段 在这一阶段,审计员需要明确审计的目标和范围,确定审计的时间和地点,并收集相关的背景资料。同时,审计员还需要制定详细的审计计划,包括审计的方法、步骤和时间表等。2. 现场审计阶段 审计员根据审计计划进行现场审计,主要包括审查被审计单位的财务...

什么是审计程序?一般审计程序有哪些?
审计程序是指审计师在审计工作中可能采用的,用以获取充分、适当的审计证据发表恰当的审计意见的程序。一般审计程序表示审计工作从开始到结束的整个过程,包括三个主要的阶段,即计划阶段、实施审计阶段和审计完成阶段。具体如下:1、审计计划阶段,各级审计机关为履行审计职责而对计划期内的审计项目和专项审计...

会计师事务所的审计工作具体流程是什么呢?
审计决定自送达之日起生效。被审计单位对地方审计机关作出的审计决定不服的,可申请复议。审计流程是指审计人员在具体的审计过程中采取的行动和步骤。广义的审计流程是指审计人员从接受审计项目开始,到审计工作结束的全部过程,一般可划分为三个阶段:审计准备、审计实施和审计终结阶段,各阶段又包括许多具体...

审计流程包括哪几个阶段
6.跟踪和监督:在审计报告发布后,审计人员会跟踪和监督被审计单位的改进措施,以确保问题得到解决。如果需要,审计人员还会进行后续审计工作,以确定改进措施是否有效。总之,审计流程是一个系统性的、有序的过程,它涵盖了从策划、评价内部控制、收集证据、分析和评估证据、编写审计报告到跟踪和监督的各个...

九江市19814748516: 内部审计的工作步骤是什么? -
别言右旋: 首先,我要先来了解和掌握一下内部审计的流程.内部审计流程,顾名思义就是内部审计工作应该先做什么再做什么.知道了内部审计的流程自然而然也会知道这些流程应该会形成什么样的底稿.有人又会问,那内部审计流程应该从哪里获取呢...

九江市19814748516: 公司内审都有哪些流程? -
别言右旋: 按质量手册中规定的职能分配表进行,一般情况下:文件、记录在大多部门都要查到、而顾客满意度在市场部、经营部、专业部门也会查到.具体地讲从标准的4到标准8的要查内容都应涉及到. 内审时要求肯定有、内审通知、内审计划、内审检查表等 一、编制年度内审计划:一般在体系建立初期时或年初编制; 二、内审实施计划:根据年度内审计划编制的具体内审实施计划; 三、召开内审首次会议; 四、实施内部审核,填写内审记录; 五、开出内审不符合报告; 六、编制内审报告; 七、召开内审末次会议; 八、各部门根据不符合报告分析不符合原因,制定纠正计划,必要时制定纠正和预防措施计划; 九、各部门实施整改; 十、内审员实施整改有效性验证 十一、将内审情况提交管理评审

九江市19814748516: 内审的程序是怎样的? -
别言右旋: 你好!一般的内审基本程序是:制定内审年度计划----制定当月实施计划----提前7天通告------开首次会议----组织内审并填写检查表----记录不符合项----末次会议、出具内审报告----开具不符合项纠正措施报告----不符合项关闭.

九江市19814748516: 单位内部审计人员审计的程序时什么? -
别言右旋: 一、编制审计计划 二、出具审计通知书 三、审计证据 四、审计工作底稿 五、内部控制审计 六、舞弊的预防、检查与报告 七、审计报告 八、后续审计

九江市19814748516: 内部审计工作流程 -
别言右旋: 内部审计做方案之前的第一要务是寻找审计依据. 1、如果你的公司有完整的内控制度,那就最好,以内控制度为依据,一个控制点就是一个检查点,内控流程就是你审计的流程. 2、如果你们公司没有完整的内控制度,那公司的财务、采购、...

九江市19814748516: ISO9000:2008内审流程是什么? -
别言右旋: 一、编制年度内审计划:一般在体系建立初期时或年初编制; 二、内审实施计划:根据年度内审计划编制的具体内审实施计划; 三、召开内审首次会议; 四、实施内部审核,填写内审记录; 五、开出内审不符合报告; 六、编制内审报告; 七、召开内审末次会议; 八、各部门根据不符合报告分析不符合原因,制定纠正计划,必要时制定纠正和预防措施计划; 九、各部门实施整改; 十、内审员实施整改有效性验证 十一、将内审情况提交管理评审

九江市19814748516: 大型企业的内部审计过程是什么样的?
别言右旋: 通常,外部审计人员将审计过程分为计划、实施和终结三个阶段.内部审计的审计过程与外部审计的审计过程不完全相同.由于内部审计侧重于企业的经营管理活动的检查...

九江市19814748516: 制度基础审计的流程是怎样的呢?
别言右旋: 制度基础审计的流程: 1、确定审计的目标. 2、了解内部控制制度,并予以描述. 3、内部控制制度的初步评价. 4、符合性测试. 5、符合性测试结果的评价. 6、实质性测试. 7、实质性测试结果的评价. 8、撰写审计报告.

九江市19814748516: 内审的一般程序 -
别言右旋: 1)内审策划(P):也就是内审计划+内审材料准备+通知相关部门2)内审实施(D): A)首次会议:通报内审的要素及涉及的部门,内审人员、内审的要求等; B)现场审核: C)期间有内审组内部讨论会议 D)末次会议:形成内审报告、通报不符合项等3)不符合项纠正及验证(C): A)首先检查不符合项是否已经纠正; B)分析不符合项产生的原因 C)针对原因制定纠正措施 D)验证纠正措施是否已经执行,是否有效4)内审的有效性(A) 主要是内审报告提交管理评审会议.

九江市19814748516: 企业内控审计的具体步骤 -
别言右旋: 1、了解企业的内部控制情况,并做出相应的记录.2、初步评价内部控制的健全性.3、实施符合性测试程序,证实有关内部控制的设计和执行的效果.

本站内容来自于网友发表,不代表本站立场,仅表示其个人看法,不对其真实性、正确性、有效性作任何的担保
相关事宜请发邮件给我们
© 星空见康网