用友t3怎么反记账?

作者&投稿:寸殃 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
~ 用友T3反记账的步骤如下:

在用友T3软件中,要进行反记账操作,首先需要打开软件并进入相应的账套,然后选择需要反记账的月份,最后执行反记账命令。

详细来说,在用友T3中反记账的具体操作如下:

1. 打开用友T3软件,并登录到相应的账套。这通常涉及到输入用户名和密码,以验证用户的身份和访问权限。

2. 在软件的主界面或导航栏中,找到“账务处理”或类似的选项,并点击进入。这里可能会显示各种与账务处理相关的功能,如凭证管理、账簿查询等。

3. 在账务处理的界面中,找到“凭证管理”或“凭证查询”等选项,并点击进入。这里会显示已经记账的凭证列表。

4. 在凭证管理或凭证查询的界面中,找到需要反记账的凭证,并选中它。可以通过筛选条件或搜索功能来快速定位到需要反记账的凭证。

5. 在选中凭证后,找到并点击“反记账”或类似的按钮。这通常会弹出一个确认框,要求用户确认是否执行反记账操作。

6. 在确认框中,仔细阅读反记账操作的后果和影响,确保理解并同意后,点击“确定”或“是”等按钮。此时,软件会执行反记账操作,将选中的凭证恢复到未记账的状态。

需要注意的是,反记账操作是一种比较特殊的操作,通常需要在特定的场景下使用。在执行反记账操作前,应该仔细考虑其必要性和后果,并确保有充分的理由和依据。同时,为了避免误操作或误用反记账功能,建议在进行此类操作时,先备份好相关数据和账套信息,以防万一。

此外,用友T3软件的具体操作界面和功能可能会因版本或配置的不同而有所差异。因此,在进行反记账操作时,建议参考软件的用户手册或在线帮助文档,以获取更准确和详细的操作指导。


用友t3如何反记账流程
用友T3反流程:取消结账→取消记账→取消审核→修改凭证。1、取消结账(用账套主管操作):点“总账—期末—结账”,打开了结账窗口,选择需要取消结账的月份,同时按“CTRL+SHIFT+F6”,输入账套主管的口令点“确定”。2、取消记账(用账套主管操作):点“总账—期末—对账”,打开了对账窗口,同时按“...

t3用友软件怎样反记账用友T3如何反记账
关于t3用友软件怎样反记账,用友T3如何反记账这个很多人还不知道,今天来为大家解答以上的问题,现在让我们一起来看看吧!1、在很多情况下,已经进行了总账系统的记账和月末结账,但是需要去修改凭证或删除凭证,这个时候就需要去进行反结账、反记账等一系列操作,以下是具体的操作流程: 第一步、反结账 ...

用友T3.反记账怎么反?
1、首先进入总账系统,进入【结账】环节,进行反结账。2、输入帐套密码,完成反结账,按Ctrl+Shift+F6 ,出现反结账输入密码界面。完成反结账,可以连续反结账。3、点击【实时导航】开始反记账操作。4、然后需要点击【实施导航】---【实施工具】---【总账数据修正】选项。5、确定好日期后进行反记账。

用友T3怎么反记账?
如果进入,没有找到恢复记账前状态的选项的话,应该和T3的版本有关系,如果是10.8后的版本,需要先进入总账=》期末=》对账界面,同时按Ctrl+H键,弹出恢复记账前状态被激活。再进入点击总账=》凭证=》恢复记账前状态,输入账套主管密码,点击确定。完成反记账。注意事项:本月没有结账的状态,才能进行反...

用友t3反记账步骤
用友T3反流程:取消结账→取消记账→取消审核→修改凭证。1、取消结账(用账套主管操作):点“总账—期末—结账”,打开了结账窗口,选择需要取消结账的月份,同时按“CTRL+SHIFT+F6”,输入账套主管的口令点“确定”。2、取消记账(用账套主管操作):点“总账—期末—对账”,打开了对账窗口,同时按“...

用友T3如何反结账、反记帐、反审核
为了帮助您解决在用友T3系统中反结账、反记账、以及取消审核的步骤,这里提供详细的指引。操作过程涉及到总账系统模块,以下详细步骤清晰明了,确保您能够顺利进行相关操作。第一步:反结账 1. 登录用友T3系统,进入总账系统模块。点击“总账”选项,接着选择“期末”和“结账”。2. 在弹出的窗口中,选择...

用友T3如何反记帐、反结帐、反审核
当需要在用友T3的总账系统中撤销已进行的结账、记账或审核操作时,可以按照以下步骤进行:首先,登录到您的用友T3账套,然后选择“总账系统”模块,进入系统界面。在系统中,找到“月末结账”功能并点击,进入结账的页面。在这里,如果你想反结账,需要定位到你想要操作的月份,同时按下键盘的“ctrl+shift+...

用友t3如何进行反记账(用友t3如何反记账)
1、登录用友软件后,点击【总账】-【期末】-【对账】,进入下一步。2、在弹出的对账页面中,按住Ctrl H,在弹出的页面中点击确定。恢复预记账状态功能已开通。3、回到主页面,点击【总账】-【凭证】-【恢复记账前状态】进入下一步。4、进入恢复预记账状态页面后,选择要恢复的反记账日期,点击【确定...

用友T3怎么进行反记账、反审核操作?
按以下步骤操作:1、反记账:在“总账”-“期末”-“对帐”界面按“ctrl+H”激活恢复记帐功能;然后在“总账”-“凭证”-“恢复记帐前状态”菜单,从这可以恢复计帐;2、反结帐:在“总账”-“期末”-“结帐”界面按“ctrl+shift+F6”;3、反审核:在“审核凭证”界面可以取消审核“审核”-“取消...

用友T3如何反记账?
如果进入,没有找到恢复记账前状态的选项的话,应该和T3的版本有关系,如果是10.8后的版本,需要先进入总账=》期末=》对账界面,同时按Ctrl+H键,弹出恢复记账前状态被激活。再进入点击总账=》凭证=》恢复记账前状态,输入账套主管密码,点击确定。完成反记账。注意事项:本月没有结账的状态,才能进行反...

武昌区15338872498: 用友T3总账已结帐,如何反结帐、反记帐、反审核凭证 -
初通黑豆: 用友T3总账已结账,进行反结账、反记帐、反审核凭证操作步骤如下: 1、登陆用友T3,进入账套. 2、点击“总账系统”进入页面.3、点击“月末结账”,进入结账的页面.4、进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:...

武昌区15338872498: 用友T3反结账后怎么反记账? -
初通黑豆: 1、反记账的步骤: (1)、执行|总账|期末|期末对账功能,在打开的界面中,单击或选择要反记账的月份,按ctrl+h键,将凭证恢复记账前状态功能激活; (2)、执行总账|凭证|恢复记账前状态,在打开 的对话在框中,对恢复方式做出选择,进...

武昌区15338872498: 用友T3在哪里反结帐 -
初通黑豆: 在总账——凭证——恢复记账前状态. 反结账:在结账界面,选定要进行反结账的月份,按ctrl+shift+f6 反审核:审核操作员在审核凭证中选定需要取消审核的凭证,按取消审核.如果有出纳签字,还要出纳操作员登陆到出纳审核的界面取消签字,修改凭证,保存 . 修改后的凭证重新进行审核(出纳签字)、记账、结账. 另:反结帐,反记帐操作虽然可以达到返回上一步状态,但是容易引起数据混乱,所以建议广大客户最好本月做好凭证后不要急于审核和记帐凭证,可以留到本月全部凭证都操作完成,并且检查没有错误之后在去进行审核,记帐,月结的操作,以免引起数据错误.

武昌区15338872498: 如何用T3用友软件反结账? -
初通黑豆: 总账→期末→结账,将鼠标指向需要修改的月份,同时按下ctrl+shift+f6键,系统会提示输入密码,输入正确的密码后,反结账完成

武昌区15338872498: 用友T3如何反记账? -
初通黑豆: 反结账 总账→期末→结账→下一步→对账→下一步→结账 即可,若要取消结账,在结账界面选择要取消的月份(必须是最后一个结账月份)同时按下Ctrl+Shift+F6,输入密码即可. 注:只有账套主管才能取消结账. 反记账 总账→凭证→记账,打开记账界面,单击'全选'→下一步→'记账'即可. 如果要取消记账,总账→期末→对账,打开对账界面,然后同时按下Ctrl+H,同时弹出一个'恢复记账前状态被激活'单击'确定'然后在总账→凭证→记账下面多出一个'恢复记账前状态'单击即可恢复记账. 笑望采纳,谢谢!

武昌区15338872498: 用友T3怎样反对账 -
初通黑豆: 反结账--点击月末结账--选中要接的月份---同时按下ctrl+alt+F6,你按完反记账没有反应,你点击总账下的凭证,看看有没有恢复月末记账前状态这一选项

武昌区15338872498: 用友T3仓库核算系统怎样反记账 -
初通黑豆: 上面横的核算下有个处理,恢复记账

武昌区15338872498: 用友t3普通版怎样反结账、反记账、取消审核、删除凭证 -
初通黑豆: 一、反结账: 点击期末处理-结账,弹出结账界面,然后按CTRL+SHIFT+F6,就提示你输入账套主管密码,输入回车后,就取消了一个月的结账 二、反记账 在菜单行-总账-凭证下,有恢复记账前状态,点击后输入账套主管密码,就可取消一个月的记账 三、取消审核 在审核界面里,有取消审核按钮 四、删除凭证 打开凭证录入界面,找出需要作废的凭证,点击作废凭证,则该凭证作废,然后点击整理凭证,会弹出删除作废凭证的对话框,点击是就可以了.

武昌区15338872498: T3用友软件如何反对账 -
初通黑豆: 上方的 总账 期末 对账 然后按CTRL+H 提示恢复记账前状态已被激活 然后点击 上方总账 凭证 点选恢复记账前状态 如果是10.8以后的版本 直接在总账 凭证 下就有恢复记账前状态

武昌区15338872498: 用友T3软件工资管理如何反结账 -
初通黑豆: 以最新的操作日期登陆工资管理,例如10月份工资管理已经结账,则需要以11月的日期登陆工资管理,然后点击“工资”--“业务处理”--“反结账”,进行反结账.

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