固定资产尾款未付完怎么做账务处理?怎么做会计分录? 财务人员必看!

作者&投稿:洪委 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
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假设A公司和B公司进行一笔业务交易,A公司选择了分期付款的方式。假设出现固定资产尾款未付完的情况,该怎么做账务处理呢?怎么做会计分录?接下来就跟着深空网小编一起来了解固定资产尾款未付完怎么做账务处理?
固定资产尾款未付完怎么做账务处理?怎么做会计分录?
固定资产尾款未付完,可以按照固定资产价值折现入账。由固定资产准则相应规定可得,分期付款购买商品时,如果其具备了融资性质,那么应当以购买价款的现值入成本。将购买价款与现值的差确认费用在未确认融资费用中计入,并给予摊销。
案例说明:
很久之前,公司买了一台价值15万元的设备(未做过账),已计提折旧。现在这台设备的尾款在这个月会支付7万元。该怎么做会计分录?
答:首先,将这7万元尾款,在该资产的成本中补充计入,也就是增加原值。但要注意以前的折旧无需再进行调整,现在只要按照新的价值计提即可。
如果甲公司购买了一项20万的固定资产,先付了5万定金,现在产品都已经安装好,支付尾款也完成了。那么这整个过程的会计分录怎么做?公司固定资产租出后,怎么做会计分录?
借:其他应收款
贷:银行存款5
借:在建工程20
贷:其他应收款应付账款15
借:应付账款
贷:银行存款15



设备已经按照合同金额转固定资产,尾款未付,发票一年后开过来,这样在税...
因为在发出货物时,对方就应该全额纳税并开票,所以,没收到发票是不规范的。税务如果稽查时,没有取得发票,有可能处以罚款。固定资产成本,就看税务认不认可你们的合同与付款证据了。

请问在建工程结束后,如何转入固定资产,需要办理那些手续
已经具备了固定资产的条件,施工款没有全部付完,不影响转入固定资产,需要的是完工证明、移交证明,只要能确定固定资产的全部价值,做应付款,把在建工程价值做齐全,比如,在建工程已经做了1000万,还欠100万元款没有付清:借:在建工程100万 贷:应付帐款100万 同时:借:固定资产1100万 贷:在...

固定资产尾款问题
10%尾款应该冲减资产的入帐金额,因为固定资产在有些方面未达到合同规定的要求,造成资产的减值。如果对方能重新换一张发票或补开红字发票就更完善了。

付尾款入什么会计分录
1. 尾款支付属于负债的增加。当企业或个人付尾款时,表示其需要清偿之前的债务。在会计上,这意味着企业的应付账款增加。应付账款是记录企业应支付但尚未支付的款项的科目。2. 会计分录的制作。对于尾款的支付,会计分录通常会记录为:借某个资产账户,贷应付账款账户。这样,资产账户会减少相应的金额,...

购买固定资产结尾款7000要怎么写会计内 帐分录
支付购买固定资产的尾款,会计分录为:借:应付账款 7000 贷:银行存款 7000 应付账款是指因购买材料、商品或接受劳务供应等而发生的债务。这种负债通常是由于交易双方在商品购销和提供劳务等活动中由于取得物资或接受劳务与支付价款在时间上不一致而产生的。应付账款账户:1、账户性质:负债类账户。2、...

我公司购买了37800的空气能组,只付了34000,尾款还没付,怎么做会计...
1.如果货到发票未到付款时 借:预付账款 34000 贷:银行存款 34000 2.收到发票时 借:固定资产 37800 贷:预付账款 34000 银行存款 3400 这样做可以看出货到后发票有没有到。

买的设备回来了,尾款没付,可是对方发票已经开好,怎么做账?
你好!借:固定资产 应交税费-应交增值税 贷:银行存款 应付账款 仅供参考 , 祝事事顺利 , 望采纳不胜感激!

...得半年后才付尾款,尾款付清才给发票,怎么入账
付款时可以先记入在建工程科目,待最后发 票回来后,再凭票转入“固定资产”科目。

固定资产支付尾款怎么做分录
企业取得固定资产时,确认固定资产的价值,借:固定资产—车辆等,应交税费—应交增值税—进项税额,贷:应付账款—XX公司等。企业实际支付款项时,冲减应付账款科目,每次支付时做如下分录,借:应付账款—xx公司,贷:银行存款等。

房子过户完成,买房者却不付尾款了,这时候房子是谁的?
根据法律规定当双方办理完过户手续的时候,此时的房屋的资产权已经不归原房主所有了,这时候发生的尾款未结清,或者拒不还尾款就属于违反了另一项法律了。那么我们应该怎么办呢?在房屋的交易过程中如果是买方违约在先,则可以根据《民法典》的相关条例解决和逐一实现。1.卖方可以催促买方,如果还是不履行...

蓝田县15369843918: 购买固定资产时有尾数未付如何做分录?固定资产已在使用 -
钮厕新天: 借:固定资产贷;应付账款 付完了,冲减就好了.

蓝田县15369843918: 购买的固定资产部分账款未付的怎么记账
钮厕新天: 账务处理如下: 1、购进固定资产: 借:固定资产 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应付账款-*** 2、支付部分款项: 借: 应付账款-*** 贷:银行存款 3、未付部分款项仍挂在应付账款账户上 若能帮助你,请采纳!

蓝田县15369843918: 退回固定资产,钱未付 如何做帐务帐务处理,需要给对方开发票吗 -
钮厕新天: 1、你们产生的不是销售行为,所以是不能开发票给对方的.2、退还固定资产,应该将发票一并退还,同时从帐务当中冲销当初固定资产入帐的凭证,如果已经计提折旧,应冲销折旧.分录为 冲销固定资产 借 应付账款等 贷 固定资产 冲销折旧 借 费用类科目(红字) 借 累计折旧

蓝田县15369843918: 固定资产已完工结算进入使用,工程款未付完,怎么做分录 -
钮厕新天: 计入应付帐款.

蓝田县15369843918: 事业单位18年按合同支付首付款已入账,但物品已全部列入固定资产,现支付尾款,19年该如何做会计分录 -
钮厕新天: 首先,今后应该按照合同价入账固定资产,尾款借记“固定资产”,贷记“应付账款”.目前,如果该固定资产使用未满一年的可以将尾款加入固定资产的初始值重新计算月折旧额,追溯补提当年应计提而未计提的折旧;如果该固定资产使用已跨年度,则未入账的尾款应该在其入账年份加入年初固定资产净值,将两者之和减去残值,按剩余折旧年限重新计算折旧,在当年追溯补计提应计提而未计提的折旧.总之,上述方法是一个原则:调整固定资产价值,只能追溯补计提当年应提未提的折旧,不能跨年度追溯补计提折旧.

蓝田县15369843918: 厂房已办理验收,但工程款未付完,固定资产如何入帐 -
钮厕新天: 按总价入账,不管有没有付款.付款与否与资产的入账价值没有关系.

蓝田县15369843918: 买设备时候分批付的.之前是计入: 借:固定资产 贷:现金 设备已经到了.钱没付完.下月再付钱怎么做? -
钮厕新天: 之前凭证处理错误,付款时只能挂往来,收到发票和资产时才能记固定资产. 付款时 借:其他应付款 贷:库存现金收到固定资产和发票,假设无进项税金 借:固定资产 贷:其他应付款希望能帮助到你!

蓝田县15369843918: 单位购置一批机台,购置时已经计入固定资产,并计提折旧.款项未付清,未付款当时是计入应付账款的 -
钮厕新天: 您好,会计学堂邹老师为您解答 借;固定资产 贷;应付账款 借;制造费用等科目 贷;累计折旧 借;固定资产清理 累计折旧 贷;固定资产 借;应付账款 贷;固定资产清理 借;营业外支出 贷;固定资产清理 或 借;固定资产清理 贷;营业外收入 欢迎点我的昵称-向会计学堂全体老师提问

蓝田县15369843918: 设备尾款应如何做分录 -
钮厕新天: 首先5万元尾款补充计入该资产的成本,即增加原值.但是以前的折旧不用再调整了,现在起按新的价值计提就好.

蓝田县15369843918: 工程全部竣工.但有几笔尾款还未支付给几家建筑方,也没有发票.该怎样做账? -
钮厕新天: 尾款未支付,发票未收到,财务上不需要做处理,工程部确认一下进度就行了.

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