刚做出纳不久,前阵子犯了糊涂把一笔转账的发票忘了转然后做成现金支付了,怎么办??? 各位帮帮我吧

作者&投稿:韦种 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
到底是出纳先付款会计再做记帐凭证还是会计先做记帐凭证再给出纳作为付款的凭据?我都被出纳搞糊涂了!!~

实际工作中这两种方式都存在的.先付款后做凭证,可能会造成月初时会计无法及时处理每天的付款凭证(那时通常要做报表).
如果会计先做凭证,严格说来,凭证应"借:XX费用(或其他的什么科目) 贷:其他应付款".出纳付款后,再做"借:其他应付款 贷:现金(或银行存款)".
如果你们单位业务不多不复杂的话,这两种方式都可以用.

我也是出纳,在书上还真的没有看到到底该谁做凭证。现实里一般都是出纳做,因为支出的钱都是经出纳的手,出纳比较清楚。如果出纳实在不知道该记什么科目,也可以留给会计去填写现金的对方科目。银行存款也一样。其实就没有那么具体的规定,出纳和会计互相把活干好就行了,有时候如果分得太清楚,有的活就不能干了。我在单位就是把凭证制要后,先记好现金和银行存款的账,然后把凭证全部交给会计,就是这样。希望对你有帮助!

可以用红字冲回原来的凭证,写明某月某号是转账误做成现金现冲回,并在原来的现金凭证上也写明转账误做成现金某月某号凭证冲回,然后把再做一张转账凭证把原发票附在转账凭证后面。

只须冲红原帐务处理,更正为正确帐务处理即可


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