一般公司的财务报销流程

作者&投稿:邬府 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
公司员工向财务报账的一般流程流程~

公司员工向财务报账的一般流程流程:
  一、报销审批监控程序
  1、公司除正常费用开支外,其余各项支出必须事先提出计划,按支出审批权限批准后,在计划范围内列支。
  2、办公用品的购置:由各部门根据需要,编制计划报总裁办审核汇总,按审批权限批准后,由集团总裁办按计划统一购买,并建立实物帐,详细登记办公用品的进、出情况。领用时,须填制出库单,经分管领导批准。总裁办每月末应将办公领用清单交财务室进行核定监控。
  3、物品采购报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。
  4、要求财务出纳人员严格执行财务制度,并于每月月初汇总上月的报销清单,上报上级主管。
  5、总经理所产生的费用由总签字报销。
  6、每周三定为费用报销日。培训回来的员工必须要当月进行转训,由行政签字确认后方可报销。当事人填好报销单,部门经理签字,交给财务小方即可。
  二、报销规定
  (一)、差旅费报销规定
  1、员工出差应填写出差“申请单”,并按规定程序报批后,到财务部门预借差旅费
  2、员工出差返回后,填写“差旅费”报销单,连同出差“申请单”、原始报销凭证,按规定的时间及审批手续到财务部报销。
  3、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。
  4、住宿费:单人或双人出差每天最高不超过200元,去深圳、广州、上海、北京出差每天最高不超过350元,超出部分由个人承担,如有特殊情况需总裁批准方可报销。
  5、交通费:员工出差需购买飞机票的,一律由办公室统一购买,不得擅自购买。如擅自购买,费用由个人承担。出差不是为处理紧急事务的,普通员工以车,船交通工具。员工长途出差交通费可实报实销,出租车票

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财务报销流程详细步骤
1、整理报销单据:将需要报销的发票、收据、合同等单据进行整理,确保单据完整、清晰。2、填写报销单:根据公司的报销规定,填写报销单,包括报销金额、报销事由、报销时间等信息。3、审核单据:将整理好的单据提交给财务部门进行审核,确保单据的真实性、合法性。4、审批报销:财务部门对审核通过的单据进行...

一般公司的报销流程是怎样的
1、报销费用,首先要看目的,如果是出差、采购、发生的招待费用,这些费用报销必须提前请示公司相关领导或是部门的负责人,征得同意才可以发生,也就是先要有申请单。2、在公司允许发生的情况下,要索要相关费用发票,并按公司的规定粘贴费用报销单,写明原因,时间,发生的目的,并填写金额,找相关的负责...

公司费用报销制度及流程
公司财务部根据实际情况在每星期二、星期三、星期四集中进行财务报销.费用报销单填写及票据粘贴要求有哪些?(1)报销单据填写应力求整洁美观,不得随意涂改;(2)报销单封面与封面后的托纸必须大小一致,各票据不得突出于封面和托纸之外(票据过大时应按封面大小折叠好);(3)各票据应均匀贴在报销单封面后的...

财务报销制度和流程
一般而言,该制度与流程会包含以下环节:1、费用预算和预报:企业需要明确每项费用的用途、金额、时间、相关人员等信息,并制定相应的预算计划。2、费用审批:各项费用需要经过特定人员的审批认可后方可报销。3、报销申请:员工需要按照规定提交报销申请,其中需要填写相应的费用类别、明细、发票、票据等材料。...

财务报销流程详细步骤
财务报销流程详细步骤如下:1. 填写报销申请:员工需完整填写报销申请表,包括费用明细、金额、日期等信息,并附上相关票据和凭证。2. 提交报销申请:员工将填写好的报销申请表和相关凭证提交给财务部门或公司指定的审批人员。3. 审批流程:审批人员依据公司规定的审批流程和权限进行逐级审批,确保报销符合...

一般公司报销流程
基本流程:办理业务前明确费用票据性质(问财务)——办理业务费用额度(按规定或询问负责人)——索取报销票据——部门负责人审核——单位负责人签批——财务负责人签批——报销相关费用具体实施:1、办公性费用:一般由公司总务部门控制使用,象办公费、电话费、燃油、车辆保险费、招待费等2、生产性费用...

财务报销制度和流程?
一般来说,财务报销制度和流程包括以下方面:1. 申请和审批:员工或部门需提交报销申请,并经过相应的审批程序,包括上级领导或财务部门的审批。2. 凭证和票据要求:申请报销需提供真实、完整的凭证和票据,如发票、收据等,以证明经济活动的合法性和真实性。3. 报销标准和范围:公司需制定明确的报销标准...

财务报销制度和流程是怎样的
拟定初稿。上交初稿。组织会议。定稿签发。财务部定稿后,交给公司负责人审批签发,然后统计部门数量,把公司负责人签发的制度和流程复印,并发放给各部门负责人。 ?一、财务报销制度和流程是怎样的 1、理清项目。首先,财务人员要理清哪些项目和费用是平时需要报销的,哪些项目报销的流程和签字的人是一样...

公司费用报销制度及报销流程
以便财务做账。第二条借款报销流程1、因工作需要向公司暂支借款,需先填写借款单,借据中需标明借款日期、借款金额、借款用途及借款人本人签字。其中借款金额大小写须相符,且借据表面不得涂抹。旧账未清应先核销旧账,否则不可以再借款。2、借款人将填好的借据交由借款人所属的部门经理签字,部门经理需...

财务报销流程是什么?
财务报销制度及报销流程 第一部分总则 第一条为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度。第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况,将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别...

绍兴县19869843906: 财务报销流程 -
须福派君: (一)现金报销 1、填写现金报销单,将原始单据粘贴整齐附在报销单后面,原始单据的金额应与填写的报销单金额一致,填写的内容要完整,审批手续齐全,经办人、领款人签字. 原始票据—发票:具有税务监制章或财政监制章;票据内容填...

绍兴县19869843906: 财务费用报销流程怎么弄? -
须福派君: 财务费用单据一般都是关于银行的,既然报销,那就可能是付电汇手续费或购买单据的时候用的是现金 整理粘贴原始单据-经手人签字-总经理签字-会计审核 出差一般是出差人自己贴好原始单据,自己签好字后找总经理签字,总经理一般都不核对就签了,然后是找会计报销,会计一定要好好的审核.

绍兴县19869843906: 报销及付款的财务流程 -
须福派君: 第一条采购付款报销流程 1、若有供货商发票未到而需先付款的,应先填写采购申请单,注明材料名称,规格型号,数量,估计价格,金额,运费、供货单位及付款方式(现金、支票、电汇等),并由部门主管签字确认,交相关部门副总经理...

绍兴县19869843906: 你们公司付款,报销流程是怎样的? -
须福派君: 您好,会计学堂李老师为您解答 一、日常费用的报销: 1、日常费用指日常发生的、经常性的、金额较小的费用类(不含货款、加工费、工资),该类费用报销时,一律使用“费用报销单”进行报销; 2、“费用报销单”后附发票(收据)、入...

绍兴县19869843906: 会计费用报销制度及流程有哪些 -
须福派君: 您好,会计费用报销制度及流程具体有:费用报销人报销申请(填制费用报销单)——报销人部门负责人(或上级主管)确认签字——财务主管审核(单据、数据等方面要求)——公司总经理(或委托授权人)审批(侧重真实、合理性等方面负全责)——出纳复核并履行付款.上述流程为公司各项费用报销的既定程序,以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作,否则财务部有关人员有权拒绝付款.

绍兴县19869843906: 财务上正规的报销流程是怎样的? -
须福派君: 看下你们公司内部制度 一般是根据先填写报销单,注明事项、金额,根据权限找相关负责人签字、财务负责人签字,然后拿着签字后的报销单,连同相关发票到出纳那领钱

绍兴县19869843906: 常规的财务部报账程序是什么样的呢?
须福派君: 1.报销单据报财务,财务初审,合格后到总经理; 2.总经理签字同意后,到会计,会计做记账凭证; 3.记账凭证(或现付凭证)由会计递交给报销人; 4.报销人拿记账凭证给出纳报销; 5.出纳记日记帐; 6.出纳付款; 7.出纳把记账凭证返回给会计,会计登记明细账. 这种操作程序,是常规的规范程序,能够达到会计和出纳相互监督的目的,起到控制住资金的作用.

绍兴县19869843906: 财务审批报销流程及制度 -
须福派君: 财务报销流程及制度: (一)现金报销 1、填写现金报销单,将原始单据粘贴整齐附在报销单后面,原始单据的金额应与填写的报销单金额一致,填写的内容要完整,审批手续齐全,经办人、领款人签字. 原始票据—发票:具有税务监制章或...

绍兴县19869843906: 关于财务报销程序 -
须福派君: 一般情况下,有发票的时候,报销的人应该将各种费用单据整理,规范的贴到统一的“费用报销单”上(在贴的时候要分类粘贴,如:交通费、住宿费、餐饮费、招待费、办公费等) ,然后报销人要填写一张“费用报销单”,将费用的发生原因...

绍兴县19869843906: 公司费用报销流程 -
须福派君: 关于费用报销的一些操作规定为了明确公司财务管理级次,提高公司工作效率,落实各部门和各级管理责任人的责、权利关系,现结合公司的实际制订本财务文本. 一、 费用报销流程:费用报销人报销申请(填制费用报销单)------报销人部门...

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