我用的用友T6 软件,已经结完账了发现凭证错了,怎么修改呢?

作者&投稿:毋耿 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
我用的用友T6 软件,已经结完账了发现凭证错了,怎么修改呢~

按住Ctrl+Shift+F6组合键是反结账,反结账后直接修改凭证,再做正常结账就行了,大庆,用友。

先反记账(按ctrl+h后,在凭证下拉菜单中反记账),之后反审核,之后可以修改、删除(整理)凭证就可以了。

用友财务会计作为中国企业最佳经营管理平台的一个基础应用,
用友财务软件包括总账、应收款管理、应付款管理、固定资产、UFO报表、网上银行、票据通、现金流量、网上报销、报账中心、公司对账、财务分析、现金流量表、所得税申报等。这些应用从不同的角度,帮助企业轻松实现从核算到报表分析的全过程管理。

在总账-期末-结账中,选择月份,点击ctrl+shift+F6取消结账,然后在总账-期末-对账中,点击ctrl+H,激活反记账功能,反记账,然后反审核,之后再在填制凭证中修改凭证

1、取消结账,总账》期末,按ctrl+shift+F6
2、取消记账,总账》期末》对账,按ctrl+F6,激活后,在总账,凭证下恢复。
3、弃审。
就能修改了


阜宁县15321166866: 我用的用友T6 软件,已经结完账了发现凭证错了,怎么修改呢 -
漆邰威凡: 按住Ctrl+Shift+F6组合键是反结账,反结账后直接修改凭证,再做正常结账就行了,大庆,用友.

阜宁县15321166866: 用友T6年底已经结转完还能反结账、反记账吗?在结账状态下,CTRL+SHIFT+F6 怎么不行呀,详细流程谢谢. -
漆邰威凡: 反结账是要从最后一个月开始的,你要先用鼠标点到最后一个结账月,cRL+SHIFT+F6 一直到你想要取消的那个月.反记账 点月末处理-对账 按crl+h激活,再在凭证处理里就能看见取消记账功能了

阜宁县15321166866: 用友T6出纳系统年结提示“年度结账完成”但是并没有出现新年度的账套 -
漆邰威凡: 你需要在系统管理里新建年度帐并转移数据,而不是在t6本身的软件里

阜宁县15321166866: 用友T6总账已结帐,如何反结帐、反记帐、反审核凭证
漆邰威凡: 按以下步骤操作: 1、反结帐在总账-期末-结帐界面按ctrl+shift+F6; 2、恢复记帐在总账-期末-对帐界面按ctrl+H激活恢复记帐功能,然后在总账-凭证-恢复记帐前状态菜单,从这可以恢复计帐; 3、在审核凭证界面可以取消审核审核-取消审核.

阜宁县15321166866: 在用友T6软件中,发票已经结算,怎样进行反结算 -
漆邰威凡: 用友软件的普通采购发票已经结算了,取消结算的方法是: 1.在核算模块删除已经生成的凭证; 2.核算模块取消采购单记账; 3.采购模块取消结算; 4.取消采购单审核即可.

阜宁县15321166866: 上个月工资模块还没有数据 ,不知道为什么工资模块已经结账 .用友T6.要怎么处理? -
漆邰威凡: 某个月,只要总账需要月结,那么,工资模块必须是先总账之前结账的.虽然上个月工资模块还没有数据 ,但是,是可以结账的.现在的问题是:你上个月的总账结账了吗? 如果你需要对工资模块进行反结账,请把系统日期更改为工资模块已结账后的未结账月,并登录工资模块,进行反结账.

阜宁县15321166866: 用友软件凭证已经结账,但是我要修改凭证,该怎样操作,有谁知道详细步骤 -
漆邰威凡: 1、点击最上面一行菜单栏的【总账】 →【期末】 →【对账】. 2、点击最上面的进入上方菜单【总账】 →【凭证】 →【恢复记账前状态】 . 3、然后选择恢复方式【最近一次记账前状态】或【月初状态】,点击【确定】; 此时系统会提示要【输入口令】,【口令】是账套主管登录软件的密码,没有密码直接点击【确定】. 4、在过滤出来的【凭证审核】界面中,选中需要取消审核的凭证,点击下面的【取消审核 】即可.

阜宁县15321166866: 您好我用的是用友财务软件做账都结完账了发现不平怎么办 -
漆邰威凡: 一般情况下是绝对不会借贷不平的情况出现的,除非财务软件有BUG ,具体应该还是你该结转的成本和费用没有结转,导致报表数据不平的情况是可能存在的....

阜宁县15321166866: 用友软件结完帐后怎么出报表? -
漆邰威凡: 第一次使用报表的操作流程:1.打开UFO报表系统,单击 【新建】按钮,新建一个空白表页.2.单击菜单栏的格式-报表模板,选择帐套对应的行业性质模板 3.提示是否覆盖本表格式,选择【是】 注:选择模板的时候行业性质一定要与总账中的...

阜宁县15321166866: 用友t6软坚固定资产如何过账到新的一年 -
漆邰威凡: 比如说你14年固定资产已经结完帐了,到系统管理中,用账套主管的身份登录,选择固定资产那个账套,点击上面的年度账——建立.软件会给你建立一个2015年的账套.建账成功后,同样在系统管理中用账套主管身份登录到新建立的2015年的账套中,进入到年度账,结转上年数据——选择固定资产.0k!

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