用友t3标准版怎样结转下年

作者&投稿:虿饲 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
用友t3标准版怎样结转下年~

1、进入用友T3系统管理选择年度账,根据实际情况在结转上年数据里面进行点击。

2、会弹出一个新的窗口,没问题的话就选择确认。

3、在点击开始以后,会显示一个正在结转的状态。

4、等提示系统结转成功的时候,通过确定即可实现用友T3结转上年数据了。

例如:把2010年度的期末转入2011年度的期初
1.建立年度帐
2010年结帐后 在系统管理以主管身份注册登录 就是以前用admin注册那 日期是2010年末 先输入主管号 在下面空白处点击一下 就会看见帐套的一些信息了 成功后 在年度帐下先建立今年的年度帐 会默认为2011年度的 点击确认退出就成功了
2.余额转入
还是在系统管理那注册登录 日期是2011年初 在年度帐下—结转上年数据—总账系统结转—就会出现提示 确认 成功后退出 到企业门户的期初余额看下数据就可以了




用友T3怎样做年结账?
1、打开用友T3,登录账户,切换到“账套”选项卡,点击“备份”,在出来的对话框里选则年结账套号,点击“确认”。2、以账套的主管身份登录管理系统,建立年度帐。3、点击“年度帐”——“建立”——“确认”——“是”。4、成功建立年度帐。5、账套主管重新以新年度登录管理系统。6、点击“年度帐...

用友T3财务如何年结
用友t3年结 结完12月份账后 1、用帐套主管登入--系统管理--年度账--建立--根据提示建立完年度账后推出系统管理。 2、重新用帐套主管登入--系统管理--年度2012账--结转上年资料--逐一结转上年启用的用友模组。 用友U8如何年结啊? 结完12月份账后 1、用帐套主管登入--系统管理--年度账--建立--根据提示建立...

t3年度结转怎么结转
t3年度结转步骤如下:系统:机械革命S3Pro、Windows10、用友t3V6.5.35。1、打开用友t3的系统管理。2、点击系统管理的系统菜单,选择注册。3、输入用户名,密码,账套主管的编码,选择需要年结的账套和年度。4、登录,单击年度账,选择建立。5、在出现建立年度账的对话框,点击确认。6、确认建立年度账,...

用友T3标准版年度结账前,总账需要结账吗?
这个必须要结帐的,结帐顺序:每个月都结好帐 在系统管理里面,用帐套主管用户登入 建立下个年度帐,再进入下个月度,结转上年数据! 操作前请注意帐套备份。

用友T3如何做年度结转
用友T3做年度结转的方法是:首先备份数据,然后建立新年度账,结转上年数据,调整期初余额,审核并记账,最后结转损益。用友T3是一款通用的财务软件,可以帮助企业进行财务管理和会计核算。年度结转是企业每年必须进行的一项重要工作,主要是将上年度的数据结转到下一年度,以保证财务数据的连续性和准确性。在...

用友T3年结操作详细流程
用友T3年结操作流程 二.年结前的准备 1、 各个模块12月月结检查 (1)、将“本年利润”科目转到“未分配利润”科目 (2)、现金管理中上年银行对帐平衡后要做核销。(3)、会计科目设置了辅助核算,结转总账时按“明细方式”进行结转,需要进行客户往来和供应商往来两清...

用友T3标准版里面存货系统未结账,总账结不了账,该怎么办?
建议反启用前需要先做好账套数据的备份工作,以防止数据的丢失。具体的步骤是(以联想V14十代酷睿笔记本电脑,Windows10为例)1、用‘账套主管’登录系统管理。2、点击‘ 账套 ’下面的‘启用 ’。3、将‘核算’前面的勾去掉。出现提示框,点击‘是’。这时核算模块就被反启用了。4、重新登录T3,点击...

求T3-用友通标准版系统如何开账,记账,结转账的操作步骤。谢谢。_百度...
一、设置操作员 双击系统管理→点系统→点注册→用户名为admin→确定→权限→操作员→增加→输入编码、姓名、口令等→点增加做下一个操作员。二、建立账套 系统管理→系统→注册→用户名为admin→确定→账套→建立→输入账套号(001~998)→输入账套名称→选择会计启用期→点下一步→输入单位名称、单位...

用友T3标准版,月末无法结账,提示是说“未通过工作检查不可结账”,还...
那就是固定资产没有结帐呀,你可能启用了固定资产模块了,如果你本身没有这个模块的话去关闭他就可以了)

用友t3如何反结账?
点击总账下的月末结账,本月份的是否结账没有Y标志。如果已经打上了Y标志,需要先反结账。反结账的操作是在该界面上,同时按键盘上的Ctrl+Shift+F6,输入账套主管密码就可以完成反结账。如果进入,没有找到恢复记账前状态的选项的话,应该和T3的版本有关系,如果是10.8后的版本,需要先进入总账=》期末...

融安县13636619326: 用友t3标准版怎样结转下年 -
厨人奔爱罗: 例如:把2010年度的期末转入2011年度的期初 1.建立年度帐2010年结帐后 在系统管理以主管身份注册登录 就是以前用admin注册那 日期是2010年末 先输入主管号 在下面空白处点击一下 就会看见帐套的一些信息了 成功后 在年度帐下先建立今年的年度帐 会默认为2011年度的 点击确认退出就成功了 2.余额转入还是在系统管理那注册登录 日期是2011年初 在年度帐下—结转上年数据—总账系统结转—就会出现提示 确认 成功后退出 到企业门户的期初余额看下数据就可以了

融安县13636619326: 用友t3标准版怎样结转下年?用友t3标准版怎样结转下年?
厨人奔爱罗: 一、手动备份帐套 1、 在服务器上打开系统管理,用户名admin,初始密码为空,点确定 2、 点帐套下备份,选择要做年结的帐套号,点确认,如图 3、选择备份的路径,如我备份到D盘,打开一个新建的文件夹,打开后点确认,提示硬盘备份完毕 二、建立年度帐 1、打开系统管理,点系统注册,用户名为帐套主管的登陆名称,输入密码选择帐套,如要建立会计年度2012年的年度帐,首先登陆会计年度为2011年,点确认

融安县13636619326: 用友t3财务软件怎么结转下年度帐 -
厨人奔爱罗: 备份步骤:硬盘,新建文件夹;打开系统管理,系统--注册(admin进入),账套--备份;选择建立的文件夹年结步骤: 1、年结之前先备份 2、账套主管(demo)进入系统管理,年度账--建立 3、重新打开系统管理账套主管(demo)进入,会计期间选择新建立的年度,年度账--结转上年数据(注:有其他模块的先结转其他模块的数据,总账模块数据最后结转)

融安县13636619326: 用友通标准版t3建立下一年度账怎么操作 -
厨人奔爱罗: 12月份结账,然后你打开系统管理,点系统-注册,用帐套主管身份登录该帐套的2014年度,登录后点击年度账下面的建立,建立2015年度帐后,注销重新登录该帐套的15年,点结转上一年数据的总账系统结转,然后就把14年的数据结转到15年了,这样就能做15年的账了

融安县13636619326: 用友T3年底是结完12月账后再结转下一年吗? 怎么结转下一年,怎么操作?请帮忙
厨人奔爱罗: 结转完本年12个月后, 第一步 进入系统管理(客户端上是没有的),使用登入帐套时使用的账号(比如demo,001这种)登入本年,选择年度帐-建立-确定(这是系统自动生成下年年度帐),退出系统管理 第二步 再次登入系统管理,同样使用帐套账号,选择"会计年度"会多出下年,选择下年进入,选择年度帐-选择结转上年数据-按需求结转总账模块或其他模块

融安县13636619326: 财务用友T3年终需要做什么呢?如何启用下一年度的账 -
厨人奔爱罗: 在做年度结转前要做好备份: 1、进入系统管理,点注册, 2、注册用户名用admin,再点确定. 3、再点击菜单栏中的“账套”,做好账套数据备份.结转上年数据 在用友软件中,年度账建立完成后,并不代表着直接可以进行下一年度的账务...

融安县13636619326: 用友t3,怎么做下一年的帐 -
厨人奔爱罗: 用友T3跨年度账务处理按以下步骤进行: 1、在上一年账套中,将所有凭证都记账、结账; 2、以账套主管身份进入系统管理(需注意是账套主管,不是系统管理员) 3、点击年度账-建立,完成新年度账套建立,如下图: 4、建立新一年账套成功后,重新进入系统管理,进入时需选择新建的年度账套,不再进入老的年度账套,如下图: 5、进入新的年度账套后,点击年度账、年度结转,根据启用的模块进行年度结转即可.如下图: 6、结转成功后,则正常登陆账套,可以开始新一年账务处理了.

融安县13636619326: 用友T3系统进行年末结转,把所有科目年底金额引到第二年年初余额.
厨人奔爱罗: 以2011年为例 1.2011年所有月做完结账处理 2.打开系统管理-->系统-->注册,在跳出的对话框中录入主管的操作员(用户名),注意不是admin 选择账套,年度 选2011,确定 3.点“年度账”,建立,然后安照提示一步一步走,直到跳到“年度账建立成功” 4.系统--》注销 5.系统工程-》注册,在跳出的对话框中录入主管的操作员(用户名),注意不是admin 选择账套,年度 选2012,确定 点结转上年数据,,,包括总账,固定资产等....就可以了

融安县13636619326: 你好,我用的是用友T3,到年底了不知道如何年结帐.希望你能帮帮忙说下如何做? -
厨人奔爱罗: 月结完成后,用账套主管身份登录系统管理,然后点年度账--建立--确认,即可生产2012年账套.然后点结转上年数据,按提示逐一结转上年数据即可.

融安县13636619326: 用友软件怎么结转下年 -
厨人奔爱罗: 关于会计账簿年结,主要有这几点: 一.月末结账:对各个核算模块进行结账(如应收、应付、固定资产等).但是,由于工资模块是在以后年结时完成结账的,所以不进行月末结账;随着工资模块没结账情况的出现,总账也暂时不进行结账; ...

本站内容来自于网友发表,不代表本站立场,仅表示其个人看法,不对其真实性、正确性、有效性作任何的担保
相关事宜请发邮件给我们
© 星空见康网