在用友u8 10.1系统中,采购退货业务里,红字采购入库单与采购退货单有什么区别吗?在什么时候才能用?

作者&投稿:尉迟彭 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
在用友U8里红字的采购入库单怎么做退库~

红字的采购入库单是退货给供应商,如果再要入库就直接做采购入库单,如果是生产领料的退库就是材料出库单的红字

如果需要退货的物料仓库已发出——仓库填写红字材料出库单回冲需退货原材料到仓库——采购部系统中参照采购到货单生成退货单——仓库参照退货单生成红字采购入库单——已开采购发票的生成红字采购发票——结束

看了下你的追问,感觉你的理解有一点错误
退货和入库是属于两个流程,一个是采购管理中的退货流程,另一个是库存管理中的出入库流程,两者有一个衔接的关系,但是不能混为一谈
在需要进行采购退货时,采购的物料尚未入库可以直接通过采购退货单进行采购退货,这是一种情况;如果入库了,那就必须先出库,这时候就需要退库-即红字采购入库单,这就是另一种情况,先进行退库的操作,然后进行采购退货
至于你说的结算前结算后,对采购退货单和红字采购入库单都没有什么影响,只要退货,退货单就是必须的,区分就在于需要退的货是否已入库,入库就必须先退库,未入库就无需这个操作
另外说一句,退货还有一个情况,叫拒收,这时候不需要别的操作了,不用退货单也不用红字入库单,直接就当作未收到就行了,属于质检的一个操作

都是红字,区别就是一个入库一个退货


泰宁县18251911571: 用友u8系统里供应商来料不良退货怎么操作 -
陈没胜欧美: 有几种做法,1,不知道来料订单,U8系统里面可以参照采购订单填制采购退货单.2、知道来料的到货单可以参照到货单填制采购退货单.3、都不知道可以直接手工填制采购退货单. 以上三种情况填制采购退货单后都需要再生成红字采购入库单. 如果公司没有到货环节,可以直接填制红字采购入库单.红字采购入库单也可以参照采购订单填制.

泰宁县18251911571: 用友软件中的采购退货是在哪个模块 -
陈没胜欧美: 你是什么版本?如果T3的话直接在采购模块,根据采购订单,上面有个“流转”的按钮,可以流转生成红字入库单、红字发票.

泰宁县18251911571: 用友ERP中的退库与退货是什么意思?在采购入库单上,退库是指将材料退给供应商吗?但在执行结果中同时存在退库数量和退货数量的统计? -
陈没胜欧美:[答案] 采购入库有两种,一个是在采购系统,一个是在库存系统 如果在采购系统,叫退货,即退给供应商 如果在库存系统,叫退库,一般指不同仓库退库(一般在库存系统中很少用这种方法退库的)

泰宁县18251911571: 用友U8采购入库单模块如何操作?
陈没胜欧美: 点击“采购入库单”进入采购入库单界面,点击增加选择采购入库单(如果采购退货,则选择“采购入库单(红字)”),根据实际情况录入仓库、入库类别、供货单位、存货等信息,最后保存.

泰宁县18251911571: ERP仓库管理中的采购退货是什么意思?
陈没胜欧美: 在ERP系统中的原料仓库/采购管理组件模块中,一般意义上对“采购退货”都理解为已入库之后发生的出库,正常有如下四种常见的情况:1. 生产领用出库.即正常的生产领出和消耗;2. 调拨出库.即从A仓库将物料转移到B仓库的这个过程;3. 销售出库.由于某种特殊原因,直接将原料库内尚未组装或加工的原料物资销售给有需求的第三方的这个过程;4. 退货出库.由于入库后发现质量未达到允收的质量标准或数量超出订单计划等方面的原因将原料物资退回给供应商的这个过程.

泰宁县18251911571: 用友u8中怎么启用采购管理系统 -
陈没胜欧美: 系统管理.系统---注册...帐套主管登陆*不是admin、--选择年度 --帐套..点帐套..启用..勾选 或者直接登陆企业门户,.进入帐套.然后点基础资料 系统启用.也可以

泰宁县18251911571: 用友U8系统里,辅料出库用不完退回仓库,作什么类型的单据?是材料出库单红字还是其他入库单?急急急!! -
陈没胜欧美: 做材料出库单红字会比较好.本质上这两种单子的结果是一样的.但是财务核算生成凭证会不同.

泰宁县18251911571: 做采购的一般用ERP系统中的哪个功能? -
陈没胜欧美: 采购管理系统: 1、采购单:可以导入采购单,或手动录入. 2、采购退货管理 3、采购退款管理 4、采购价格调整 5、采购单位调整 6、采购数量管理 7、采购统计:可按照相关功能统计 8、历史查询 当然这只是简单的模块,实际实现的过程中,还有很多细节层面要了解,我公司用的是伟创软件的ERP,每个行业的需求均不同,所以才采用的定制的

泰宁县18251911571: 用友U8 采购管理操作流程 -
陈没胜欧美: 1、填写采购订单/审核 2、参照采购订单生成到货单并审核 3、参照到货单生成采购入库单并审核 4、记账发票到,添置采购发票,记账 5、并在应付款管理模块审采购发票,结算、核生成凭证. 5、在存货核算中生成凭证并审核 6、付款时,在应付款模块添置付款单并审核. 7、在应付款管理模块核销应付款和已付款.(核销处理)

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