12月28日财务已结账之后的开票收入可以放在次年1月份做账吗

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12月28日财务已结账之后的开票收入可以放在次年1月份做账吗

不能
只要是月底前开出的发票 都是当月的
次月初需要申报
所谓28日财务结账 只是指资金往来可以这么操作

12月28日财务已结账之后开票收入可以放在次年1月份

不可以。按规定企业不得提前结账,凡是在12月31日之前的开票收入与未开票收入,都必须作为本年的收入进行核算并申报纳税。

已结账月份又收到发票,怎没入账

电话费发票是公司的还是老板本人的?
如果是老板本人的:
全部记入本月,列入管理费用
如果是公司的:
一种情况:电话费是公司银行账户扣款的.那就要看以前的账目是否做得完整.如果银行账目是准确的,就把发票附到记账凭证后面即可.
如果以前根本没记账,那就补银行日记账等,把发票作为原始凭证.
二种情况:电话费是以现金方式交的.就全部记入本月,列入管理费用.

开票日期是1月份,发票中已备注是“12月租金”,能在12月做账吗?

不行。如果12月份要出账的话可以先暂估嘛,到1月份在按发票入账。

已结账月份财务软体丢失财务资料,补单时怎样处理

你用的什么财务软体,做了那些事情才导致的资料丢失,也许还有补救的可能

如果新企业12月份发票已经开具,业务也发生,财务做账可以放在下年吗

当年可以处理当然最好,但具体操作可能有各种原因当年无法及时入账,可以遵循重要性原则,这业务是否对年报财务资料构成重大影响,比如:一个月几百万的业务,最后有几千块的零星报销当年来不及处理,放到下年处理也无所谓。

税控机打出的服务业11月份发票,我没做收入帐,放在12月份里做账行吗?

需要和专管员沟通后在做 ,因为涉及到税款延期,按照正规的手续是违法的 ,因为税控内数字和实际申报数字不符合,但 如果你是有抵扣纳税的话,可以做抵扣类调整,下个月再并入收入 ,这样做可以大事化小

增值税普通发票如果开票日期是本年11月30日,明年1月份财务可以入账吗

如果不是费用类的就可以。
税务规定,费用类发票原则上是不可以跨年度的。

结账后如何修改金蝶建账第一个月的凭证?我公司是2014年1月建的账,现已结账。当反结账到1月份时

帐套所资料夹里面找缀A13把改成:XXXX公司2013年.AIS,再用金蝶开启2013年帐套年帐套

核定征收,按收入额2009年四季度所得税未预提,可1月份申报缴纳了,09年已结账,1

这个不用调整。
你在做年报的时候要把这部分货币资金和应交税费全部计算到09年的年报里




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2月份财务报表是指2月1日至2月底吗
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佛坪县13745006260: 12月28日财务已结账之后的开票收入可以放在次年1月份做账吗 -
哀竖他达: 不能 只要是月底前开出的发票 都是当月的 次月初需要申报 所谓28日财务结账 只是指资金往来可以这么操作

佛坪县13745006260: 12月28日财务已结账之后开票收入可以放在次年1月份 -
哀竖他达: 不可以.按规定企业不得提前结账,凡是在12月31日之前的开票收入与未开票收入,都必须作为本年的收入进行核算并申报纳税.

佛坪县13745006260: 已经结账了,但是又产生业务发生该怎么办 -
哀竖他达: 2月已经结账了,但是又产生业务发生----若是费用可在3月处理,若是开票收入是2月就要重新做帐结帐了.

佛坪县13745006260: 用友财务软件已做好的12月的结账,应如何做年结呢? -
哀竖他达: 做完12月的结账后,还需要做以下工作, 1.编记账凭证把利润结转到利润分配--未分配利润 借:本年利润 贷:利润分配--未分配利润2.是一般纳税人的,要做记账凭证把应缴税费--应缴增值税账户里有余额的用相反的余额结转平,就是往下年结转时没有余额.

佛坪县13745006260: 本月28号收到支票而开票日期是下个月5号属于什么会计科目 -
哀竖他达: 本月28日收到支票虽然日期开到了5号,1、如果做帐的话还是银行存款科目,只不过银行存在未达项,需要银行存款余额调节表.2、也可能等到5号银行存款到帐后再做凭证,这样就不会存在未达项.

佛坪县13745006260: 材料已入库,款项也已付了,之后才收到发票,请问帐务怎么处理? -
哀竖他达: 1、不知道你公司设置了些什么科目:2、不过一般来说可以这样处理: (1)、付款收货未收到发票时:借:预付账款--某某公司贷:银行存款借:原材料 (暂估)其他应收款--暂估进项税(此步可要可不要)贷:应付账款--暂估--某某公司 (2)、收到发票后:先红冲上月暂估入库:借:原材料 (暂估)(红字)其他应收款--暂估进项税 (红字)(此步可要可不要)贷:应付账款--暂估--某某公司 (红字) 然后按发票正常入账:借:原材料应交税金--进项税贷:预付账款--某某公司

佛坪县13745006260: 上月未开发票,已做收入3万,已交税,本月已将上月3万开票,请问本月帐务如何处理,分录如何做?谢谢 -
哀竖他达: 因为收入已经在上月确认并做纳税申报,所以本月开票不是本月收入,只是补开发票事项,账务上不做处理.税务申报时,要和专管员说明情况,纳税申报表上开票收入报3万,同时未开票收入报-3万,合计为零,以避免重复纳税情况.

佛坪县13745006260: 出纳10号给会计上个月票据,其中包括这个月1 - 10号中来报销的开票日期是3月的票据吗? -
哀竖他达: 你给会计的票据:你手里已付出款的,在3月份走账的票据.不在本月走帐的不给.不一定是3月1--31日的,可能有2月26 27的,到3月27 28的,也可到31日的,并不是绝对的 .如果公司有特殊要求,(比如年底为多体现利润还可把12月20日的费用作帐到下年)也可按要求提前或错后几天. 你付款后,要编制凭证,登记现金日记帐,结账后帐款相符,再把你制的凭证(附着票据)给会计. 4月1日--10日报销的3月份的票据绝对不能给会计!!!!!!!因为在4月份付款 做账.你要知道3月份的原始单据可能在5月甚至6月才报销(因业务员出差一段时间等原因).你明白了吗

佛坪县13745006260: 我有一张运费发票 帐是12月份做的 已经结账 过账 但是发现这张运费发票是1月份在税务局认证的 该怎么办?
哀竖他达: 关键看你12月怎么处理的: 1,当月未作税金抵扣处理,那么在元月份处理税金 2,如抵扣税金,只能补充申报,补交税金,再在元月份抵扣.

佛坪县13745006260: 本月应收款,款已通过银行收到,下个月才开票,账务怎么处理? -
哀竖他达: 收到款时:借:银行存款 贷:预收帐款等下次开票时:借:预收帐款 贷:主营业业收入 应交税金---应交增值税(销项)

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