金蝶K3固定资产反结账,怎么结啊

作者&投稿:傅砍 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
K3中固定资产模块如何反结账~

金蝶K3财务会计-固定资产管理-期末处理-期末结账,在期末结账的界面上选择【反结账】,单击开始即可
固定资产模块主要完成两个功能:一是通过固定资产卡片进行固定资产增减变动情况的登记;二是根据各种折旧计算方法计算固定资产折旧。对于折旧计提,主要是通过设置自定义转账凭证的方式,自动编制机制转账凭证传递给账务处理功能模块。

扩展资料:
固定资产模块同时也提供了固定资产按类别、使用情况、所属部门和价值结构等进行分析、统计和各种条件下的查询、打印功能,以及该模块与其他模块的数据接口管理
反结账是指在会计电算化过程中的一个模块或操作步骤,是将业务期间反结到上一期的功能,反结账之后不会删除任何任务数据,但为防止与其他业务系统期间不一致造成业务数据的紊乱,请慎重使用该功能。
已经结账的会计期间是不能修改财务数据的,反结账成功以后,可以对的账务做一些调整和修改。同时还可能涉及的功能依次是反记账、反审核,就是取消已经记账的凭证记账标志和审核标志,然后才能去修改或增删凭证,或对凭证编号进行调整等。
参考资料来源:百度百科-会计电算化
百度百科-固定资产模块

财务会计-固定资产管理-期末处理-期末结账,在期末结账的界面上选择【反结账】,单击开始即可,如果界面上没有【反结账】选项则按住shift不动,然后再双击期末结账。

金蝶K3固定资产反结账的方法如下:

1、首先有反结账权限用户,登录相应的账套。

2、然后登录系统后,按照如图所示路径找到[反结账]按钮双击。

3、可以直接在界面右上角直接输入反结账的快捷编号20060后回车。

4、这时会弹出[反结账]操作界面,如下图所示。

5、点击"下一步"按钮,是否确定反结账,点击"确定"按钮即可。

6、点击"确定"按钮后,系统开始反结账。

7、最后反结账结束后,点击"完成"按钮,接下来会自动弹出登录界面,这样问题就解决了。



金蝶K3反结账: 

期末结账---反结账--开始。

  2.反过账 

 凭证查询---右键--反过账   

  3.反审核 

 凭证查询--编辑--审核(对已审核的具有反审核功能)



按住“SHIFT”键的同时,鼠标点击“期末结账”,“反结账”选项即可显示出来。

金碟K3哪个版的?
如果是迷你版的话没有固定资产这个模块,都是手工输入的,你重新输入就行了。
如果是标准版,重新点击计提折旧自动生成。

?????????????
在11期是不可能删除10期的凭证的。
反结账:
在K3固定资产模块,双击结账,在弹出的结账界面选择“反结账”。


金蝶k3存货要反结账会怎么样会有什么影响
金蝶k3功能:提供以凭证处理为核心的财务核算系统,在凭证录入的基础上,自动生成各种分析账表,帮助企业减少重复工作,提高数据准确性、适时性、共享性。提供以固定资产卡片为核心的全面的资产管理,根据资产的不同折旧方法,自动计提折旧,并形成各种资产分析管理报表,帮助企业强化资源有效控制,防范减值风险...

金蝶k3 供应链系统怎么反结账
选择具有反结账权限的用户登录K3系统。一般金蝶K3供应链反结账都在供应链=》存货核算=》期末处理=》反结账(如果没有反结账字样,就再点下结账,应该有)。如果使用标准成本,要在标准成本里点期末处理=》反结账。

金蝶k3怎么反过账反结账
反结账 打开软件后,直接同时按快捷键Ctrl+F12,随后弹出反结账界面,如果没有设置口令,直接点击“完成”即可,设置了口令的话需要输入口令,否则无法继续。温馨提示,如果Ctrl+F12被系统占用请尝试同时按住Ctrl+Fn+F12,优先选择仍然是Ctrl+F12。反过账 金蝶KIS记账王反过账操作方法是在反结账后,直接...

求助,金蝶K3现金管理模块的期末处理中没有反结账
金蝶K3财务会计-固定资产管理-期末处理-期末结账,在期末结账的界面上选择【反结账】,单击开始即可,如果界面上没有【反结账】选项则按住shift不动,然后再双击期末结账。

金蝶K3结账顺序弄反了
结转先后顺序,固定资产,进销存,应收应付,总账。反结账先后顺序,总账,应收应付,进销存,固定资产。反结账是需要修改,反结账只要修改的地方就可以了,没必要都反结了。进销存不推荐反结,因为他在结转前要对账,关账,如果这个地方出错了推荐做红字单,蓝字单。

金碟K3中固定资产如何反结账呀?为什么我按了shift再点结账那个小圆点还...
要先按住Shift键,再打开期末结账。

...想结转到12年时,总是提示本期有固定资产管理系统未结账
提示固定资产管理系统未结帐,又不是提示未计提,你去固定资产模块点一下期末结帐就好了。

金蝶K3怎么反结账?
按住shift+期末结账,会出现一个反结账按钮,如果本期损益没有余额了,就可以不用结转啦

金蝶K3已结案的生产任务单,怎样反结案
楼主,你好!如果生产任务单已经结案,那么反结案操作需要以下两步:第一步,确认生产任务管理系统参数“反结案人与结案人为同一个人”前的勾是否选中。如果选中,那么反结案操作需要结案人的账号来操作,当然也可以修改参数,去掉参数勾选 如果未选中,那就不用担心K3用户的问题。第二步,在生产任务单...

金蝶K3固定资产管理期末结账进行反结帐操作时提示“只有管理员组的成员...
我估计这个权限需要其他权限配合的。你试试去 系统设置--用户管理--选择这个账户--功能权限管理--固定资产,勾选查询全和管理权,然后试试。

宝兴县15996995840: 我用的是金蝶K3 V9.0想反结账去年的账该怎么操作 -
辉怖苏菲: 因为已经做了年结,去年的帐已经没办法调整了.只能今年做凭证修改.

宝兴县15996995840: K3中固定资产模块如何反结账
辉怖苏菲: 固定资产-凭证管理-删除你自动生成过的凭证,然后去系统中反结账 反结账点击 总账模块下面的结账,选项-反过账.

宝兴县15996995840: 金蝶K3系统里的固定资产模块结帐后如何反结帐
辉怖苏菲: 没错,按住shift点结账就行

宝兴县15996995840: 你好,请问 我的金蝶K310.3 固定资产模块如何反结账 按SHIFT+结账不行啊 -
辉怖苏菲: 你的方法好像没有问题,我现在用的K3WISE 12.1这个版本,直接就有反结账的功能,不能测试你的问题,12.1双击期末结账会弹出来一个框,里面可以选择结账还是反结账,以前的老版本直接双击也会弹出来一个框,只是这个框里面只有结账,没有反结账,那这个时候可以按住shift,再双击期末结账,这个时候弹出来的框里面就应该有反对账这个选择了,就在结账的后面,不知道你是不是操作错误,或者是你的shift键有问题,呵呵.

宝兴县15996995840: K3固定资产如何反结账? -
辉怖苏菲: 凭证处理-凭证查询-查询全部-选中你要反过帐的那张凭证-点击编辑窗口-反过帐. over!

宝兴县15996995840: 金蝶K3成长版固定资产不能反结账怎么办???用了shift再点击结账还是不能反结账,,怎么办??? -
辉怖苏菲: Shift+点击结账,未显示反结账选项?记得一直按shift

宝兴县15996995840: 我在金蝶K3里面结账后,为什么还可以反审核单据啊.到底具体的结账方法是什么? -
辉怖苏菲: 总账和报表在总账模块结账.固定资产在固定资产管理里结账.工资管理在工资管理中结账.应收、应付也是分别在应收款管理及应付款管理中结账.供应链部分一般都在存货核算里结账.为什么说一般,比如你们买了标准成本了,那么就不在存货核算中结账了,在标准成本模块中结账.

宝兴县15996995840: 请问如何操作反结帐功能呢?
辉怖苏菲: 首先你要分清楚是那种财务软件 用友的话:依次按 总帐 期末 结帐 单击要反结账的月份 按Ctrl+Shift+F6即可反结帐 金蝶k3 财务会计——总账——结账——期末结账就——反结账 或者直接按ctrl+F12可以反结帐

宝兴县15996995840: 金蝶软件的结账流程,怎么结
辉怖苏菲: 供应链先结账,完了是固定资产,最后总账.根据提示

宝兴县15996995840: 金蝶K3中,固定资产初始化后,月末计提折旧时提示折旧费用科目设置错误,如何才能反结帐? -
辉怖苏菲: 期末结账里的反结账

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