用友软件月末结账,怎么取消结账

作者&投稿:郗炎 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
用友T3里怎样取消结账~

友T3里怎样取消结账的步骤为:
一、我们进入友T3软件,打开总账系统模块,我们可以看到左菜单栏有个总账系统,我们点击它,接着我们再点击期末,点击期末后会出现一个新的内容框,我们再点击结账。

二、点击结账后,我们在弹出的窗口中,选择我们要进行取消结账的结账月份,然后我们按Ctrl+Shift+F6组合键,接着会出现一个提示框,我们再输入帐套主管的口令就可以取消了。


扩展资料:
用友T3进行反记账的步骤为:
一、我们进入友T3软件,打开总账系统模块,我们可以看到左菜单栏有个总账系统,我们点击它,接着我们再点击期末,点击期末后会出现一个新的内容框,我们再点击对账。

二、在弹出来的新窗口中,我们直接按Ctrl+H组合键,接着该系统弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”,我们再点击确定按钮。

三、点击确定后,我们关闭上面的窗口,再依次点击总账系统后,会弹出个页面我们再点击凭证,接着再次点击凭证菜单栏里的恢复记账前状态选项就可以了。


1、打开用友软件的主页,选择业务工作窗口并按照财务会计→总账→凭证→审核凭证的顺序进行点击。

2、这个时候会弹出一个新的对话框,没问题的话就点击确定按钮。

3、下一步找到需要取消的月末结转凭证并点击进入,比如图示的付-0002号凭证。

4、这样一来在点击工具栏的取消选项以后,即可实现用友软件中取消月末结转的凭证了。

1、当选项中设置审核日期为单据日期时,本月的单据在结账前应该全部审核。当选项中设置审核日期为业务日期时,截止到本月末还有未审核单据,照样可以进行月结处理。

2、当选项中勾选了“月结前是否全部生成凭证”,则月结时若检查当月有未制单的记录时不能进行月结处理。

3、以应收款管理为例:应收款管理-〉其他处理-〉期末处理-〉月末结账。

4、选中需要结账的月份(双击),点击“下一步”。

5、此功能可以取消最近月份的结账状态,以应收款管理为例:点击应收款管理-〉其他处理-〉期末处理-〉取消月结。



1、首先打开用友企业应用平台中,财务会计-》总账-》期末-》结账功能。

2、出现结账界面,自动出现在当前月份结账标志。

3、然后核算账簿是否对账正确,核对完成,点击下一步。

4、然后查看工作报告是否符合结账要求,并把工作报告拉到最后,查看各个子模块的结账状态,然后点击下一步。

5、最后工作检查完成,可以正常结账。



(一)如何取消月末结账
在结账状态下,CTRL+SHIFT+F6,取消结账必须由账套主管完成。
操作:在月末结账的状态处,点击到"取消结账的月份"处,按CTRL+SHIFT+F6,会弹出口令的确认,由于"王处长"的口令是空的,点击"确定"。取消结账以后,点击"填置凭证"就可以完成。


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余许五味: (一)如何取消月末结账 在结账状态下,CTRL+SHIFT+F6,取消结账必须由账套主管完成. 操作:在月末结账的状态处,点击到"取消结账的月份"处,按CTRL+SHIFT+F6,会弹出口令的确认,由于"王处长"的口令是空的,点击"确定".取消结账以后,点击"填置凭证"就可以完成.

长丰县18330111023: 用友软件中的核算管理月末结账后想取消怎么办?急急急急急急急急急急 -
余许五味: 楼上的回答真是奇怪,人家问的是核算模块,你们怎么回复总账呀?楼主,你根据他们说的操作取消总账的结账和记账,然后进核算管理模块,用当月日期进入后,点击月末结账,直接可以取消

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余许五味: 第一种是输入后还未审核或审核未通过的凭证对于未经过“审核”功能操作的错误记账凭证,可以由凭证填制操作员,直接进行修改并保存.第二种是已通过审核但未记账的凭证对于已“审核”但未“记账”的错误记账凭证,不能直接在记账...

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余许五味: ctrl+shift+f6 1、取消结账:点击总账—期末—结账—选定最后一个已结账月份—ctrl+shift+f6—取消(注:多同时按几次,有提示!) 2、a取消记账:以“帐套主管”登陆企业应用平台,点击“期末”—“对账”—ctrl+H—系统提示“恢复记账前状态功能”已激活—“确定”—“退出”.b、再点击“凭证”—“恢复记账前状态”—选择“恢复到月初状态”—“确定” 3、取消审核:以审核人身份进入“审核凭证”界面—点击“取消”.

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余许五味: 1、在应用软件主界面中,点击菜单“总账”—“期末”—“结账”命令,进入“结账”窗口.2、选择要取消结账的月份“2008.12”;按“Ctrl+Shift+F6”键激活“取消结账”功能. 3、输入口令,点击“确认”按钮,取消结账标记.

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余许五味: 第一步、反结账1、进入用友软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账,如图所示: 2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可.第二步、反记账1、依次点...

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余许五味: 反结账的步骤为: 财务会计——总账——期末——结账,将鼠标指向需要修改的月份,同时按下ctrl+shift+f6键,系统会提示输入密码,输入正确的密码后,反结账完成; 财务会计——总账——期末——对账,同时按下ctrl+H,系统会提示:“恢复记账前状态已被激活”;然后在财务会计——总账——凭证——恢复记账前状态中执行反记账命令; 请采纳.

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余许五味: 您已经做到报表了,说明您已经本月结账了.要想修改凭证: 1.“取消结账”:在月末结账界面下选中需要取消结账的月份,按下【Ctrl+shift+F6】键,系统将取消这个已结账月份的结账工作. 2.“取消记账”:(1)总帐-期末-对帐,在对帐界面上按 CTRL+H 提示“恢复记帐状态功能已被激活”. (2)总帐-凭证-恢复记帐前状态 选本月初状态,输入帐套主管密码,点【确定】. 3.“取消审核”:用审核人的身份登录,打开审核凭证,审核菜单下点成批取消审核.

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余许五味: 在月末结账ctrl+shift+F6取消结账,选择反结到某一时间点的状态

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余许五味: 1. 反结账:总账-期末-结账,然后选择需要取消结账的月份,按ctrl+shift+F6,之后显示取消结账即可 2. 反记账:总账-期末-对账,然后在“对账”对话框下按ctrl+H,将出现“恢复记账前状态功能已被激活”——确认——退出 总账-凭证-恢复记账前状态,然后选择要取消月份的月初状态——确定——输入账套主管的密码——确定 3. 取消审核(应有审核人取消审核):总账-凭证-审核凭证-确认-确定—审核——成批取消审核——确定——退出——退出

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