开具红字发票的步骤?

作者&投稿:苏福 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
开具红字增值税专用发票流程~

1、进入开票软件系统界面,点击上方的红字发票管理按钮,并点击增值税专票红字信息表填开。

2、在弹出的开具红字发票信息选择对话框选择购方申请,并点选抵扣然后输入发票代码和号码,点击下一步。

3、此时系统弹出提示本张发票可以开具负数,点击确定。

4、系统自动弹出红字发票信息填开页面,核对负数金额以后,点击保存按钮并在提示框点击确定按钮。

5、点击红字发票信息表填开页面的上传按钮并在信息提示审核通过中点击确定。

6、回到开票软件系统主界面,电子红字发票管理并选择增值税专票红字信息表审核下载。

7、在弹出的红字信息表现在增值税界面选择保存位置以及申请日期点击下载按钮。

8、回到开票软件主界面点击发票管理,并选择增值税专票填开按钮。

9、进入增值税专票开具窗口点击负数按钮并选中导入开具(即之前保存的发票红字信息表)。

10、选择之前下载保存的发票红字信息表,点击打开。

11、输入对应的开票信息、单价和负数金额后点击打印按钮。

12、点击打印按钮即可在打印机中打印出来红字增值税专票了。



如果你的发票没有交给对方,按以下步骤开具:
1、到主管税务机关(分局)领取并开具《开具红字增值税专用发票申请单》。因开票有误等原因尚未将专用发票交付购买方的,销售方须在开具有误专用发票的次月内向主管税务机关填报申请单,并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息,同时提供由销售方出具的写明具体理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料,主管税务机关审核确认后出具通知单。
2、收到税务机关的《开具红字增值税专用发票通知单》后,凭通知单开具红字专用发票。

《申请单》一式两联:第一联由购买方留存;第二联由购买方主管税务机关留存。 《申请单》应加盖一般纳税人财务专用章。
《通知单》一式三联:第一联由购买方主管税务机关留存;第二联由销售方留存;第三联由购买方留存。 《通知单》应加盖主管税务机关印章。 你这种情况下,第三联可不要。

1、已认证抵扣,由购方申请,购方在防伪开票系统中打印开具红字发票申请单,选购方申请-需作进项转出,然后去购方主管国税局办理开票红字发票通知单,销方凭通知单在开票系统中点开开票界面,然后点上面的负数按钮,然后录入通知单号开红字发票。
2、未认证,由销方申请,隔一个月的由销方写说明情况或由购方写拒收说明,隔两个月以上180天以内的必须由购方写拒收说明,销方在开票系统内打印开具红字发票申请单,选销方申请-根据上面说的情况分别选“因开票有误对方拒收或因开票有误发票未交对方”,然后去销方主管国税局办理开具红字发票通知单,凭通知单回去录入通知单号和原发票代码号码开红字。超过180天的就不能再开红字了。






红字发票怎么冲红操作步骤
1、进入开票系统,点击“发票管理”。2、点击“发票填开”。3、弹出发票类型中选择“普通发票”或“电子普通发票”。4、在发票填开界面选择上面的“红字”。5、在弹出的窗口中填入需冲红发票的“发票代码”、“发票号码”。6、点击下一步。(该发票的负数数据自动填入到发票开具界面中)。7、点击右...

开红字发票流程操作
1、递交信息内容:用户需要在所得税出具系统软件中填好相关红字发票的有关信息,并交给本地的财务单位进行审核审批;2、审批审核:在审批通过以后,税收部门会将通知书号入录,并通告有关客户;3、开票:在之上过程结束以后,客户可在开票系统中出具红字发票。

红字发票信息表填好后再怎么操作
1、记下红字发票信息表编号:在红字发票信息表填写完成后,首先需要记下该信息表的编号,以便进行后续操作。2、点击打印并选择不打印:在填写好的红字发票信息表界面上,点击右上角的打印按钮,然后在弹出的选项中选择“不打印”。这一步骤是为了保持信息表在系统中的电子状态,方便后续的查询和上传操作。

开具红字发票流程
红字发票(负数发票)开具方法: 方法一:1、先进入增值税开票系统,在菜单栏找到红字发票申请,点第一个申请销售方的,然后下一步,填写要红冲的发票资料,打印出《申请单》(一式两联)加盖财务专用章。 2、导出电子信息,国税网站—网上申请—发票管理类—红字发票申请单,上报。 方法二:1、进...

开具红字发票操作流程是什么?
答:方法一:1、先进入增值税开票系统,在菜单栏找到红字发票申请,点第一个申请销售方的,然后下一步,填写要红冲的发票资料,打印出《申请单》(一式两联)加盖财务专用章.2、导出电子信息,国税网站-网上申请-发票管理类-红字发票申请单,上报.方法二:1、进入增值税开票系统,在菜单栏找到红字发票申请,点第...

开红字发票流程操作
红字发票(负数发票)开具方法:方法1:1、首先进入增值税发票系统,在菜单栏找到赤字发票申请,点击第一个申请销售人员,然后下一步,填写红色发票资料,印刷申请书(一式两联)盖财务专用印鉴。2、导出电子信息,国税网站-在线申请-发票管理类-赤字发票申请表,报告。方法二:1、进入增值税开票系统,...

专票冲红操作流程
操作流程包括开具红字专票申请、税务局审核、红字专票填开、报销、归档等步骤。增值税专用发票是企业购买或销售商品及提供劳务时进行交易的凭证,有一定的税务利益,而专票冲红则是在原本的专票有误时,作废并重新开具红字专票来修正错误。具体操作流程如下1. 申请红字专用发票开票人或购买方可以提出申请,...

红字发票流程
红字发票的详细流程如下:首先,销售方需通过开票系统生成红字发票申请单,确保系统中已正确录入相关信息。接着,准备以下文件:一份书面的红字发票申请单,该申请单需经销售方盖章确认;购货方提供的退票证明,证明退货或冲销的合理性;红字发票的原件和复印件,确保三联完整并复制。此外,电子版的红字发票...

红字发票怎么开 开红字发票操作步骤
1、首先打开开票软件,点击上方“红字发票管理”“增值税专票红字信息表填开”,根据实际情况选择“购买方申请”或“销售方申请”。2、点击“下一步”,如果发票信息在本地数据库内,软件会自动读取票面信息,点击“确定”。3、填写联系电话和申请理由,确认无误后,先点击“保存”,保存成功后,点击“...

开红字发票流程操作
二、普通发票冲红字发票步骤如下:1、点击发票管理-发票填开-增值税普通发票填开;2、选择普通发票,双击鼠标左键确定;3、查看对应的票号是否正确,点击确认;4、进入开票界面选择红字填入发票代码-发票号码,输入两遍,输入时要保证输入的正确;5、发票代码为十二位数,发票号码为八位数。确认无误,点击...

德宏傣族景颇族自治州15773627042: 开据红字发票的详细步骤?
子丰晓帮君: 首先要分清开据红字发票的原因,是购货方的原因还是销货方的原因 销货方原因时:红字发票(负数发票)开具方法: 方法一:1、先进入增值税开票系统,在菜单栏找到红字发票申请,点第一个申请销售方的,然后下一步,填写要红冲的发票...

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子丰晓帮君: 由你自己去申请红字发票(销售方的)1、首先在增值税开票系统里面填写红字发票申请,上面有专门的格式,填列为什么开具红字发票的原因,然后打印2份2、公章3、增值税发票记账联原件和复印件,抵扣联原件和复印件,发票联原件和复印...

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子丰晓帮君: 怎么开具红字发票申请单?怎么开具红字发票申请单对于跨月和当月已抄税的发票开票软件无法作废,只能开具负数,软件支持对增值税专用发票、增值税普通发票、货物...

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子丰晓帮君: 先在开票系统里填报《开具红字增值税专用发票申请单》,并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息,主管税务机关审核后出具《开具红字增值税专用发票通知单》,然后凭通知单开具红字专用发票.

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子丰晓帮君: 红字发票 一. 符合作废条件的(同时符合以下条件),发票注明作废,开票软件注明作废. (一) 收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月; (二) 销售方未抄税并且未记账; (三) 购买方未认证或者认证结果为“纳税人识...

德宏傣族景颇族自治州15773627042: 开具红字增值税普通发票的具体步骤 -
子丰晓帮君: 方法一:1、先进入增值税开票系统,在菜单栏找到红字发票申请,点第一个申请销售方的,然后下一步,填写要红冲的发票资料,打印出《申请单》(一式两联)加盖财务专用章. 2、导出电子信息,国税网站—网上申请—发票管理类—红字...

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子丰晓帮君: 销货方让购货方提供购货方所在地税务局的开具红字增值税专用发票通知单,通知单上标明所开红字发票的详细信息及开具红字发票的的理由.销货方凭购货方提供的开具...

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子丰晓帮君: 答:红字发票的申请流程分为四步:红字信息表填开、上传信息表至税务局端系统、下载生成编号的信息表、销售方开具负数发票. 目前纳税人使用的金税盘和税控盘两种开票系统,具体的红字申请路径略有不同. 小规模纳税人代开的专用发...

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子丰晓帮君: 步骤如下: 开具红字专用发票的处理流程 企业需要开具红字专用发票时,应先向税务机关提交申请单,税务机关审核并开具通知单后,企业方可开具红字专用发票.根据实际业务需要,可以分为购买方申请开具和销售方申请开具两种情况,其...

德宏傣族景颇族自治州15773627042: 红字发票开具方法 -
子丰晓帮君: 我是金税维护人员,我给你一个做法以便参考 按照你的描述,对方发票没认证,你可以先要求对方确定是开错几张发票,然后将错误发票退回给你公司,并且要求对方出具负数发票申请原因. 开票软件上面就是先登陆你们公司的开票软件,然后发票管理-》红字发票申请单-》红字发票申请单添开-》填妥相关东西,生成红字发票申请单,打印份,敲好公章.-》导出红字发票申请单. 将申请单和相关资料一同交与税务局,等批准下来. 批准后拿到红字发票通知单,然后开票软件-》发票管理-》增值税发票-》负数-》直接开具-》输入2次批准单号和一次发票代码和发票号码后就可以了.

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