去年开给客户的普票,对方没有入账,对方把发票联也丢失了,现在冲红要怎么处理?

作者&投稿:澹肯 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
发票丢了可以重新开吗~

发票丢了,因为涉及税收,一般不能重新开具。
发票丢了有以下两种处理方法:
1.增值税票丢失:把存根联复印,交客户当地主管税务局确认并出具未抵扣税证明,报本公司主管税务局后,开具红字发票冲原开发票,再重新填开发票给客户。如果已抵扣税不得重开。
2.普通发票丢失:复印存根联并盖章给客户入账。财务人员应该设置发票登记本,登记购入发票的数量、号码,开出的发票号码、日期、客户、金额、领取人,送给客户要客户回签,避免麻烦。

扩展资料
发票保管的注意事项
1.单位和个人应当建立发票使用登记制度,设置发票登记簿,并定期向主管国家税务机关报告发票使用情况。
2.单位和个人应当在办理变更或者注销税务登记的同时,办理发票和发票领购簿的变更、缴销手续。
3.使用发票的单位和个人应当妥善保管发票,不得丢失。发票丢失,应当于丢失当日书面报告主管国家税务机关,并在报刊和电视等传播媒介上公开声明作废,并接受国家税务机关的处罚。
4.开具发票的单位和个人应当按照国家税务机关的规定存放和保管发票,不得擅自损毁。已经开具的发票存根联和发票登记簿,应当保存五年。保存期满,报经主管国家税务机关查验后销毁。
参考资料:找法网:发票如何保管?

当发票联丢失时,不能再开具红字发票冲销。
增值税普通发票发票联丢失,需与供货方联系,用发票记账联复印件入账。
记账联复印件必须加盖开票方公章,且在购货方主管税务机关盖章备案。
记账联原件在开票方留存,购货方不能直接将记账联拿回记账。

扩展资料:三、增值税普通发票票表比对结果处理。
对防伪税控系统开具增值税普通发票票表比对结果的处理,按照《国家税务总局关于印发〈增值税一般纳税人纳税申报“一窗式”管理操作规程〉的通知》(国税发〔2005〕61号)的规定处理;对税控收款机开具增值税普通发票票表比对的处理,总局将另行发文。
增值税普通发票和普通发票不是一回事。
1.通常说得普通发票和增值税发票都是增值税发票,普通发票普通增值税发票 增值税发票增值税专用发票,区别是增值税普通发票是不可以抵扣税款的,而增值税专用发票可以抵扣进项税款。
2.发票为什么能抵税是基于中国不重复征税和在流转中征税的税收政策。增值税是流转税,在流转的每个环节征收,那么在后一征收环节就会有该货物在前一环节已征收的税金,那么基于政策就要抵减已税款。
参考资料来源:百度百科—增值税普通发票

发票联是给对方用,即然对方不要,丢失了也没有关系。你开具红字发票冲,再重开一张给对方就是了。

他自己掉的和你没关系了


2023年个体户开普票一个月可以开多少
1. 个体户作为一般纳税人,开具发票没有固定的限额。2. 按照实际业务需要,个体户可以根据自己的业务情况开具发票。3. 对于小规模纳税人,如果月销售额不超过10万元,或季度销售额不超过30万元,可以免征增值税。4. 自2021年4月1日起,国家规定个体户每月可以开具15万元的免税发票,季度免税额度为45...

开发票时候,,普票和税票有什么区别?
收票人是一般纳税企业的,普通发票和增值税发票是不同的,其普通发票是含税金额,其中的税额是不可以抵扣的,要是增值税发票的话,当中的进项税额是可以抵扣的,但抵扣时间也是有规定的,规定为自开发票之日起,三个月之类必须去税务部门认证。否则过期就不可认证了。一般情况下,增值税率为17 ...

我是小规模纳税人,客户要开普通发票,我应该怎么收费?我可以来3%的普票...
1. 我是小规模纳税人,客户要求开具普通发票时,我应该如何收费?2. 我可以选择为客户提供3%的普通发票或者增值税专用发票。注意:在提供服务或销售商品时,应根据实际情况合理确定收费标准,并在开具发票时遵循相关规定。请确保您的收费标准符合行业标准和税法要求,避免因违规收费而产生不必要的风险。

开专票用了普票的纸,已经给客人了怎么办?
需要联系客人将给他的普票纸要回来然后再重新开专票

2022年个体户营业执照如果开的普票给别人,是不是免交增值税?
根据查询相关资料显示:是。从2022年4月1日起,小规模纳税人企业或个体工商户开具增值税普通发票可以免征增值税,截止到2022年12月31日。所以4月1日后核定征收的个体户开具增值税普通发票是要选择免税的。

一般纳税人企业开普票,有什么好处和坏处?
\\x0d\\x0a2、一般纳税人可以开专票,也可以开普票,是作为一般纳税人的企业,面对的客户不同而分别使用的。\\x0d\\x0a3、国家对增值税专用发票的开具有一些限制,对增值税小规模纳税人、销售免税货物、销售报关出口货物、商业企业零售的消费品以及开给个人的发票都只能开增值税普通发票。而对是一般纳税...

个体户2023年开普票税率是多少?
个体户属于小规模的:2020年开始国家对小微企业有税收优惠政策,所开出的普票均为1%,是机器自动跳转的,目前不能人为操作更改为3%。体工商户开普通发票,交税情形如下:1、如果是小规模纳税人的,开具普通发票季度销售额不超过30万,不需要缴纳增值税。2、专用发票加普通发票销售额不超过30万,普通发票...

四年前多开的普票,现要如何处理
一、多开了普通发票:1、客户可以将发票退还给你的情况,直接将这张发票冲红。2、客户不退还的情况,如果以后这个客户也不用再作了,就等遗失申明,去税务局办理发票遗失手续,将这张发票冲红。3、客户如果同意,可以直接将发票复印件加盖公章后作记账依据(第一张发票的存根联)。二、多开了增值税发票:1...

小规模开普票要交哪些税
上海注册公司以后马上要开发票给客户了,开普票是几个点的税?开专票是几个点的税?很多创业者对开票要交多少税都会有疑问。本文会拿案例来解释一下,嫌文字太多的可以直接拉到底部看案例。增值税 自2021年1月1日起,《财政部税务总局关于支持个体工商户复工复业增值税政策的公告》(2020年第13号)暂...

电子普票开具了过后,再怎么发给客户?
开具电子普通发票后,您可以按照以下方式将电子发票发送给客户:电子邮件:将电子发票作为附件添加到电子邮件中,然后发送给客户的注册邮箱。确保在邮件中提供发票的相关信息和说明。短信或即时通讯软件:如果您有客户的手机号码或使用了即时通讯软件,您可以将电子发票的链接或图片直接发送给客户。确保在消息中...

崇文区19413413383: 我方开给购货方的发票,对方一直未入账,现已过抵扣期. -
菜绍复方: 建议方法:第一种:不开,请对方将此部分税金金额计入成本或费用项目.第二种:开发票,帐务中只体现税金项目,其他部分隐藏掉,但有税务风险.此事的关键不在如何做帐,在於沟通,有的厂商不知有什麽影响,就要求重开,其实重开对双方都有风险.沟通好了,解释清了就没事了.建议用第一种方法.

崇文区19413413383: 开了两份一样的增值税普通发票,给了1份给客户,另外一份没入账,电脑上没作废,也没做申报,要怎么办 -
菜绍复方: 不能作废.只要当月的发票可以作废.要补税.

崇文区19413413383: 开给客户的发票,客户没上账,现让客户退回给我,但客户把发票弄不见了,我该怎麽取消此张发票? -
菜绍复方: 这样是不可以的,没有发票就没有办法作废.如果是你们的责任,或者由你们来承担责任,那么要先向税务局办理挂失手续才可以.如果是对方的责任,那么对方要自行承担,要么付款,要么找到发票再归还给你们.如果实在不好操作,就不要作废发票了,你们照常报收入,然后在客户退货的时候,由客户再开一张发票给你们,就当是你们进货了,当然相应的价款你们之间要协商.

崇文区19413413383: 给客户开发票后没有收到款怎么做账 -
菜绍复方: 借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费

崇文区19413413383: 增值税发票已开,客户过期未入账也未认证怎么办 -
菜绍复方: 不能开具红字发票冲抵,再重新开具.只能相当于普通发票,不得抵扣了.

崇文区19413413383: 有个客户我们去年12月份开过去的发票没有及时入账.但款已经打了一部分的话,造成他们公司的应付款是借方! -
菜绍复方: 只要有充足的证据,不会影响你们的

崇文区19413413383: 你好 我想问一下 我给客户开了张发票 但是客户说相关的信息网上查不到没法入账,但是我们的财会说已经上传 -
菜绍复方: 是普通发票吧.一般是可以查到,你让你们财务查给你看,看有没有吗,再按照财务教你的方法让对方去查.其实普票一般在地税局的网站,输入发票编码,号码,金额就可以查到的.

崇文区19413413383: 13年12月我公司开给客户的几张普通发票忘记入账了,现在已跨年跨月,如何处理啊?急! -
菜绍复方: 机打发票?一月份申报的时候,,远程申报通过了?你们不需要明细发票申报?因为已扣款..没法撤销申报 特意咨询了专业人士 去税局大厅补申报 需要提供正确的申报表,,签字、盖公章 可以带上已扣款税单 会有滞纳金..但没有罚款 所以越早去税局处理越好

崇文区19413413383: 已经开出的增值税专用发票购货方未能入帐能否退回重开?
菜绍复方: 1、如果是当月,购货方尚未认证,可向购货方要求退回发票,作废处理后重新开具正确的发票; 2、如跨月、购货方已经认证,持购货方当地国税机关的证明,在你公司所在地国税机关申请开具红字发票冲回原发票,然后再重新开具正确发票

崇文区19413413383: 进项普通发票不做账没做收入影响大吗 -
菜绍复方: 提问者的问题,说的不太清楚哈,如果是客户开给你公司的,没有做帐,跟没有做收入是没有关系;如果你开给客户的发票,你没有做帐,没有做收入,那影响就上了,说明你没有交税,属偷税漏税行为了....,快点补做帐,补交税.希望能帮到你.

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